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下列有关成本费用关键内部控制制度的说法中,不正确的是()

  • A、对未列入预算的成本费用项目绝不可以支付
  • B、同一岗位人员应定期作适当调整和更换,避免同一人员长时间负责同一业务
  • C、企业应当根据成本费用预测决策形成的成本目标,建立成本费用预算制度
  • D、企业应当根据本单位生产经营特点和管理要求,选择合理的成本费用核算方法

参考答案

更多 “下列有关成本费用关键内部控制制度的说法中,不正确的是()A、对未列入预算的成本费用项目绝不可以支付B、同一岗位人员应定期作适当调整和更换,避免同一人员长时间负责同一业务C、企业应当根据成本费用预测决策形成的成本目标,建立成本费用预算制度D、企业应当根据本单位生产经营特点和管理要求,选择合理的成本费用核算方法” 相关考题
考题 以下关于企业内部控制的描述,不正确的是( )。A.内部控制制度是一套独立于企业管理制度的体系B.风险控制包括事前控制、事中控制、事后控制C.风险评估时要考虑效益和费用D.内部环境是内部控制制度的基础

考题 下列有关内部控制制度评价的说法中过错的是( )。 A. 应当依照制订评价计划、实施评价活动、编制评估报告等程序发展内部控制评价B. 内部控制有效性是建立与实施内部掌握可以为掌握目标的实现提供合理的保障C. 内部控制缺点突出可分为设计缺点和运行缺点D. 实施内部控制评价,仅包含对内部控制设计有效性的评价,不包括运行无效性的评估

考题 下列说法中属于企业内部控制经历的阶段的有()。 A、内部牵制B、内部控制制度C、内部控制结构D、内部控制整体框架

考题 关于内部控制评价,下列说法不正确的是()。 A.它是一种制度性的安排B.能够促进内部控制的有效实施C.能够促使企业经常性的审视内部控制系统D.是应用指引的重要内容

考题 (2017年)下列关于基金管理人的内部控制的说法中,错误的是( )。A.公司管理层有权根据业务需要灵活执行内部控制制度 B.内部控制制度应适应基金监管的法律法规要求 C.内部控制制度必须得到持续的贯彻执行并发挥作用 D.内部控制制度应覆盖公司所有人员

考题 下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。A.内部控制测评不包括了解内部控制 B.内部控制测评仅包括内部控制测试 C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性 D.内部控制测评是被审计单位的工作 E.内部控制测评是审计人员的工作

考题 下列有关制度基础审计的说法中不正确的是:A、制度基础审计是指从检查被审计单位内部控制入手 B、制度基础审计只强调审查内部控制系统所产生的结果 C、运用制度基础审计模型需要大量采用抽查方法 D、制度基础审计较账目基础审计的工作效率改进不明显

考题 对于监督发行的内部控制缺陷,说法不正确的是()。A.建立报告和信息反馈制度 B.建立内部控制问题整改机制 C.落实整改承担直接责任 D.建立内部控制管理责任制

考题 下列有关单位层级的说法不正确的是()A、内部监督有优化单位层级内部控制的作用B、单位层级是单位内部控制的基础C、单位层级是单位组织结构的基础D、单位层级反映的是单位领导对内部控制的组织机构和岗位设计

考题 下列有关制度基础审计的说法中正确的是()。A、制度基础审计是指从检查被审计单位内部控制入手B、制度基础审计只强调审查内部控制系统所产生的结果C、运用制度基础审计模型需要大量采用抽查方法D、制度基础审计较账目基础审计的工作效率改进不明显

考题 下列关于内部控制关键岗位工作人员的表述不正确的是()。A、内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力B、单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训C、单位应当加强内部控制关键岗位工作人员职业道德教育D、内部控制关键岗位工作人员无需相应资格及能力,但需进行后期培训以提升自身素质

考题 下列有关内部监督的说法错误的是()A、单位应当根据本*单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率B、了解单位的内部控制情况,并做出相应的记录的主要目的是通过一定手段,了解被审计单位已经建立的内部控制制度及执行的情况,并做出记录、描述C、内部审计部门在内部监督中起着关键性的作用D、内部监督范围不涵盖政府非税收入管理、政府性基金管理、财政票据管理、彩票管理情况

考题 下列各项对大部分企业内部控制制度执行现状的说法中不正确的是()。A、未能建成条、网结合的内控体系B、制定的内部控制制度不具有务实性C、缺乏持之以恒的投入D、内部控制制度的务实性较强

考题 下列说法中不正确的是()A、财务报表审计和内部控制审计应…B、内部控制审计报告只报告财务报告…C、内部控制审计是对特定基准日内部…D、若内部控制存在重要缺陷,应发表…

考题 以下针对资金活动内部控制的总体要求的说法不正确的是()。A、科学决策是核心B、制度建设是基础C、风险控制点是关键D、资金分散管理是方向

考题 下列各项中,属于单位层面的风险评估重点关注的方面的有()。A、内部控制工作的组织情况B、内部控制机制的建设情况C、内部管理制度的完善情况D、内部控制关键岗位工作人员的管理情况

考题 下列关于内部控制的说法错误的是()A、内部控制是个持续过程,功在平时,宜未雨而绸缪,勿病急才投医。B、控制并非越多越好,关键是围绕控制目标,抓住关键控制点。C、内部控制的重要目标之一是提高经营效率。D、内部控制有时并不复杂,但内部控制制度设计、改进及执行需要智慧、经验和专业。

考题 下列关于内部控制的说法中不正确的是:()A、内部控制能够保证组织目标的实现B、内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C、决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D、内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果

考题 下列在治理“小金库”过程中,对建立健全内部会计控制的相应措施的说法中不正确的是()。A、强化现金管理及票据管理B、严格实物资产管理制度,规范处置企业有形资产C、建立高效集权的管理机制D、在必要时应对关键岗位实行定期轮岗

考题 单选题关于基金管理人的内部控制,下列说法错误的是( )。A 内部控制制度必须得到持续的贯彻执行并发挥作用B 公司管理层有权根据业务需要灵活执行内部控制制度C 内部控制制度应适应基金监管的法律法规要求D 内部控制制度应覆盖公司所有人员

考题 单选题以下针对资金活动内部控制的总体要求的说法不正确的是()。A 科学决策是核心B 制度建设是基础C 风险控制点是关键D 资金分散管理是方向

考题 单选题目前理论界对内部控制与风险管理的关系的说法中,不正确的是(  )。A 内部控制包含风险管理B 风险管理包含内部控制C 内部控制与风险管理是一对既互相联系又互相差别的概念D 内部控制与风险没有关系

考题 单选题下列关于内部控制的说法错误的是()A 内部控制是个持续过程,功在平时,宜未雨而绸缪,勿病急才投医。B 控制并非越多越好,关键是围绕控制目标,抓住关键控制点。C 内部控制的重要目标之一是提高经营效率。D 内部控制有时并不复杂,但内部控制制度设计、改进及执行需要智慧、经验和专业。

考题 单选题下列各项对大部分企业内部控制制度执行现状的说法中不正确的是()。A 未能建成条、网结合的内控体系B 制定的内部控制制度不具有务实性C 缺乏持之以恒的投入D 内部控制制度的务实性较强

考题 单选题下列有关制度基础审计的说法中正确的是()。A 制度基础审计是指从检查被审计单位内部控制入手B 制度基础审计只强调审查内部控制系统所产生的结果C 运用制度基础审计模型需要大量采用抽查方法D 制度基础审计较账目基础审计的工作效率改进不明显

考题 单选题下列关于内部控制的说法中不正确的是:()A 内部控制能够保证组织目标的实现B 内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C 决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D 内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果

考题 多选题下列说法中不正确的是()A财务报表审计和内部控制审计应…B内部控制审计报告只报告财务报告…C内部控制审计是对特定基准日内部…D若内部控制存在重要缺陷,应发表…