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题目内容 (请给出正确答案)
多选题
审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括(  )。
A

审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告

B

指导企业内部审计机构的工作

C

审核企业的财务报告及有关信息披露内容

D

负责内部审计与外部审计的沟通协调


参考答案

参考解析
解析:
审计委员会对内部控制的建立健全和有效实施尤其发挥着重要作用。审计委员会对董事会负责并代表董事会对经理层进行监督,侧重加强对经理层提供的财务报告和内部控制评价报告的监督,同时通过指导和监督内部审计和外部审计工作,提高内部审计和外部审计的独立性,在信息披露、内部审计和外部审计之间建立起了一个独立的监督和控制机制。
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考题 ()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。A、经理层B、监事会C、董事会D、审计委员会

考题 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。

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考题 多选题审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括(  )。A审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告B指导企业内部审计机构的工作C审核企业的财务报告及有关信息披露内容D负责内部审计与外部审计的沟通协调

考题 多选题审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()A领导能力B专业胜任能力C良好的职业操守D独立性

考题 多选题下列关于《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的说法中,正确的是()。A《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用B《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位C《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引D根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施的

考题 多选题董事会在组织战略方面的职责包括()。A审查和批准组织的重大战略B监控组织战略的实施C实施组织战略D设计和规划组织战略