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财务部门进行资产采购付款审核时,不作为审核重点资料的是()。

A、增值税发票

B、采购合同

C、入库单

D、招投标公示信息


参考答案

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考题 对调查文献文字资料进行审核的重点是审查核实资料的准确性和合理性。()

考题 财务部门审核预付款主要依据是()。 A、增值税发票B、采购合同C、入库单D、立项申请书

考题 资料收集的集中时间进行资料审核,这种审核是指()。 A、系统审核B、实地审核C、多次审核D、完整审核

考题 建设项目年度(竣工)结算依据批准的预算、竣工资料、招投标有关文件、合同、工程造价管理有关政策办理,经()后作为财务部门的付款依据。 A、造价员审核B、部门审核C、审计部门审计D、单位负责人审批

考题 在办理付款业务时,应当对()等相关凭证进行严格审核。 A采购发票B结算凭证C验收证明D出库单

考题 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况: ①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购; ②采购合同的签订和审核相互独立; ③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收; ④应付款项记账员负责签发付款支票。 违反内部控制要求的有()。 A.① B.② C.③ D.④

考题 对纳税人报送的清算资料进行数据、逻辑审核,重点审核项目归集的一致性、数据计算的准确性等,这指的是清算审核方法中的( )。A.实地审核 B.案头审核 C.定期审核 D.异地审核

考题 对纳税人报送的清算资料进行数据、逻辑审核,重点审核项目归集的一致性、数据计算的准确性等,这指的是清算审核方法中的()。A. 异地审核 B. 实地审核 C. 案头审核 D. 定期审核

考题 2.财务部门在办理付款业务时,应当对()资料的真实性、完整性、一致性、合法性进行严格审核。A.订购单和购货发票B.结算凭证C.供货商对账单D.验收单和入库单