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单选题
主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应()核对无误后再进行授权。
A

原始凭证;卡把现金大数

B

记账凭证;卡把现金大数

C

记账凭证;逐张清点

D

原始凭证;逐张清点


参考答案

参考解析
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更多 “单选题主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应()核对无误后再进行授权。A 原始凭证;卡把现金大数B 记账凭证;卡把现金大数C 记账凭证;逐张清点D 原始凭证;逐张清点” 相关考题
考题 运营主管或运营主管授权人在营业终了前应对柜员()进行核对,核对相符后在“柜员日终平账报告表”上签(字)章。A.印章B.现金实物卡把清点大数C.未笔交易D.有价单证进行清点

考题 以下有关业务授权的说法,正确的是( )。A.现金大数卡把B.认真审查业务的真实性C.认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容D.监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求

考题 运营主管或运营主管授权人在营业终了前应对()进行核对,核对相符后在“柜员日终平账报告表”上签(字)章。A.印章B.柜员现金实物卡把清点大数C.未笔交易D.对有价单证进行清点

考题 以下有关业务授权的说法,正确的是( )。A、现金大数卡把B、认真审查业务的真实性C、认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容D、监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求

考题 营业前,当日尾箱平移接收方柜员,按照《会计人员工作交接登记簿》登记的交接事项,接收通过现金柜员平移的款包及钥匙,对照“现金(单证)移交清单”,对接收尾箱中所有现金进行()清点,并由现金业务主管监交。A、逐张B、核对C、卡大数D、卡把

考题 柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。A、错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的,未由客户签字B、柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大,与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩,如:主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务C、应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务,应客户要求做抹账处理D、授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,大额现金未卡把清点大数,授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性

考题 对柜员办理需授权的大额现金收付款业务,网点负责人应进行()复点。A、逐张B、逐把C、卡把D、整捆

考题 下班签退前,会计主管或授权人要将柜员的现金()、重要空白凭证().A、卡把清点大数、不清点B、卡把清点细数、逐份清点C、卡把清点细数,按种类清点滴D、卡把清点大数、逐份清点

考题 在广东农信社柜员职责中,授权主管负责对前台柜员权限外在自身职权范围内的业务进行复核授权,授权时必须进行以下哪些监督检查工作()A、认真审查授权原因B、认真审查原始凭证C、核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符D、大额现金业务要卡把清点大数E、冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证

考题 主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应()核对无误后再进行授权。A、原始凭证;卡把现金大数B、记账凭证;卡把现金大数C、记账凭证;逐张清点D、原始凭证;逐张清点

考题 主管进行()前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。

考题 主管进行业务授权时应注意的事项().A、主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再插卡,输入密码进行授权。B、输入密码时应物理遮掩,要求经办柜员和他人主动回避。C、授权需在确认授权业务成功后方可离开现场。D、对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易。

考题 营业前,柜员必须检查现金实物与上日“()”现金箱余额是否相符,会计主管或会计主管授权人要监督柜员清点现金实物,并对柜员现金大数卡把核对。

考题 运营主管或运营主管授权人在营业终了前应对柜员()进行核对,核对相符后在“柜员日终平账报告表”上签(字)章。A、印章B、现金实物卡把清点大数C、未笔交易D、有价单证进行清点

考题 日终现金柜员完成尾箱全部现金清点并与系统核对相符后,由现金业务主管复点无误后封箱上双锁,复点的具体要求为()A、贵金属现金业务主管需逐块(枚)复点B、整捆整把的现金,现金业务主管可以“卡把”并“抽把”复点C、人民币不成把零散现金不逐张清点D、外币不成把零散现金应逐张清点

考题 主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。A、原始凭证B、自制凭证C、打印凭证D、重要空白凭证

考题 现金收入业务先收款后记账,记账金额与收款金额一致;()清点完毕前应保留原封签、腰条。A、清点前应先判断是否为现行流通的货币型B、卡把核对大数,辨清币种、券别C、对于机具筛选出来的可疑币必须逐张手工查验D、发现假币的,按假币收缴规定处理

考题 下列关于主管授权操作要点正确的是()。A、主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。B、现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。C、主管需在授权指纹认证后方可离开现场。D、对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易界面。

考题 多选题现金柜员尾箱封箱时,现金业务主管对尾箱中的现金核查要求是()。A对整捆整把的现金“卡把”并“抽把”复点B外币不成把零散现金逐张清点C人民币零散现金可不再逐张清点D贵金属需现金业务主管逐块(枚)复点

考题 多选题以下有关业务授权的说法,正确的是()。A现金大数卡把B认真审查业务的真实性C认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容D监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求

考题 单选题主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应()核对无误后再进行授权。A 原始凭证;卡把现金大数B 记账凭证;卡把现金大数C 记账凭证;逐张清点D 原始凭证;逐张清点

考题 单选题下班签退前,会计主管或授权人要将柜员的现金()、重要空白凭证().A 卡把清点大数、不清点B 卡把清点细数、逐份清点C 卡把清点细数,按种类清点滴D 卡把清点大数、逐份清点

考题 单选题主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。A 原始凭证B 自制凭证C 打印凭证D 重要空白凭证

考题 填空题主管进行()前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。

考题 多选题下列关于主管授权操作要点正确的是()。A主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。B现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。C主管需在授权指纹认证后方可离开现场。D对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易界面。

考题 单选题营业前,当日尾箱平移接收方柜员,按照《会计人员工作交接登记簿》登记的交接事项,接收通过现金柜员平移的款包及钥匙,对照“现金(单证)移交清单”,对接收尾箱中所有现金进行()清点,并由现金业务主管监交。A 逐张B 核对C 卡大数D 卡把

考题 多选题主管进行授权前,应审核内容()。A根据相关制度办法审查业务真伪B核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致C现金业务应卡把现金大数D业务处理完毕后打印的记账凭证是否正确

考题 多选题现金收入业务先收款后记账,记账金额与收款金额一致;()清点完毕前应保留原封签、腰条。A清点前应先判断是否为现行流通的货币型B卡把核对大数,辨清币种、券别C对于机具筛选出来的可疑币必须逐张手工查验D发现假币的,按假币收缴规定处理