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多选题
企业在内部控制评价报告中披露的内容包括()
A

董事会声明

B

内部控制评价工作的总体情况

C

内部控制评价的依据

D

内部控制缺陷及其认定


参考答案

参考解析
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考题 内部控制评价指引的主要内容包括() A、对整体有效性的审计B、对缺陷的认定C、评价的内容、流程与方法D、评价报告及其报送与披露E、评价应遵循的原则与评价的组织

考题 在内部控制审计中,注册会计师完成审计工作后应当从以下方面取得经企业管理层签署的书面声明,其中不恰当的是( )。A、公司董事会认可其对建立健全和有效实施财务报告内部控制的责任B、企业已对财务报告内部控制的有效性作出自我评价,并说明评价时采用的标准以及得出的结论C、企业已向注册会计师披露识别出的内部控制所有缺陷,并单独披露其中的重大缺陷和重要缺陷D、企业内部控制运行的一贯性

考题 在内部控制审计中,注册会计师需要了解的企业层面控制内容中,不包括( )。A、针对重大经营控制及风险管理实务的政策B、对期末财务报告流程的控制C、易于发生错报的程度D、被审计单位的风险评估过程

考题 以下不属于内部控制评价报告至少应当披露的内容的是()。 A、内部控制评价工作的总体情况B、内部控制评价的范围C、内部控制缺陷及其认定情况D、内部评价的结果

考题 下列属于内部控制评价报告披露的内容的是()。 A.内部控制评价工作的总体情况B.内部控制评价的依据C.内部控制评价的范围D.内部控制评价的程序E.内部控制评价的方法

考题 《评价指引》是为企业管理层对本企业进行内部控制评价提供的指引和要求,包括()。 A.评价内容B.评价程序C.评价报告的出具和披露D.评价标准E.评价方法

考题 企业内部控制评价报告不对外披露和报送。() 此题为判断题(对,错)。

考题 监管部门对内部控制评价的内容不包括(  )。A、内部环境评价 B、信息披露评价 C、内部控制活动评价 D、信息交流与沟通评价

考题 下列有关内部控制审计报告的说法中,正确的有( )。A.如果已识别出的重大缺陷尚未包含在企业内部控制评价报告中,注册会计师应当在内部控制审计报告中说明重大缺陷已经识别、但没有包含在企业内部控制评价报告中 B.如果确定企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,应当根据情况发表保留或否定意见的审计报告 C.如果知悉在基准日并不存在、但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对内部控制有重大影响,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 D.如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,注册会计师应当对内部控制发表否定意见

考题 下列选项中符合《内部控制评价指引》相关规定的有( )。 A.内部控制评价报告应当报经股东大会批准后对外披露或报送相关部门 B.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日 C.企业应当于基准日后3个月内报出内部控制评价报告 D.内部控制评价报告应该披露内部控制评价的程序和方法

考题 企业在内部控制评价报告中披露的内容包括()A、董事会声明B、内部控制评价工作的总体情况C、内部控制评价的依据D、内部控制缺陷及其认定

考题 下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。A、内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门B、按照内部控制本质上的不同,内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷C、重大缺陷应由董事会予以最终认定D、企业应在内部控制评价报告中披露内部控制评价的程序和方法

考题 内部控制评价报告披露的主要内容不包括()。A、评价范围和程序B、重大缺陷拟采取的整改措施C、财务报表审计意见D、内部控制缺陷及其认定情况

考题 企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。()

考题 披露内控评价报告,不需要包括下列哪项内容?()A、报告名称B、发件人C、报告内容D、签章及日期

考题 经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为内部控制评价报告对外披露。对内部控制评价报告作出要求的文件是()A、《企业内部控制应用指引》B、《企业内部控制评价指引》C、《企业内部控制审计指引》D、《企业内部控制基本规范》

考题 下列各项中,在内部控制评价报告中应当披露内容包括()。A、董事会对内部控制报告真实性的声明B、内部控制评价工作的总体情况C、内部控制评价的依据D、内部控制评价的范围

考题 单选题下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。A 内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门B 按照内部控制本质上的不同,内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷C 重大缺陷应由董事会予以最终认定D 企业应在内部控制评价报告中披露内部控制评价的程序和方法

考题 单选题披露内控评价报告,不需要包括下列哪项内容()?A 报告名称B 发件人C 报告内容D 签章及日期

考题 多选题企业在内部控制评价报告中披露的内容包括()A董事会声明B内部控制评价工作的总体情况C内部控制评价的依据D内部控制缺陷及其认定

考题 单选题在内部控制审计中,针对非财务报告内部控制重大缺陷的以下说法中,不恰当的是(  )。A 注册会计师应当以书面形式与企业董事会和经理层沟通其在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷B 与董事会和经理层沟通非财务报告内部控制的重大缺陷,目的是为了提醒企业加以改进C 在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段,对重大缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度进行披露D 在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大缺陷描述段,是为了增强内部控制审计报告使用者信赖被审计单位内部控制有效性

考题 多选题下列各项中,在内部控制评价报告中应当披露内容包括()。A董事会对内部控制报告真实性的声明B内部控制评价工作的总体情况C内部控制评价的依据D内部控制评价的范围

考题 多选题《企业内部控制评价指引》要求企业在评价报告中至少披露的内容包括()。A内部控制评价工作的总体情况B内部控制评价的依据、程序和方法C内部控制中所有缺陷拟采取的整改措施D对不存在重大缺陷的情形,出具评价期末内部控制有效结论

考题 问答题(三)  简述企业内部控制评价报告披露的内容。

考题 判断题企业内部控制审计报告应当与内部控制评价报告同时对外披露或报送。()A 对B 错

考题 多选题下列有关企业内部控制评价报告的披露或报送的说法中正确的有()。A企业董事会或类似权力机构应当对内部控制评价报告的真实性负责B企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日C企业应当于评价报告的基准日后4个月内报出内部控制评价报告D对于评价报告的基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的事项,企业应当对评价结论进行相应调整

考题 单选题经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为内部控制评价报告对外披露。对内部控制评价报告作出要求的文件是()A 《企业内部控制应用指引》B 《企业内部控制评价指引》C 《企业内部控制审计指引》D 《企业内部控制基本规范》

考题 单选题内部控制评价报告披露的主要内容不包括()。A 评价范围和程序B 重大缺陷拟采取的整改措施C 财务报表审计意见D 内部控制缺陷及其认定情况