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多选题
审计人员在执行审计业务时取得的资料、形成的审计记录和掌握的相关情况,未经批准()。
A

不得向审计部门负责人汇报

B

不得向审计组组长汇报

C

不得对外提供和披露

D

不得用于与审计工作无关的目的


参考答案

参考解析
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考题 11 . 审计人员收集审计证据时 , 对必要的审计证据当时不能取得而以后可能灭失或难以取得的,应( )。A .报县以上审计机关负责人批准,可先行登记保存B .立即封存C .复印、拍照D .在审计工作底稿中记录

考题 审计工作底稿是审计人员从开始执行审计任务到提出审计报告期间,亲自编制或从被审计单位及其他有关单位收集的同审计业务相关的文件、记录、书面证据等资料的总称。() 此题为判断题(对,错)。

考题 审计人员在执行会计报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行充分的了解。( )

考题 以下针对审计工作底稿,说法不正确的有( )。 A.审计底稿包括:调查了解记录和执行审计措施的记录 B.一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿 C.重要管理事项记录应当记载与审计事项相关并对审计结论有重要影响的管理事项 D.审计人员需要对审计实施方案确定的重要事项编制审计工作底稿 E.审计组在编制审计实施方案前,应当对调查了解被审计单位及其相关情况作出记录

考题 按审计工作底稿的内容不同,可以将其分为调查了解记录、执行审计措施记录和重要管理事项记录,以下各项不属于重要管理事项记录的是( )。A.所聘请外部审计人员的相关情况 B.审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论 C.对被审计单位及其相关情况的调查了解情况 D.因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响

考题 下列有关国家审计准则的表述,不正确的是( )。A.其他组织或者人员接受审计机关的委托、聘用,承办或者参加审计业务,也应当适用国家审计准则 B.我国国家审计准则适用于各级审计机关和审计人员执行的各项审计业务和专项审计调查业务 C.总则规定了不适用准则的情况以及有关审计淮则实施的相关问题 D.附则明确规定了审计机关和审计人员在配合有关部门查处案件、与有关部门共同办理检查事项、接受交办或者接受委托办理不属于法定审计职责范围的事项

考题 内部审计师执行审计业务要具备《标准》所要求的客观性,首席审计执行官(CAE)应该:A.根据内部审计人员的专业特长安排审计业务 B.要求所有审计师签署客观执行审计业务的声明 C.定期从审计师处获取所有利益冲突和偏见的信息,在分配工作任务时避免利益冲突或偏见 D.评估每位审计师在每项审计业务中的表现

考题 下列各项证据中,属于内部证据的是()A、审计人员监督财产物资盘点而取得的审计证据B、审计人员观察被审计单位经济业务执行情况所取得的审计证据C、被审计单位提供的其他单位填制的发票、收据、对账单等D、银行询证函回函

考题 内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据,记录于()。A、审计计划B、审计方案C、审计底稿D、审计档案

考题 被审计人员及其所在单位,应当按照审计通知书的要求,及时向审计组提供与被审计人员履行经济责任有关的资料,具体包括()。A、被审计人员任期内财务收支相关资料和执行财经纪律情况B、工作计划、工作总结、会议记录、会议纪要、考核指标下达及其考核结果、内部控制制度和业务档案等资料C、相关监督管理部门的检查报告、内部与外部审计结果及其相关资料D、被审计人员履行经济责任情况的述职报告和重大事项的处理情况

考题 下列属于审计调查内容的有()。A、被审计单位的机构、人员和规模等基本情况B、内部控制制度建设和执行情况C、审计期限内审计和检查的相关资料及整改落实情况D、分析与审计项目有关的信息数据,筛选出疑点数据作为审计线索

考题 对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。

考题 审计机关组成审计组时,应当了解审计组成员可能损害审计独立性的情形,并据情采取下列哪些()措施,避免损害审计独立性。A、依法要求相关审计人员回避B、对相关审计人员执行具体审计业务的范围作出限制C、对相关审计人员的工作追加必要的复核程序D、审计人员可以不受约束自由地工作

考题 (),是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁。A、审计证据B、审计日记C、审计资料D、审计底稿

考题 如何编臸审计日记?()A、审计事项的日期B、审计事项的名称C、实施审计的步骤和方法D、审计查阅的资料名称和数量E、审计人员的专业判断和查证结果F、其他需要记录的情况

考题 审计工作底稿应当记载哪些内容?()A、审计事项B、审计查证的时间范围和查阅的资料名称、数量C、审计查证的主要事实D、审计查出的问题及其相关依据E、审计人员的专业判断和查证结果F、其他需要记录的情况

考题 审计人员作出的审计记录,应当使未参与该项业务的有经验的其他审计人员能够理解其执行的()。A、审计措施B、获取的审计证据C、作出的职业判断D、得出的审计结论

考题 内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于()。A、审计日志B、审计工作底稿C、审计报告D、审计工作记录

考题 审计工作底稿,是指审计人员在审计工作过程中形成的全部审计工作记录和获取的资料。

考题 多选题审计机关组成审计组时,应当了解审计组成员可能损害审计独立性的情形,并据情采取下列哪些()措施,避免损害审计独立性。A依法要求相关审计人员回避B对相关审计人员执行具体审计业务的范围作出限制C对相关审计人员的工作追加必要的复核程序D审计人员可以不受约束自由地工作

考题 单选题(),是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁。A 审计证据B 审计日记C 审计资料D 审计底稿

考题 单选题下列关于审计工作底稿的表述中,正确的是(  )。[2010年初级真题]A 审计工作底稿是审计工作过程的记录,审计人员无需对其真实性负责B 审计工作底稿的相关证明资料如有矛盾,审计人员无需鉴别和说明C 审计工作底稿由审计人员编制,但应经被审计单位签字认可D 审计工作底稿未经批准,不得对外提供

考题 单选题下列各项证据中,属于内部证据的是()A 审计人员监督财产物资盘点而取得的审计证据B 审计人员观察被审计单位经济业务执行情况所取得的审计证据C 被审计单位提供的其他单位填制的发票、收据、对账单等D 银行询证函回函

考题 单选题审计人员依法取得的用以证明审计事项真相并作为形成审计结论基础的证明材料是(  )。A 审计证据B 审计资料C 审计建议书D 审计约定书

考题 多选题内部审计人员在执行审计工作时是否可能保持应有的职业关注,主要体现在(  )。A内部审计的活动是否经过适当的计划、监督、复核和记录B是否存在适当的审计手册或其他类似文件、工作方案和内部审计工作底稿C内部审计人员是否属于相关职业团体的会员D内部审计人员是否经过充分技术培训且精通内部审计业务

考题 多选题如何编臸审计日记?()A审计事项的日期B审计事项的名称C实施审计的步骤和方法D审计查阅的资料名称和数量E审计人员的专业判断和查证结果F其他需要记录的情况

考题 多选题审计工作底稿应当记载哪些内容?()A审计事项B审计查证的时间范围和查阅的资料名称、数量C审计查证的主要事实D审计查出的问题及其相关依据E审计人员的专业判断和查证结果F其他需要记录的情况