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内部审计的进点会议和出点会议是否有必要?


参考答案和解析
审计组和被审计单位管理层主要人员相互认识,并初步确认双方业务对接人员及模式;被审计单位管理层介绍与审计项目相关的各方面情况;审计组说明审计目标、审计依据、工作范围、时间安排;就审计需要的资料、协助及必要的工作与生活条件作出安排
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考题 审计进点会主要内容有( ) A、项目主审介绍审计范围、审计内容、审计成员等安排B、和相关人员座谈C、明确审计工作纪律D、对被审计单位配合审计工作提出要求

考题 会议的类型,按组织类型分:内部会议和外部会议、()和非正式会议。

考题 在决定是否利用内部审计的工作时,注册会计师可以从以下( )方面对内部审计人员应有的职业关注进行了解和评价。A.内部审计活动是否经过适当的计划B.内部审计工作是否认真执行注册会计师审计准则,发现问题是否及时报告C.内部审计活动是否实施必要的监督与复核D.内部审计是否存在适当的审计手册或其他类似文件,工作方案和内部审计工作底稿

考题 按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有( ) A.审计建议是否正确、客观和合理 B.审计报告中是否存在错误和遗漏 C.审计人员是否实施了必要的审计程序 D.收集的审计证据是否能够支持审计结论 E.审计时间安排和人员分工是否恰当

考题 按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有:A:审计建议是否正确、客观和合理 B:审计报告中是否存在错误和遗漏 C:审计人员是否实施了必要的审计程序 D:收集的审计证据是否能够支持审计结论 E:审计时间安排和人员分工是否恰当

考题 以下哪项是获得继续职业教育的适当途径?Ⅰ.在当地IIA培训活动上讲课;Ⅱ.参加内部审计会议和研讨会;Ⅲ.执行特殊审计和咨询工作;Ⅳ.参与内部审计研究项目。A.Ⅰ和Ⅲ。 B.Ⅰ和Ⅱ。 C.Ⅲ和Ⅳ。 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。

考题 对内部审计师来说,下列哪项是出点会(aclosingorexitconference)的目的之一?A.要求管理层对发现的问题采取纠正措施 B.签发最终审计报告 C.检查和确认基于被审计单位提供材料编制的审计报告的适当性 D.对内部审计师的业绩进行评价

考题 内部审计委员作为董事会的专门机构,能够为内部审计带来许多有力支持,那么能够带给内部审计最大的有利保护是:A.审计委员会能够做出必要的管理监督 B.审计委员会可以与首席审计执行官进行沟通以保证内部活动的正常进行 C.审计委员会可以保持内部审计师的独立性免受管理层的不利影响 D.审计委员会可以对年度审计计划进行批准

考题 会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。

考题 某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。 要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由。

考题 下列关于审计委员会的表述中,不正确的有(  )。 A.审计委员会每年至少举行一次会议 B.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向经理层报告 C.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 D.确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务

考题 如果加入切换的影片入出点和入点没有可扩展区域,已经到头,那么()A、系统会自动在出点和入点处根据切换的时间加入一段静止画面来过渡B、系统会自动在出点和入点处以入点为准根据切换的时间加入一段画面来过渡C、系统会自动在出点和入点处以出点为准根据切换的时间来加入一段画面来过渡D、系统会自动在出点和入点处根据切换的时间加入一段黑场来过渡

考题 审计准备阶段的工作主要包括()A、审计立项B、编制审计方案C、发送审计通知书D、召开审计组进点会议

考题 如果加入切换的影片入出点和入点没有可扩展区域已经到头,那么()A、系统会自动在出点和入点处根据切换的时间加入一段静止的画面来过渡B、系统会自动在出点和入点处以入点为准根据切换的时间加入一段画面来过渡C、系统会自动在出点和入点处以出点为准根据切换的时间加入一段画面来过渡D、系统会自动在出点和入点处根据切换的时间加入一段黑场来过渡

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考题 内部审计委员作为董事会的专门机构,能够为内部审计带来许多有力支持,那么能够带给内部审计最大的有利保护是:()A、审计委员会能够做出必要的管理监督B、审计委员会可以与首席审计执行官进行沟通以保证内部活动的正常进行C、审计委员会可以保持内部审计师的独立性免受管理层的不利影响D、审计委员会可以对年度审计计划进行批准

考题 审计过程中,审计步骤是否应该执行,是否必要,往往取决于()A、审计人员的判断B、审计准则C、内部控制评价D、审计风险

考题 开发银行监事会在履职过程中有权要求董事会和高级管理层提供必要信息,主要包括()。监事会主席根据监督检查的需要,可以列席或者委派监事会其他成员列席董事会会议和其他有关会议,可以聘请外部机构就相关工作提供专业协助。A、审计报告B、内控评价报告C、重大风险事件报告D、薪酬方案

考题 凡需开展现场测试的,在内控评价组进点前五个工作日发送(),召开进点会议时由评价组收回。A、《内部控制评价问卷》B、《经济责任审计前问卷》C、《测试模板》D、《事实确认书》

考题 单选题如果加入切换的影片入出点和入点没有可扩展区域,已经到头,那么()A 系统会自动在出点和入点处根据切换的时间加入一段静止画面来过渡B 系统会自动在出点和入点处以入点为准根据切换的时间加入一段画面来过渡C 系统会自动在出点和入点处以出点为准根据切换的时间来加入一段画面来过渡D 系统会自动在出点和入点处根据切换的时间加入一段黑场来过渡

考题 单选题()有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。A 内部审计部门B 董事会C 股东大会D 审计委员会

考题 单选题如果加入切换的影片入出点和入点灭有可扩展区域,已经到头那么()A 系统会自动在出点和入点处根据切换的时间加入一段静止的画面来过渡B 系统会自动在出点和入点处以入点为准根据切换的时间加入一段画面来过渡C 系统会自动在出点和入点处以出点为准根据切换的时间加入一段画面来过渡D 系统会自动在出点和入点处根据切换的时间加入一段黑场来过渡

考题 多选题下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有( )。A审计委员会负责审查企业的内部控制B审计委员会的组成全部由独立、非行政董事构成C审计委员会每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关事宜,需管理层出席D审计委员会每年至少举行两次会议

考题 单选题内部审计人员在()阶段执行分析性复核,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。A 审计立项B 审计进点C 审计完成D 审计计划

考题 单选题审计过程中,审计步骤是否应该执行,是否必要,往往取决于()A 审计人员的判断B 审计准则C 内部控制评价D 审计风险

考题 多选题根据内部审计章程,审计机构可根据审计项目的具体情况召开审计进点会,应参会的人员包括:()A被审计事项的经办人B被审计单位负责人C被审计单位负责人的授权人D被审计人

考题 单选题凡需开展现场测试的,在内控评价组进点前五个工作日发送(),召开进点会议时由评价组收回。A 《内部控制评价问卷》B 《经济责任审计前问卷》C 《测试模板》D 《事实确认书》

考题 多选题下列属于内部审计的组织架构的有( )。A董事会B审计委员会C内部审计部门D首席审计官E内部审计人员