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多选题
受理现金管理系统网内转账付款业务,确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核()。
A

转账支票与进账单上相关要素是否相符

B

支付凭证大小写金额是否一致、无误

C

背书转让的支票背书是否连续、有效

D

支票印鉴


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。

考题 网点受理客户提交的凭证,经审核无误后在客户回执联加盖()A、核算用章B、受理凭证专用章C、受理柜员名章

考题 CCBS系统对客户提交的5万元以下的现金付款业务凭证应按()程序办理。A、验印-记账-复核-付款B、受理-验印-记账-付款C、受理-审核-验印-记账-付款D、受理-审核-验印-记账-复核-付款

考题 本地授权柜员受理经办柜员的授权申请时,应增强对客户业务办理意愿的审核,对对私客户以及凭卡折办理业务的对公客户,本地授权柜员必须直接和客户确认办理业务的种类、金额等信息。

考题 前台柜员受理客户提交的票据和业务凭证,进行真实性和合规性审核后,登录NewBos系统依次做好()等工作,将受理回单反馈客户。A、凭证预整理B、影像采集C、影像质量检查D、上传打印

考题 受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。A、贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定B、收款人账号是否为本行开立的账号C、印鉴与预留银行印鉴是否一致D、付款人账号是否为本行开立的账号

考题 柜员在办理收、付款业务时对提交的付款凭证应按“受理-()”的程序办理。A、审核B、验印C、记账D、付款

考题 受理现金管理系统网内转账付款业务,确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核()。A、转账支票与进账单上相关要素是否相符B、支付凭证大小写金额是否一致、无误C、背书转让的支票背书是否连续、有效D、支票印鉴

考题 在现金管理系统办理现金存入业务时,柜员受理客户提交的现金及()。A、现金支票B、现金缴款单C、存款凭条D、记账凭证

考题 网点柜员受理客户提交的业务委托书时,应严格按照《支付结算办法》等相关规定对凭证各要素进行审核,对业务凭证资料和业务依据的()负责。A、真实性B、合规性C、有效性D、完整性

考题 柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务,必须审核客户提交的有效身份证件。

考题 受理现金管理系统客户转账付款业务时,审核要点有( )。A、转账支票、进账单等原始凭证的印刷、要素填写等是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定B、收款人账号应是本行开立的账号C、付款人账号应是本行开立的账号

考题 营业柜台在办理付款业务时,对提交的付款凭证应按()的程序办理。A、受理—审核—验印—记账—复核—付款B、受理—验印—审核—记账—复核—付款C、受理—审核—验印—记账—付款—复核D、受理—验印—记账—复核—审核—付款

考题 多选题网点柜员受理客户提交的业务委托书时,应严格按照《支付结算办法》等相关规定对凭证各要素进行审核,对业务凭证资料和业务依据的()负责。A真实性B合规性C有效性D完整性

考题 单选题营业柜台在办理付款业务时,对提交的付款凭证应按()的程序办理。A 受理—审核—验印—记账—复核—付款B 受理—验印—审核—记账—复核—付款C 受理—审核—验印—记账—付款—复核D 受理—验印—记账—复核—审核—付款

考题 判断题柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。A 对B 错

考题 单选题广东农村信用社办理个人活期取款业务的交易结果确认不包括以下哪一项操作?()A 审核凭证上打印的账号、户名、金额、币种等要素与客户填写的内容是否一致,审核无误后,业务交易单交客户核对,签名确认后加盖相关讫章B 交易完成后支付款项给客户时,柜员应认真核对支付的款项;超限额的大额支付需由复核人员进行复核后再将款项支付给客户C 柜员将现金及存折(卡)、业务回单、身份证原件交回客户,并提醒客户当面清点款项,核对无误后才离开柜台D 柜员将转账业务交易单、开户凭证等交客户签名确认,收回后加盖业务迄章

考题 多选题前台柜员受理客户提交的票据和业务凭证,进行真实性和合规性审核后,登录NewBos系统依次做好()等工作,将受理回单反馈客户。A凭证预整理B影像采集C影像质量检查D上传打印

考题 单选题CCBS系统对客户提交的5万元以下的现金付款业务凭证应按()程序办理。A 验印-记账-复核-付款B 受理-验印-记账-付款C 受理-审核-验印-记账-付款D 受理-审核-验印-记账-复核-付款

考题 单选题在现金管理系统办理现金存入业务时,柜员受理客户提交的现金及()。A 现金支票B 现金缴款单C 存款凭条D 记账凭证

考题 多选题现金管理系统网内收付业务网内现金收款,存款人到非开户行办理现金存款业务时,确认柜员核对录入清单和现金缴款单无误后,选择“网内现金收款确认”交易,录入相关要素,交易成功后,()。A打印现金缴款单,加盖业务处理讫章B第一联作为记账凭证,录入清单作记账凭证附件C第三联作为记账凭证,录入清单作记账凭证附件D第一联退客户E第三联退客户

考题 单选题网点受理客户提交的凭证,经审核无误后在客户回执联加盖()A 核算用章B 受理凭证专用章C 受理柜员名章

考题 单选题柜员收到客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合()规定。A 取款管理B 业务管理C 现金管理D 支取管理

考题 多选题柜员在办理收、付款业务时对提交的付款凭证应按“受理-()”的程序办理。A审核B验印C记账D付款

考题 多选题受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。A贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定B收款人账号是否为本行开立的账号C印鉴与预留银行印鉴是否一致D付款人账号是否为本行开立的账号

考题 多选题柜员受理客户提取现金的业务处理()。A受理客户提交的现金付款凭证B审查凭证C选择相关交易进行账务处理D付款

考题 多选题受理现金管理系统客户转账付款业务时,审核要点有( )。A转账支票、进账单等原始凭证的印刷、要素填写等是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定B收款人账号应是本行开立的账号C付款人账号应是本行开立的账号

考题 判断题柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务,必须审核客户提交的有效身份证件。A 对B 错