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问答题
简述单位存款业务的内部控制测试中,存款开户测试的主要内容

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考题 下列情景中,一般不会使用穿行测试的是()。 A.了解被审计单位业务流程B.了解被审计单位内部控制C.对被审计单位的内部控制进行控制测试D.对被审计单位进行实质性测试程序

考题 “资料2”中,审计人员所实施的内部控制测试属于:A.余额测试B.业务测试C.功能测试D.实质性测试

考题 注册会计师在执行会计报表审计业务时一般要对内部控制进行符合性测试,在执行内部控制审核业务时也要对内部控制进行符合性测试。这两种情形下进行的符合性测试有诸多的不同之处,但( )的说法是不正确的。A.时间范围不同;审计测试的内部控制是针对整个被审计期间的,内部控制审核中所测试的仅仅是特定日期的内部控制的有效性B.必要性不同:审计业务中对内部控制的符合性测试是可以灵活选择的, 内部控制审核业务中的符合性测试是必须进行的C.测试的直接目的不同:前者进行符合性测试的直接目的是证实管理当局对会计报表的认定,后者进行测试的直接目的是证实对内部控制的认定D.测试的报告要求不同:审计中符合性测试的结果可以不出具报告,内部控制审核业务的测试结果必须出具内部控制审核报告

考题 注册会计师在执行的下列测试中属于银行存款的控制测试的是( )。A.函证银行存款B.抽查大额银行存款收支C.银行存款的收支是否按规定的程序和权限办理D.检查银行存款收支的正确截止

考题 内部控制评价中的符合性测试的形式有()。A.假定测试B.功能测试C.业务测试D.连贯测试

考题 被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致时,审计人员应采取的措施有 ( )。 A.编制或取得银行存款余额调节表 B.审核银行存款日记账余额是否正确 C.要求被审计单位调整银行存款日记账 D.检查未达账项银行存款收支凭证是否合规 E.重新测试与银行存款业务有关的内部控制

考题 我国对单位存款管理的主要内容可概括为()。A、对单位存款开户的管理B、对单位存款适用强制原则C、对开户单位支取和使用存款进行监督D、禁止开户单位多头开户

考题 生产与费用业务循环内部控制测试的主要内容有哪些?

考题 下列哪类业务属于单向业务()A、通知存款销户B、通知存款开户C、内部账开户D、内部账销户

考题 在对公存款业务中()属于开户、续存业务的主要风险点。A、开户资料交接不严密,保管不善B、银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户C、未经人民银行审批、备案开户D、使用开户资料复印件进行开户

考题 必须到原开户网点办理的业务包括().A、单位活期存款业务B、单位定期存款业务C、单位通知存款业务;D、无密码支取的业务E、外币储蓄存款;

考题 单位协定存款开立的条件是什么?单位协定存款按什么方式管理?协定存款账户开户行可否为存款单位办理透支业务?

考题 根据核心业务系统内部控制要求,单位人民币定期类存款账户、单位外币活期存款账户和单位外币定期存款账户的存款、取款、转账只允许在()办理。A、同一分行B、同城支行C、原开户行D、异地支行

考题 控制测试结果汇总表中“整体层面控制测试结果”的“拟测试的控制”一列根据()填列。A、“了解整体层面内部控制工作底稿”中了解的整体层面内部控制B、“了解业务流程层面内部控制工作底稿”中了解的业务层面内部控制C、“了解整体层面内部控制工作底稿”中了解的业务层面内部控制D、“了解业务流程层面内部控制工作底稿”中了解的整体层面内部控制

考题 单选题以下不属于内部控制评价控制测试对象的是?()A 公司层面控制测试B 业务层面控制测试C 信息系统控制测试D 内部管理控制测试

考题 单选题下列哪种存款业务不需要签发存款开户证实书()。A 单位定期存款业务B 协定存款业务C 信用卡保证金存款业务D 通知存款业务

考题 单选题根据核心业务系统内部控制要求,单位人民币定期类存款账户、单位外币活期存款账户和单位外币定期存款账户的存款、取款、转账只允许在()办理。A 同一分行B 同城支行C 原开户行D 异地支行

考题 多选题内部控制评价中的符合性测试的形式有()A假定测试B功能测试C业务测试D连贯测试

考题 多选题下列哪些业务种类中的重要凭证需要加盖业务专用章的()。A单位定期存款开户B凭证式国债开户C单位通知存款开户D存单开户

考题 多选题必须到原开户网点办理的业务包括().A单位活期存款业务B单位定期存款业务C单位通知存款业务;D无密码支取的业务E外币储蓄存款;

考题 多选题在对公存款业务中()属于开户、续存业务的主要风险点。A开户资料交接不严密,保管不善B银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户C未经人民银行审批、备案开户D使用开户资料复印件进行开户

考题 问答题生产与费用业务循环内部控制测试的主要内容有哪些?

考题 多选题穿行测试,即追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程可经常使用于()A了解被审计单位业务流程B了解被审计单位内部控制C对被审计单位的内部控制进行控制测试D对被审计单位进行实质性程序

考题 单选题对单位存款业务的内部控制测试不包括()A 存款开户的测试B 资金收付的测试C 存款利息的测试D 储蓄存款利息计算的测试

考题 多选题被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致时,审计人员应采取的措施有( )。A编制或取得银行存款余额调节表B审核银行存款日记账余额是否正确C要求被审计单位调整银行存款日记账D检查未达账项银行存款收支凭证是否合规E重新测试与银行存款业务有关的内部控制

考题 单选题下列哪类业务属于单向业务()A 通知存款销户B 通知存款开户C 内部账开户D 内部账销户

考题 多选题UR2单体测试工具进行存取款测试说法正确的是()A存款测试时耑要设置存款而额和张数B存款测试时无耑设置存款面额和张数C取款测试时需要设置存款面额和张数D取款测试时无需设置存款面额和张数