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简述农村信用社内部审计程序。
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考题
商业银行应对内部风险监控和审计程序定期审核和测试,下列不属审核和测试内容的是()。A、内部风险监控和审计程序的独立性B、内部风险监控和审计程序的充分性C、内部风险监控和审计程序的创新性D、内部风险监控和审计程序的有效性
考题
单选题商业银行应对内部风险监控和审计程序定期审核和测试,下列不属审核和测试内容的是()。A
内部风险监控和审计程序的独立性B
内部风险监控和审计程序的充分性C
内部风险监控和审计程序的创新性D
内部风险监控和审计程序的有效性
考题
多选题下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()。A了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序B了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行C了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序D两者的审计程序都包含观察、检查和询问
考题
多选题注册会计师对内部审计人员特定工作实施的审计程序主要包括( )。A检查内部审计人员已经检查过的项目B检查其他类似项目C观察内部审计人员正在实施的程序D重新执行内部审计人员已经执行过的程序
考题
多选题评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。A内部审计人员对被审计单位舞弊风险的认识B内部审计人员在本期是否实施了用以发现舞弊的程序C内部审计人员是否了解任何舞弊事实、舞弊嫌疑或舞弊指控D内部审计人员对舞弊风险的看法
考题
问答题简述内部控制相关的审计程序。
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