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在审计信用卡支付系统时,下列哪种方法提供最好的保证信息被正确地处理()。

  • A、审计痕迹。
  • B、数据录入和计算机操作员的职责分离。
  • C、击键验证。
  • D、主管审查。

参考答案

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考题 针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有:A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审计、信息系统组成部分审计和信息系统生命周期审计B.信息系统的可行性是信息系统生命周期审计的内容之一C.审计人员可以采用询问、检查、观察等多种方法对信息系统进行调查D.信息系统审计是对被审计单位的电子数据进行的审计

考题 下列有关信息系统审计技术方法的表述,正确的是:A.调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法 B.描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同 C.信息系统测试的方法是信息系统审计独有的 D.信息系统审计与传统审计在终结阶段有很大的区别

考题 下列有关信息系统审计技术方法的表述,正确的是:A:调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法 B:描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同 C:信息系统测试的方法是信息系统审计独有的 D:信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别

考题 下列有关信息系统审计的表述,错误的有( )。 A.调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法 B.描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同 C.信息系统测试的方法是信息系统审计独有的 D.信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别 E.对输入、处理和输出控制的审计属于信息系统一般控制审计

考题 下列有关财务报表审计的说法中,错误的是( )。A.审计以合理保证的方式提高财务报表的可信度,而不涉及为如何利用信息提供建议 B.审计只能提供合理保证,不能提供绝对保证 C.审计的最终产品是审计报告和附注 D.注册会计师应当独立于被审计单位和预期使用者

考题 下列关于审计的说法中,不正确的是( )。A.审计可以用来有效满足财务报表预期使用者的需求 B.审计可以以合理保证的方式提高财务报表的质量 C.审计涉及为如何利用信息提供建议 D.审计只能提供合理保证,但不能提供绝对保证

考题 下列各项中,关于审计定义的理解错误的是( )。A.审计不涉及为如何利用信息提供建议 B.审计只能提供合理保证,不能提供绝对保证 C.注册会计师应当独立于被审计单位和预期使用者 D.注册会计师所发表的审计意见,以财务报告的形式予以传达

考题 经过调查发现,人们在处理大量信息时,如果连续性地处理,对决策影响最大的往往是最近处理的信息,为了避免这种情况,下列程序不能采取的是:A.将重要的信息放在最后处理 B.请其他内审人员对处理结果进行独立复核 C.运用计算机系统保证对所有重要信息给予适当的权重 D.记录审计过程中的审计证据和审计步骤

考题 下列关于信息系统审计的说法中,正确的有()。A、信息系统管理的核心是风险控制B、信息系统审计的主要目标包括保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标属于C、内部审计人员应当采用以风险为基础的审计方法进行信息系统审计D、信息系统审计只能作为独立的审计项目组织实施

考题 当使用抽样方法时,审计证据的充分性的概念意味着选择的样本提供了()。A、合理保证,即他们具有总体代表性B、已经合理取得最好的审计证据C、合理保证,即审计证据和审计目标具有逻辑关系D、样本具有总体代表性的绝对保证

考题 在提供审计服务时,注册会计师对所审计信息是否不存在重大错报()。A、提供合理保证B、提供有限保证C、提供绝对保证D、不提供任何程度的保证

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考题 甲公司为特定的员工提供信用卡以备业务上使用。信用卡公司提供关于甲公司员工的所有交易的计算机文件。某审计师计划利用通用审计软件挑选相关交易来进行测试。以下使用通用审计软件难以证实的是:()A、金额小的交易。B、虚假交易。C、关于特定信用卡持有人的信息。D、每个持卡人支付的供应商信息。

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考题 在观察一个完整的业务连续性计划的模拟时,信息系统审计师注意到组织设施当中的通知系统可能受到基础设施遭到损坏的严重影响,信息系统审计师向该组织提供的最好建议是确保:()A、训练救援团队使用通知系统B、为备份恢复提供通知系统C、建立冗余的通知系统D、通知系统都存储在一个库中

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考题 单选题在审计数据分析的内容中,()指的是按照与被审计单位相同或相似的处理方法重新计算,目的是验证被审计单位信息系统处理逻辑的正确性,以确保被审计单位提供的电子数据是真实可靠的。A 重算B 抽样C 判断D 预测

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考题 单选题下列有关信息系统审计技术方法的表述正确的是:A 调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法B 描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同C 信息系统测试的方法是信息系统审计独有的D 信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别

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