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下列不属于内部控制审计部门职责的是()

  • A、不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果
  • B、对单位内部控制设计、建立健全以及内部控制执行进行定期或专项审计
  • C、查找内控设计缺陷和漏洞
  • D、督促内部控制缺陷整改和设计的完善

参考答案

更多 “下列不属于内部控制审计部门职责的是()A、不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果B、对单位内部控制设计、建立健全以及内部控制执行进行定期或专项审计C、查找内控设计缺陷和漏洞D、督促内部控制缺陷整改和设计的完善” 相关考题
考题 下列关于审计委员会与内部审计的说法中,错误的是( ) A审计委员会应负责监督内部审计部门的工作B审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘C内部审计师或者内部审计的管理者应该直接且定期向董事会报告D确保充分且有效的内部控制是内部审计师的职责之一

考题 以下关于内部控制的职责分工说法正确的是(  )。A.业务部门是内部控制的“第二道防线” B.内部审计部门是内部控制的“第三道防线” C.内部控制管理职能部门是内部控制的“第一道防线” D.内控管理职能部门负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题

考题 内部审计章程是用以确定内部审计活动的宗旨、权利和职责的正式文件,下列关于内部审计章程的说法不正确的是:A.内部审计章程须与《标准》保持一致,内部审计章程的最终审批权在董事会 B.内部审计章程中确定了咨询服务的性质 C.内部审计章程是唯一规定了内部审计部门活动宗旨、权力和职责的文件 D.内部审计章程确立了内部审计部门在组织内部的地位

考题 下列选项中不属于内部环境要素的是( )。 A.内部机构设置与职责分工 B.内部审计 C.预算控制 D.公司治理结构

考题 以下各项属于内部控制专职部门或牵头部门履行的职责的是()A、执行单位内部控制的相关要求与基本流程B、负责研究提出单位内部控制监督评价体系C、出具监督内部控制的评价审计报告等D、研究提出单位内部控制体系建设方案或规划

考题 下列项目中,不属于内部控制中控制活动要素的是()。A、授权B、设置内部审计部门C、业绩评价D、职责分离

考题 内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容:()A、内部审计活动的范围B、内部审计部门与业务开展相关的人员的接触C、咨询服务和确认服务的性质D、董事会对内部审计活动的参与程度

考题 下列不属于内部监督主体的是()A、单位内部各部门及人员的自我评价B、单位内部专门负责内部控制的部门C、单位内部审计部门D、单位内部行政部门

考题 以下各项不属于内部审计或纪检监察部门应履行的职责的是()A、制定监督评价相关制度B、开展监督与评价C、出具监督内部控制的评价审计报告等D、开展本*部门的流程梳理与风险评估工作

考题 负责履行内部控制的组织协调职责,对单位一把手负责的部门是()A、内部审计B、纪检监察部门C、内部控制专职部门或者牵头部门D、职能部门或各业务单位

考题 下列内部控制类型中,属于指导性控制的是:()A、核对银行对账单B、对于检查中的错误出具例外报告C、采用招标方式选择供应商D、要求内部审计部门的所有员工都具有注册内部审计师的职责

考题 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。

考题 下列职责中,属于内部审计委员会的审批职责的是:()A、内部审计部门人员的职位变更B、内部审计报告的签发C、首席审计执行官的任命D、审计工作范围的确定

考题 下列不属于单位建立健全内部监督制度的是()。A、明确各相关部门的职责权限B、明确各岗位的职责权限C、规定内部监督的程序D、国务院审计机关对单位进行的审计

考题 下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()A、提议聘请或更换外部审计师。B、起草内部审计章程。C、审查内部控制机制是否有效运行。D、审查公司财务信息披露情况。

考题 应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任的是()。A、董事会、高级管理层B、业务部门C、内部审计部门、内控管理职能部门D、董事会、内部审计部门

考题 单选题内部审计章程是用以确定内部审计活动的宗旨、权利和职责的正式文件,下列关于内部审计章程的说法不正确的是:()A 内部审计章程须与《标准》保持一致,内部审计章程的最终审批权在董事会B 内部审计章程中确定了咨询服务的性质C 内部审计章程是唯一规定了内部审计部门活动宗旨、权力和职责的文件D 内部审计章程确立了内部审计部门在组织内部的地位

考题 单选题下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()。A 内部审计职责简称内部审计B 是指由被审计单位建立的一种评价活动C 内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性D 内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的有效性

考题 多选题下列各项中关于商业银行内部审计人员的权限的说法中正确的有( )。A内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议B内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议C内部审计部门有权检查各类经营机构的各项业务和管理活动D内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议E内部审计部门可直接参与内部控制设计和经营管理的决策与执行

考题 单选题下列有关内部审计的说法中,错误的是(  )。A 内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门B 内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程C 内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等D 无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同

考题 单选题下列不属于单位建立健全内部监督制度的是()。A 明确各相关部门的职责权限B 明确各岗位的职责权限C 规定内部监督的程序D 国务院审计机关对单位进行的审计

考题 单选题下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()A 提议聘请或更换外部审计师。B 起草内部审计章程。C 审查内部控制机制是否有效运行。D 审查公司财务信息披露情况。

考题 单选题应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任的是( )。A 董事会、高级管理层B 业务部门C 内部审计部门、内控管理职能部门D 董事会、内部审计部门

考题 单选题下列职责中,属于内部审计委员会的审批职责的是:()A 内部审计部门人员的职位变更B 内部审计报告的签发C 首席审计执行官的任命D 审计工作范围的确定

考题 判断题商业银行内部审计部门和内控管理职能部门承担内部控制监督检查的职责,业务部门不承担监督检查的职责。( )A 对B 错

考题 单选题商业银行承担内部控制监督检查的职责的部门是( )。A 内部审计部门B 内控管理职能部门C 业务部门D 以上都是

考题 单选题下列项目中,不属于内部控制中控制活动要素的是()。A 授权B 设置内部审计部门C 业绩评价D 职责分离