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单一法人企业内部审计模式有隶属于董事会和纪检委员会


参考答案和解析
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考题 根据国家审计机关的隶属关系和审计报告的报告对象,可以将国家审计划分为( ) 。 A.隶属于议会并向议会或国家元首报告工作 B.隶属于政府并向议会或政府报告工作 C.具有司法性质,以审计法院形式开展工作,向议会或国家元首报告工作 D.独立于议会、政府和司法机关,向议会或国家元首报告工作 E.隶属于董事会,并向董事会报告工作

考题 企业应当在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。() 此题为判断题(对,错)。

考题 某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。 要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由。

考题 根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列说法中,正确的有( )。A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施 B.审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督 C.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况 D.经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行

考题 根据国家审计机关的隶属关系和审计报告的报告对象,可以将国家审计划分为()。A、隶属于议会并向议会或国家元首报告工作B、隶属于政府并向议会或政府报告工作C、具有司法性质,以审计法院形式开展工作,向议会或国家元首报告工作D、独立于议会、政府和司法机关,向议会或国家元首报告工作E、隶属于董事会,并向董事会报告工作

考题 审计委员会在指导和监督纪检监察审计部工作时,应履行()职责。A、独立完成内部审计制度的建立和实施B、至少每年召开一次会议,审议纪检监察审计部提交的工作计划和报告等C、至少每年向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题D、协调纪检监察审计部与会计师事务所等外部审计单位之间的关系

考题 按照《农村合作银行、统一法人社法人治理指引》的有关规定,农村合作金融机构应在董事会下设:()A、提名委员会B、风险管理委员会C、薪酬委员会D、审计委员会

考题 风险识别时,来自企业内部的风险有()。A、非强硬的董事会或审计委员会B、雇员的素质和培训、激励的方法C、经济形势的变化D、自然灾害E、不断变化的客户需求和期望

考题 ()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。A、经理层B、监事会C、董事会D、审计委员会

考题 我国公司法规定的公司法人的治理结构属于以下模式()A、单一委员会制B、双层委员会制C、董事会中心主义D、介于单轨制和双轨制之间

考题 下列内部审计机构设置模式中,内部审计组织结构的地位和独立性较差的是()。A、隶属于财会部门B、隶属于总经理C、设在监事会D、董事会下设审计委员会,在行政管理系统设置审计机构

考题 审计委员会隶属于()。

考题 下列内部审计组织机构设置模式中,独立性最高的是()。A、隶属于财会部门B、隶属于总经理C、设在监事会D、董事会下设审计委员会,在行政管理系统设置审计机构

考题 下列各项中,属于我国内部审计机构设置模式的有()。A、内部审计机构隶属于财会部门B、内部审计机构隶属于总经理C、内部审计机构设在监事会D、内部审计机构设在董事会

考题 瑞士的审计署隶属于财政部,这属于()审计监督模式A、立法型审计监督模式B、司法型审计监督模式C、独立型审计监督模式D、行政型审计监督模式

考题 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。A、甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事B、甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统C、内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况而定D、甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核

考题 企业内部审计机构对监督检查中发现的内部控制()缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。A、重要B、重大C、特大D、一般

考题 多选题下列各项中,属于我国内部审计机构设置模式的有()。A内部审计机构隶属于财会部门B内部审计机构隶属于总经理C内部审计机构设在监事会D内部审计机构设在董事会

考题 填空题审计委员会隶属于()。

考题 多选题下列关于内部控制缺陷的说法中,正确的有(  )。A对于重大缺陷和重要缺陷的整改方案,内部控制评价组应向董事会(审计委员会)、监事会或经理层报告并审定B如果出现不适合向经理层报告的重大缺陷和重要缺陷,内部控制评价组应当直接向董事会(审计委员会)、监事会报告C重要缺陷会影响企业内部控制的整体有效性D对于一般缺陷,可以与企业管理层报告,无需向董事会(审计委员会)、监事会报告

考题 多选题按照《农村合作银行、统一法人社法人治理指引》的有关规定,农村合作金融机构应在董事会下设()A提名委员会B风险管理委员会C薪酬委员会D审计委员会

考题 单选题()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。A 经理层B 监事会C 董事会D 审计委员会

考题 单选题下列内部审计组织机构设置模式中,独立性最高的是()。A 隶属于财会部门B 隶属于总经理C 设在监事会D 董事会下设审计委员会,在行政管理系统设置审计机构

考题 单选题下列内部审计机构设置模式中,内部审计组织结构的地位和独立性较差的是()。A 隶属于财会部门B 隶属于总经理C 设在监事会D 董事会下设审计委员会,在行政管理系统设置审计机构

考题 多选题国际上常采用的内部审计机构模式有()。A隶属于董事会B隶属于监事会C隶属于总经理D隶属于财会部门E隶属于财务总监

考题 多选题审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括(  )。A审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告B指导企业内部审计机构的工作C审核企业的财务报告及有关信息披露内容D负责内部审计与外部审计的沟通协调

考题 单选题瑞士的审计署隶属于财政部,这属于()审计监督模式A 立法型审计监督模式B 司法型审计监督模式C 独立型审计监督模式D 行政型审计监督模式

考题 单选题我国公司法规定的公司法人的治理结构属于以下模式()A 单一委员会制B 双层委员会制C 董事会中心主义D 介于单轨制和双轨制之间