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多选题
内部牵制是通过实施岗位分离自动实现账目间的相互核对来保证相关账目正确无误的一种控制机制,其内容主要有()。
A
会计机构负责人的多少
B
对出纳等岗位的职责和限制性规定
C
有关部门或领导对限制性岗位的定期检查办法
D
内部牵制制度的原则
参考答案
参考解析
解析:
内部牵制是通过实施岗位分离自动实现账目间的相互核对来保证相关账目正确无误的一种控制机制。它是内部控制制度的重要内容之一,主要包括:(1)内部牵制制度的原则,即机构分离、职务分离、钱账分离、物账分离等;(2)对出纳等岗位的职责和限制性规定;(3)有关部门或领导对限制性岗位的定期检查办法。
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考题
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考题
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考题
下列关于会计业务内部控制表述不正确的是().A、会计业务内部控制必须符合国家法律法规以及建设银行有关规章制度要求B、允许机构最高负责人拥有不受会计业务内部控制约束的权力C、会计业务内部控制必须涵盖涉及会计工作的各项业务及相关岗位D、必须保证会计机构.岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,做到不相容岗位.职责相互分离
考题
单选题下列关于会计业务内部控制表述不正确的是().A
会计业务内部控制必须符合国家法律法规以及建设银行有关规章制度要求B
允许机构最高负责人拥有不受会计业务内部控制约束的权力C
会计业务内部控制必须涵盖涉及会计工作的各项业务及相关岗位D
必须保证会计机构.岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,做到不相容岗位.职责相互分离
考题
多选题内部牵制是通过实施岗位分离自动实现账目间的相互核对来保证相关账目正确无误的一种控制机制,其内容主要有()。A会计机构负责人的多少B对出纳等岗位的职责和限制性规定C有关部门或领导对限制性岗位的定期检查办法D内部牵制制度的原则
考题
多选题对公开销户业务要加强检查监督,坚持内部牵制制度。坚持开户与对账在()三分离原则,落实账户及印鉴管理岗位控制机制。A机构B人员C岗位D部门
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