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利润分配环节内部控制不健全表现在()。

A.利润分配各总账账户余额与利润分配表、利润表中对应项目之间缺乏定期的核对制度

B.不能定期核对利润分配明细账与总账

C.不按利润分配的顺序进行分配

D.未健全利润分配的集中管理、记录和审核控制制度


参考答案

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考题 按照《保险公司内部控制基本准则》在该案例中的内部控制漏洞主要体现在( )环节。A.前台控制B.后台控制C.基础控制D.资金运用

考题 下列情形中,应将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:A.相关内部控制失效B.相关内部控制健全有效C.相关内部控制的设置不健全D.难以评价相关内部控制的有效性

考题 测试内部控制是否健全的内容主要有( )。A、各项内部控制是否符合内部控制的基本原则B、在哪些环节、采取何种措施进行控制C、关键控制点是否都重点进行了控制D、所有内部控制目标是否均已达到

考题 利润分配环节内部控制比较健全表现在()。 A.由董事会制定利润分配方案,由股东大会审议批准董事会制订的利润分配方案B.按会计制度规定健全有关利润分配的总账和明细账的设置C.按规定顺序和标准分配利润D.利润分配表由专职人员负责编制

考题 利润分配环节的错弊体现在()。 A.不按规定顺序分配利润B.漏缴所得税C.利润分配项目不真实D.不按规定标准分配利润

考题 内部控制尚未建立或内部控制制度不健全的单位,原本目标是于2016年底前完成内部控制的建立和实施工作。() 此题为判断题(对,错)。

考题 关于内部控制的健全性原则,以下表述错误的是( )A.健全性原则要求内部控制需涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节 B.健全性原则要求内部控制设计需兼顾内控的效率和效果、平衡成本和效益 C.健全性原则要求内部控制包括公司的各项业务、各个部门(或机构)和各级人员 D.健全性原则要求各部门之间、人员之间应相互配合、协调同步、紧密衔接,避免互相扯皮和内控脱节现象的发生

考题 下列情况中,应当将相关帐户或交易的控制风险评估为低水平的是( )A.相关内部控制失效 B.难以评估内部控制的有效性 C.相关内部控制有效 D.相关内部控制不健全