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判断题
物资部每月按时组织项目相关人员进行钢筋盘点,形成月度盘点表并签字确认,如发生亏损的必须查明原因报项目经理。
A

B


参考答案

参考解析
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考题 仓库材料盘点完毕,数据结果必须()签字确认。 A.资产盘点人B.财务人员C.分管资产的领导D.总经理

考题 清查盘点结束后,所有参与盘点人员、分管资产的副总经理、总经理在盘点表上签字确认并加盖公章,原始的纸质的盘点记录工作底稿归档备查,资产管理部门以此盘点结果在固定资产管理系统结账上报。() 此题为判断题(对,错)。

考题 下列说法不正确的是( )。A.在清查小组盘点现金时,出纳人员必须在场B.“现金盘点报告表”需要清查人员和出纳人员共同签字盖章C.要根据“现金盘点报告表”进行账务处理D.不必根据“现金盘点报告表”进行账务处理

考题 资产盘点自查阶段是指根据财务部门提供的《资产盘点表》组织使用部门进行自查,如实记录资产情况,并在资产盘点表上签字确认。() 此题为判断题(对,错)。

考题 库存现金盘点结束后,由()在库存现金盘点报告表上签字盖章。A:相关负责人 B:厂长 C:盘点人员 D:出纳人员 E:会计

考题 针对被审计单位针对现金盘点作出的相关内部控制,注册会计师可以实施的控制测试有( )。 A.检查相关差异调节项是否经批准后进行的会计处理 B.检查现金盘点表中记录的现金盘点余额是否与实际盘点金额保持一致 C.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行 D.检查是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核

考题 下列与货币资金相关的业务活动中,恰当的有( )。 A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表 B.每月末,出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对 C.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,需查明原因并报财务经理批准后进行财务处理 D.会计主管不定期检查现金日报表

考题 针对生产与存货相关内部控制,以下说法中,不恰当的是(  )。 A.根据经审批的月度生产计划书,由生产计划经理签发预先按顺序编号的生产通知单 B.存货存放在安全的环境中,只有经过授权的工作人员可以接触及处理存货 C.生产部门和仓储部门在盘点日前对所有存货进行清理和归整,便于盘点顺利进行 D.盘点表和盘点标签事先连续编号,发放给盘点人员时登记领用人员;盘点结束后回收并清点所有已使用的盘点表和盘点标签

考题 报损申请,清点报损商品数量,写明报损原因,填制()交上级经理审核。A、《销售赠品记录表》B、《盘点表》C、《商品报损申请单》D、《月度特殊商品销售统计表》

考题 盘亏处理结果经项目经理审核后,进行盘亏物资的报损报废处理填写《物资盘点盈亏处理表》

考题 项目物资部每月()之前,向公司物资部上交当月物资收发存盘点表和物资汇总表。A、23日B、25日C、26日D、30日

考题 月度票务盘点时,车站人员须填写()等票务盘点报表。A、《车站票卡月度盘点表》B、《车站票务备用金清点记录表》C、《设备补币、清点记录表》D、《封包记录表》E、《客服员结算单》

考题 盘亏处理结果经项目经理审核后,进行盘亏物资的报损报废处理填写()A、物资盘点盈亏处理表B、物资报损报废处理单C、废旧物资处理记录单D、物资盘点金额汇总表

考题 银行对账管理内容包括()等。A、每日进行现金盘点,做到日清日结B、按日编制现金盘点表C、财务部门负责人每月至少现场监督盘点现金一次D、供电营业厅(所)负责人每月应对窗口现金监盘一次,并在现金盘点表上签字

考题 大宗原燃材料盘点原始记录由()签字,对盘点数据进行确认。A、运行部经理B、制造部经理C、财务部人员D、参加盘点的人员

考题 礼品赠品盘点时,便利店将()结果与礼品赠品帐面数核对,如发现差异,店长组织复盘并查明原因。A、录入系统B、实物盘点C、实收数量D、双人签名

考题 车站每月末必须对站存未用票据进行盘点,并填写()。A、总部票据使用登记表B、总部车站发票使用情况表C、总部车站票据盘点表D、总部票据缴销登记表

考题 下列关于对棉织品盘点及报废报损的描述,错误的是哪项()?A、客房棉织品每月由客房经理负责盘点,运营经理监盘,店长审核签字B、每月的报废报损数量需填写在《棉织品报废报损表》上C、《客房棉织品盘点表》增加了账面数合计和实盘数合计D、《报废棉织品盘点表》中的“本月处理数”来源于《报废棉织品处理记录本》

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考题 生产部组织仓库人员对原材料库存进行盘点,以()记录盘点结果。A、监控表B、盘点表C、领料表D、限额表

考题 每月必须对库存物资进行实物盘点一次,并()库存盘点表。A、不报B、填报C、漏报D、错报

考题 采用实地盘点法进行盘点,在盘点结果确定后,应由()人员在盘点表上签字,以明确责任。A、实物保管员B、企业财务负责人C、评估人员D、所有在场人员

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考题 多选题以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。A观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认B重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认C观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核D针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核

考题 单选题每月必须对库存物资进行实物盘点一次,并()库存盘点表。A 不报B 填报C 漏报D 错报

考题 单选题盘亏处理结果经项目经理审核后,进行盘亏物资的报损报废处理填写()A 物资盘点盈亏处理表B 物资报损报废处理单C 废旧物资处理记录单D 物资盘点金额汇总表