网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
根据内部控制要求,企业下列人员中,不可以承担向客户寄送应收账款对账单职责的是()

A.信用调查人员
B.出纳人员
C.应收账款记账人员
D.销售人员
E.存款管理员

参考答案

参考解析
解析:由出纳、销售及应收账款记录以外的人员按月向客户寄发对账单,以及处理不符事项。
更多 “根据内部控制要求,企业下列人员中,不可以承担向客户寄送应收账款对账单职责的是()A.信用调查人员 B.出纳人员 C.应收账款记账人员 D.销售人员 E.存款管理员 ” 相关考题
考题 下列各项中,符合内部控制制度规定的是()。 A. 出纳人员负责应收账款的记账B.货币资金审批人员负责记账工作C.货币资金审批人员兼任出纳D.出纳负责现金日记账的登记

考题 按照内部控制的要求,下列人员中可以登记应收账款明细账的是:A.会计B.出纳员C.销售人员D.仓库保管员

考题 在应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员应是:A.财务主管B.出纳人员C.审计人员D.销售人员

考题 下列选项中,符合货币资金内部控制要求的是( )。 A、出纳人员负责应收账款的记账工作B、出纳人员负责总账的登记和保管C、货币资金审批人员负责记账工作D、货币资金审批人员兼任出纳

考题 应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员是()。A:会计主管B:应收账款记账员C:审计人员D:信用调查人员

考题 应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员是( )。A.会计主管 B.应收账款记账员 C.审计人员 D.信用调查人员

考题 下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是:A:由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单 B:收取支票与收取现金由不同人员负责 C:记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立 D:出纳员收到支票后登记银行存款日记账

考题 在审计应收账款时,控制询证过程的应当是( )A.会计主管 B.应收账款记账员 C.审计人员 D.信用调查人员

考题 (2013年)下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是( )。A.由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单 B.收取支票与收取现金由不同人员负责 C.记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立 D.出纳员收到支票后登记银行存款日记账

考题 负责定期寄出对账单的人员是( )A.出纳 B.负责销售记录的人员 C.负责应收账款记录的人员 D.出纳、销售以及应收账款记录以外的人员

考题 据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是() A.出纳员 B.销售部门主管 C.仓库保管人员 D.应收账款会计

考题 根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是:A:出纳员 B:销售部门主管 C:仓库保管人员 D:应收账款会计

考题 根据内部控制要求,企业下列人员中,可以承担向客户寄送应收账款对账单职责的是:A:信用调查人员 B:出纳人员 C:应收账款记账人员 D:销售人员

考题 根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是( )。 A.出纳员 B.销售部门主管 C.仓库保管人员 D.应收账款会计

考题 企业在制定销售业务内部控制时,要求按月寄出对账单。下列关于该项控制的说法中,正确的是( )。 A.每月末由应收账款记账员向客户寄发对账单 B.由出纳人员核对收到的对账单进行核对 C.由不负责现金出纳和销售及应收账款记录的人员向客户寄发对账单 D.由应收账款记账员按月编制对账情况汇总表并交管理层审阅

考题 下列各项关于销售与收款业务活动相关的表述中不正确的是( )。A.客户提出订货要求是整个销售与收款循环的起点 B.设计信用批准控制的目的是降低坏账风险,这些控制与应收账款账面余额的发生认定有关 C.适当的职责分离有助于防止各种有意或无意的错误 D.由不负责现金出纳和销售及应收账款记账的人员定期向客户寄发对账单

考题 以下选项中,可以定期向客户寄发对账单工作的人员是(  )。 A.应收账款明细账记账员 B.现金出纳员 C.主营业务收入总账记账员 D.信用调查人员

考题 企业在制定销售业务内部控制时,要求按月寄出对账单。下列关于该项控制的说法中,正确的是( )。 A、每月末由应收账款记账员向客户寄发对账单 B、由出纳人员核对收到的对账单进行核对 C、由不负责现金出纳和销售及应收账款记录的人员向客户寄发对账单 D、由应收账款记账员按月编制对账情况汇总表并交管理层审阅

考题 根据内部控制要求,企业下列人员中,可以承担向客户寄送应收账款对账单职责的是:A.信用调查人员 B.出纳人员 C.应收账款记账人员 D.销售人员

考题 在审查应收账款过程中,控制函证过程的人员应是:A.财务主管 B.出纳人员 C.审计人员 D.销售人员

考题 下列各项中,审计人员可以判断应收账款存在较高风险的有:A.应收账款在决算日后收回 B.决算日后应收账款有大额调整 C.部分应收账款原始单据有篡改痕迹 D.应收账款明细频繁发生红字冲销 E.部分客户对账单寄送后未收到回复

考题 在审计应收账款时,控制询证过程的应当是()A、会计主管B、应收账款记账员C、审计人员D、信用调查人员

考题 单选题根据内部控制要求,企业下列人员中,可以承担向客户寄送应收账款对账单职责的是:A 信用调查人员B 出纳人员C 应收账款记账人员D 销售人员

考题 单选题根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是( )。A 出纳员B 销售部门主管C 仓库保管人员D 应收账款会计

考题 单选题根据内部控制要求,企业下列人员中,可以承担向客户寄送应收账款对账单职责的是(  )。[2011年中级真题]A 信用调查人员B 出纳人员C 应收账款记账人员D 销售人员

考题 单选题应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员是()。A 会计主管B 应收账款记账员C 审计人员D 信用调查人员

考题 单选题在审计应收账款时,控制询证过程的应当是()A 会计主管B 应收账款记账员C 审计人员D 信用调查人员