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下列各项中,构成被审计单位年度报告的是( )。

A.内部控制自我评价报告
B.董事会报告
C.产品责任报告
D.被审计单位高级管理人员保证年度报告不存在虚假记载的声明

参考答案

参考解析
解析:选项C,产品责任报告属于独立文件,不属于年度报告。
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考题 下列各项中,不属于存货审计目的是( )。A.确认盘点的存货均为被审计单位所有B.确认被审计单位的存货计价方法适当C.确定被审计单位所拥有的存货数量D.确认纳入盘点范围的存货全部在被审计单位

考题 下列各项审计证据中,属于内部证据的有( )。A.被审计单位已对外报送的会计报表B.被审计单位提供的销售合同C.被审计单位提供的供应商开具的发票D.被审计单位管理当局声明书

考题 下列各项中,属于审计处理措施的是:A.查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款B.检查被审计单位的会计账簿C.责令被审计单位退还违法所得D.对被审计单位给予警告

考题 下列各项中,属于国家审计报告内容的有( )A.被审计单位名称 B.审计内容 C.审计评价意见 D.审计组人员构成及分工 E.签发日期

考题 下列各项中,不属于审计质量管理主体的是:A:审计机关 B:审计组长 C:审计人员 D:被审计单位

考题 下列各项中,属于环境证据的有:A、被审计单位的地理位置 B、被审计单位内部控制的状况 C、被审计单位管理层的人员素质 D、被审计单位的凭证、账薄、报表等 E、被审计单位的大额销售合同

考题 下列各项中,属于审计处理措施的是( )。A.责令限期退还违法所得 B.检查被审计单位的会计账簿 C.责令被审计单位退还违法所得 D.对被审计单位给予警告 E.查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款

考题 下列各项中,属于审计处理措施的有( ) A.冻结被审计单位的银行存款 B.检查被审计单位的会计账簿 C.责令被审计单位退还违法所得 D.对被审计单位给予罚款

考题 下列各项中,属于注册会计师应当阅读和考虑其他信息的是( )。 A.被审计单位的财务报表和审计报告 B.外部分析师报告中包含的财务信息 C.被审计单位年度报告中的公司治理情况说明 D.被审计单位的可持续发展报告

考题 下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A.被审计单位治理层 B.被审计单位管理层 C.被审计单位信息机构 D.被审计单位内部审计机构

考题 下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。   A.被审计单位的治理层 B.被审计单位的管理层 C.被审计单位的普通员工 D.负责被审计单位内部控制审计的注册会计师

考题 (2013年)下列各项中,不属于控制环境要素的是( )。A.被审计单位的人力资源政策与实务 B.被审计单位的组织结构 C.被审计单位管理层的理念 D.被审计单位的信息系统

考题 (2013年、2017年)下列各项中,不属于控制环境要素的是()。 A.被审计单位的人力资源政策与实务 B.被审计单位的组织结构 C.被审计单位管理层的理念 D.被审计单位的信息系统

考题 下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。 A、被审计单位的治理层 B、被审计单位的管理层 C、被审计单位的普通员工 D、负责被审计单位内部控制审计的注册会计师

考题 下列各项中既是审计工作底稿,又是审计证据的是()。A、被审计单位提供的会计报表B、被审计单位的规章制度C、审计工作方案D、审计人员的计算分析资料

考题 下列各项中不属于审计证据的项目是()。A、被审计单位自行编制的统计报表B、审计人员根据被审计单位提供的资料作出的比率分析结果C、审计人员与被审计单位管理人员的谈话记录D、审计人员编制的审计工作底稿

考题 下列各项中,属于总体审计计划的是()。A、审计目标B、被审计单位的基本情况C、审计小组组成及人员分工D、审计策略

考题 在了解被审计单位及其环境时,下列各项中不属于工作底稿的组成内容的是()。A、了解被审计单位及其环境程序表B、了解被审计单位及其环境调查表C、分析程序表(用作风险评估程序)D、了解被审计单位内部个人的诚信状况

考题 多选题注册会计师应从被审计单位内部和外部了解被审计单位及其环境。下列各项因素中,仅涉及被审计单位外部因素的有( )A了解被审计单位的行业状况B了解被审计单位的目标、战略以及经营风险C了解被审计单位财务业绩的衡量和评价D了解被审计单位的内部控制

考题 单选题下列各项中,通常不属于审计报告预期使用者的是( )。A 被审计单位的股东B 被审计单位的管理层C 对被审计单位财务报表执行审计的注册会计师D 向被审计单位提供贷款的银行

考题 多选题下列各项属于被审计单位年度报告中包含的除财务报表和审计报告之外的其他信息的有(  )。A公司治理情况说明B内部控制自我评价报告C可持续发展报告D董事会报告

考题 单选题下列各项审计证据中,可靠性最弱的是( )。A 被审计单位记账凭证所附的采购发票B 被审计单位与保险公司签订的保险合同C 被审计单位自行编制的折旧计算表D 审计人员亲自抽查盘点被审计单位仓库存货形成的记录

考题 多选题下列各项中,属于国家审计报告内容的有(  )。A被审计单位基本情况B审计依据C审计评价意见D审计组人员构成及分工E改进财政收支、财务收支管理的意见和建议

考题 单选题下列各项中,与被审计单位财务报表层次重大错报风险评估最相关的是()。A 被审计单位控制环境薄弱B 被审计单位持有大量高价值且易被盗窃的原材料C 被审计单位的现金管理混乱D 被审计单位存在关联方交易

考题 单选题下列各项中,不属于控制环境要素的是()。A 被审计单位的人力资源政策与实务B 被审计单位的组织结构C 被审计单位管理层的理念D 被审计单位的信息系统

考题 多选题下列各项中,属于审计处理措施的有()A冻结被审计单位的银行存款B检查被审计单位的会计账簿C责令被审计单位退还违法所得D责令被审计单位限期缴纳应当上缴的款项E对被审计单位给予警告

考题 单选题下列各项中,不属于审计质量管理主体的是()。A 审计机关B 审计组长C 审计人员D 被审计单位