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审计部门和审计人员有权对()提出处理建议。
- A、完善内部控制系统
- B、防范经营风险
- C、提高经济效益
- D、追究违规责任
- E、纠正违规行为
参考答案
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考题
依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,以下关于商业银行内部审计部门权限的描述中,正确的是( )
A、有权检查各类经营机构的各项业务和管理活动B、对行内相关人员进行调查C、直接参与经营管理的决策D、向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议
考题
审计部门要选择和开发人力资源,不会涉及()。
A.审计主任就有关审计师业绩和职业发展提出忠告B.评价审计师和审计部门对有关标准的遵守情况,审计的有效程度和对部门的遵守情况C.对一般审计人员、审计经理和其他审计职位,制定具体的职位说明D.就计算机技术设置单位内部培训并要求审计人员拥有后续教育经验
考题
下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的是A.对审计工作底稿进行分级复核
B.对审计人员进行定期培训
C.对审计报告进行检查修改
D.对被审计单位提出完善内部控制的建议
E.定期组织审计人员进行专业和技术培训
考题
以下哪项关于审计建议的说法是不正确的?A.高级管理层和董事会必须采取审计报告中提出的改进措施
B.内部审计师应该根据审计发现和审计结论提出审计建议
C.审计建议包括为管理层实现预期目标提出指导性建议
D.提出审计建议的目的是帮助被审计单位采取措施纠正存在的问题或改善经营状况
考题
内部审计是指由单位自身设置的相对独立的专职审计机构和人员,对单位内部各部门及其下属组织实施的审计,其目的是评价被审计单位经营活动的效率性、效果性和经济性,并向管理当局提出改善经营管理的建议。
考题
环境部门经理提出一个最低限度的建议,可安全管理危险废品,同时遵循现行的制度。审计人员则希望采取措施解决问题,同时出改善经营。他应该如何处理这种分歧?()A、接受经理所提的建议B、将讨论提交高级主管,附呈支持审计人员立场的研究报告C、将管理方面的不当向审计委员会报告D、暂时接受所提建议,但要求环境部门经理同意,在资金许可时即采取审计人员的措施
考题
关于商业银行内部审计的说法正确的是()。A、商业银行应建立独立垂直的内部审计体系B、高级管理层下设审计委员会C、内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议D、内部审计可直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行
考题
判断题内部审计是指由单位自身设置的相对独立的专职审计机构和人员,对单位内部各部门及其下属组织实施的审计,其目的是评价被审计单位经营活动的效率性、效果性和经济性,并向管理当局提出改善经营管理的建议。A
对B
错
考题
多选题关于商业银行内部审计的说法正确的是()。A商业银行应建立独立垂直的内部审计体系B高级管理层下设审计委员会C内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议D内部审计可直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行
考题
多选题下列各项中关于商业银行内部审计人员的权限的说法中正确的有( )。A内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议B内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议C内部审计部门有权检查各类经营机构的各项业务和管理活动D内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议E内部审计部门可直接参与内部控制设计和经营管理的决策与执行
考题
多选题下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:A对审计工作底稿进行分级复核B对审计人员进行定期培训C对审计作业过程进行控制D对被审计单位提出完善内部控制的建议E对审计人员的独立性进行监督
考题
多选题根据内部审计章程,审计机构有权对违反内部审计章程规定且应当问责的任何组织和个人,采取以下措施:()A提出处理处罚建议,移交有关部门追究责任B情节严重者,有权向董事会和高管层报告C情节严重者,直接作出问责通报D构成犯罪的,有权建议移交司法机关追究刑事责任
考题
单选题审计部门根据审定的审计报告认为应当由纪检、司法机关处理的事项,出具(),向纪检、司法机关提出处理建议。A
移送处理书B
审计意见书C
审计授权书D
审计报告
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