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多选题
检查自助设备钞箱现金是否账实相符,()是否准确登记并及时处理,超过保管期限的吞没卡是否由保管人员和柜台经理双人在监控下剪角作废。
A

交接情况;

B

长短款;

C

吞没卡;

D

实体渠道


参考答案

参考解析
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考题 自助设备管理员应按规定及时处理吞没卡。自助设备所属支行暂时保管吞没卡,自吞卡后次日起()个工作日内无人认领的,沿银行卡磁条对角线进行剪角处理,按月逐级上交至总行会计部门,并登记《信通卡废卡登记簿》。A、2B、4C、5D、6

考题 下列属于自助设备复核员职责的是()。A、牵头自助设备清机处理,匡算自助设备现金库存,进行现金清点、装箱,现场更换钱箱B、处理自助设备错账以及与错账有关的客户投诉C、配合自助设备管理员进行清机,清点复核自助设备用钞和尾箱D、自助设备吞没卡登记及客户领用工作

考题 查库内容主要包括()。A、检查库存现金(含柜员尾箱)、实物保管情况,账款、账实是否相符B、检查金库钥匙、转字密码使用、交接、保管情况C、检查出入库手续、结库等是否按规定执行D、检查金库账、表、凭证的记载、核对及保管情况

考题 自助设备A岗保管自助设备保险柜密码和下、下箱体钥匙,B岗保管钞箱钥匙。

考题 仓储物资质量检查内容包括()。A、检查在库物品的质量有无变化B、检查有无超过保管期限C、检查帐卡是否记载准确D、检查技术证件是否齐全,是否证物相符

考题 对ATM吞没卡,管理人员及时登记(),保证账实相符。客户申领吞没卡时,查验、摘记客户身份证件内容,并留有签收记录。A、自助设备库存现金登记簿B、自助设备运行日志C、自助设备吞没卡登记簿D、特殊业务登记簿

考题 现金核查的内容有()A、库存现金、有价单证是否账实相符,代保管品、库存尾箱数量是否与相关登记簿记载相符B、金库建设、密码、钥匙管理的相关操作是否合规、合理;人员出入库登记情况C、库内保管的现金、有价单证是否存放整齐明了、标识清晰,是否发生虫蛀、霉烂事故D、检查现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规

考题 支行自助设备的吞没卡由()负责领卡、登记、保管、定期上缴及相关资料保管等工作,确保吞没卡帐实相符。A、操作管理员B、钱箱管理员C、运营经理D、授权主管E、柜员

考题 以下()属于柜台经理对自助设备检查的内容。A、检查对自助设备发现的长短款是否准确登记并及时处理B、检查是否在实体渠道管理系统及时维护吞卡处理状态C、检查自助设备钥匙、密码是否按重要物品保管交接D、检查自助设备密码与钥匙是否双人分管

考题 对自助设备检查的内容包括()A、钞箱现金账款是否相符;B、现金的清点、请领、上缴及运送是否按现金管理的手续办理,是否符合安全要求;C、清点现金、装钞、清机等是否坚持双人办理;D、长短款是否及时处理,核算是否准确;E、在用和备用钥匙、密码是否按重要物品进行交接、保管、登记等。

考题 检查自助设备钞箱现金是否账实相符,长短款、吞没卡是否准确登记并及时处理,超过保管期限的吞没卡是否由()双人在监控下剪角作废。A、网点负责人;B、保管人员;C、柜台经理;D、督导人员

考题 以下对营业机构自查规定说法正确的有()。A、柜员每日检查凭证尾箱账户余额与重要空白凭证实物库存数是否一致,有价单证账实是否一致;B、保管柜员应每周检查代保管品是否账实相符,保管是否妥善;C、柜员每日检查印章是否妥善保管D、柜台经理应每月检查交接登记簿的交接历史记录,检查交接手续是否连续、齐全,是否有人监交,接交的柜员是否与其岗位相符。

考题 以下事项属于查库范围之内的是()A、清点、核对现金、物品等实物是否账账(簿)、账款、账实相符,现金、物品出入库是否按规定办理,B、库款摆列是否整齐,票币整点、捆扎是否符合要求C、抵质押品的保管是否符合规定D、假币的保管是否符合规定,是否账账(簿)、账款、账实相符。

考题 业务主管的岗位职责()。A、定期检查业务柜员、管库员和安全人员的操作流程是否规范B、负责每季检查保管箱业务一次,盘点保管箱锁匙、检查各种登记簿,做到账实、账账相符C、负责按有关规定授权办理优惠减免、信息更改、破箱、查封、纠纷处理等特殊业务D、负责保管保管箱库房门钥匙(密码)副本。协助保管未出租保管箱钥匙。负责协调处理各项日常性工作。

考题 对自动柜员机现金和账务核算等进行定期或不定期的检查,检查内容包括:()。A、钞箱现金帐款是否相符B、现金的清点、请领、上缴及运送是否按现金管理的手续办理,是否符合安全要求C、清点现金、装钞、清机等是否坚持双人办理D、长短款是否及时处理,核算是否准确E、在用和备用钥匙、密码是否按重要物品进行交接、保管、登记,是否存在交叉保管的情况

考题 多选题下列选项中,符合存货稽核制度要求的有( )A仓库保管员负责稽核所保管的存货数量和材料吊卡是否相符B采购部门负责稽核存货账、卡和实物数量是否相符C财会部门负责稽核存货的总分类账和明细分类账的金额是否相符D验收部门负责定期或不定期抽查采购部门的账、卡和实物数量是否相符E生产部门负责稽核仓库保管员所保管的存货数量和实际需求是否相符

考题 多选题以下事项属于查库范围之内的是()A清点、核对现金、物品等实物是否账账(簿)、账款、账实相符,现金、物品出入库是否按规定办理,B库款摆列是否整齐,票币整点、捆扎是否符合要求C抵质押品的保管是否符合规定D假币的保管是否符合规定,是否账账(簿)、账款、账实相符。

考题 单选题对ATM吞没卡,管理人员及时登记(),保证账实相符。客户申领吞没卡时,查验、摘记客户身份证件内容,并留有签收记录。A 自助设备库存现金登记簿B 自助设备运行日志C 自助设备吞没卡登记簿D 特殊业务登记簿

考题 多选题检查自助设备钞箱现金是否账实相符,长短款、吞没卡是否准确登记并及时处理,超过保管期限的吞没卡是否由()双人在监控下剪角作废。A网点负责人;B保管人员;C柜台经理;D督导人员

考题 多选题查库内容主要包括()。A检查库存现金(含柜员尾箱)、实物保管情况,账款、账实是否相符B检查金库钥匙、转字密码使用、交接、保管情况C检查出入库手续、结库等是否按规定执行D检查金库账、表、凭证的记载、核对及保管情况

考题 单选题以下自助设备制度检查中描述错误的是()。A 检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。B 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。C 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。D 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求,管理是否存在失控现象。

考题 多选题根据《中国银监会办公厅关于银行自助设备管理风险提示的通知》(银监办发[2014]124号)规定,下列关于风险提示说法中正确的有:()A自助设备装卸钞、轧账、清分及机具维护应坚持双人会同原则,吞没卡应在双人监控下与指定人员办理卡项交接工作B自助设备钥匙与密码应分人分管,钥匙应入保险箱保管,保险箱应入库保管且处于监控之下,自助设备和保险箱的钥匙严禁随意摆放或随身携带,密码应妥善保管,定期更换C自助设备轧账时应核对现金实物与本机汇总清单、核心系统账务余额三者是否相符,若出现不符应彻查原因D通过全面查库、突击查库、抽查监控录像、调阅各项登记簿、核实账务等方式,深入排查自助设备管理制度、流程控制、人员管理、技术防范等方面的风险点,对发现的问题及时整改自纠

考题 多选题对自助设备检查的内容包括()A钞箱现金账款是否相符;B现金的清点、请领、上缴及运送是否按现金管理的手续办理,是否符合安全要求;C清点现金、装钞、清机等是否坚持双人办理;D长短款是否及时处理,核算是否准确;E在用和备用钥匙、密码是否按重要物品进行交接、保管、登记等。

考题 多选题仓储物资质量检查内容包括()。A检查在库物品的质量有无变化B检查有无超过保管期限C检查帐卡是否记载准确D检查技术证件是否齐全,是否证物相符

考题 多选题以下()属于柜台经理对自助设备检查的内容。A检查对自助设备发现的长短款是否准确登记并及时处理B检查是否在实体渠道管理系统及时维护吞卡处理状态C检查自助设备钥匙、密码是否按重要物品保管交接D检查自助设备密码与钥匙是否双人分管

考题 多选题对自动柜员机现金和账务核算等进行定期或不定期的检查,检查内容包括:()。A钞箱现金帐款是否相符B现金的清点、请领、上缴及运送是否按现金管理的手续办理,是否符合安全要求C清点现金、装钞、清机等是否坚持双人办理D长短款是否及时处理,核算是否准确E在用和备用钥匙、密码是否按重要物品进行交接、保管、登记,是否存在交叉保管的情况

考题 多选题现金核查的内容有()A库存现金、有价单证是否账实相符,代保管品、库存尾箱数量是否与相关登记簿记载相符B金库建设、密码、钥匙管理的相关操作是否合规、合理;人员出入库登记情况C库内保管的现金、有价单证是否存放整齐明了、标识清晰,是否发生虫蛀、霉烂事故D检查现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规