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选择若干具体典型业务,沿着它所规定的处理程序进行检查,此种测试是()。

  • A、分析性测试
  • B、功能性测试
  • C、实质性测试
  • D、业务程序测试

参考答案

更多 “选择若干具体典型业务,沿着它所规定的处理程序进行检查,此种测试是()。A、分析性测试B、功能性测试C、实质性测试D、业务程序测试” 相关考题
考题 穿行测试是指针对某项控制的某个控制环节,选择若干时期的同类业务进行检查,来确认和观察有关的控制政策和程序的执行情况。此题为判断题(对,错)。

考题 符合性测试的方法有()。A、选择若干有代表性的交易和事项进行“穿行测试”B、检查交易和事项的凭证C、重新执行相关内部控制程序D、实地观察业务处理

考题 根据程序的内部结构和处理流程来设计测试用例并测试的是()。A、选择测试B、回归测试C、白盒测试D、黑盒测试

考题 程序测试分为静态测试和动态测试。其中__________是指不执行程序,而只是对程序文本进行检查,通过阅读和讨论,分析和发现程序中的错误。

考题 对实施测试阶段的表述,下面选项中不正确的是( )。A.符合性测试分为两种形式:业务测试和功能测试B.被评价机构内部控制体系有重大缺失或许多规定在实际工作中无法执行时,应对其内部控制进行符合性测试C.实施测试侧重于评价内部控制体系的运行与绩效,具体可以采取符合性测试和实质性测试D.功能测试,即对某项控制的特定环节,选择若干时期的同类业务进行检查,确认该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用

考题 审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是( )。A.功能测试 B.实质性审查 C.分析 D.业务程序测试

考题 审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是( )。A.重新操作 B.功能测试 C.业务程序测试 D.经验估计法

考题 审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。A:重新操作B:功能测试C:业务程序测试D:经验估计法

考题 审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()。A、功能测试B、实质性审查C、分析D、业务程序测试

考题 整个文件处理流程是由三个处理程序()个阶段及若干个具体环节组成。

考题 ()即对某项控制的特定环节(如核心职能),选择若干时期的同类业务进行检查,确认该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用。A、因子分析B、指标分析C、功能测试D、业务测试

考题 符合性测试中的功能测试即对某项控制的特定环节,选择若干时期的()进行检查,确认该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用。A、不同类业务B、同类业务C、所有业务D、特定业务

考题 下述关于内控评价方法的描述,正确的是()A、穿行测试是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行B、控制测试是为了判断制度设计的有效性C、控制测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务,按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍,验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致D、穿行测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务,按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍,验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致

考题 商业银行内部控制评价时,()是指对某项控制的特定环节,选择若干时期的同类业务进行检查,确认该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用。A、业务测试B、抽样测试C、功能测试D、典型测试

考题 按照规定的业务处理程序对某一时期的各类重要业务进行检查,确认有关控制点是否符合规定并得到认真执行,以判断内部控制的遵循情况,属于()A、功能测试B、抽样测试C、业务测试D、压力测试

考题 单选题按照规定的业务处理程序对某一时期的各类重要业务进行检查,确认有关控制点是否符合规定并得到认真执行,以判断内部控制的遵循情况,属于()A 功能测试B 抽样测试C 业务测试D 压力测试

考题 填空题整个文件处理流程是由三个处理程序()个阶段及若干个具体环节组成。

考题 单选题()即对重要业务或典型业务(核心业务)进行测试,按照规定的业务处理程序进行检查,确认有关风险控制点是否符合规定并得到认真执行,以判断风险管理的遵循情况。A 功能测试B 业务测试C 因子分析D 指标分析

考题 单选题下述关于内控评价方法的描述,正确的是()A 穿行测试是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行B 控制测试是为了判断制度设计的有效性C 控制测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务,按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍,验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致D 穿行测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务,按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍,验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致

考题 单选题()即对某项控制的特定环节(如核心职能),选择若干时期的同类业务进行检查,确认该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用。A 因子分析B 指标分析C 功能测试D 业务测试

考题 单选题审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()。A 功能测试B 实质性审查C 分析D 业务程序测试

考题 单选题审计人员抽取了同一月份的若干张销货单,检查销售业务处理程序执行情况,该内部控制测试的方式是(  )。A 业务程序测试B 实质性测试C 了解测试D 功能测试

考题 单选题审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是(  )。A 重新操作B 功能测试C 业务程序测试D 经验估计法

考题 单选题选择若干具体典型业务,沿着它所规定的处理程序进行检查,此种测试是()。A 分析性测试B 功能性测试C 实质性测试D 业务程序测试

考题 单选题审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是(  )。A 功能测试B 实质性程序C 分析D 业务程序测试

考题 单选题符合性测试中的功能测试即对某项控制的特定环节,选择若干时期的()进行检查,确认该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用。A 不同类业务B 同类业务C 所有业务D 特定业务

考题 单选题商业银行内部控制评价时,()是指对某项控制的特定环节,选择若干时期的同类业务进行检查,确认该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用。A 业务测试B 抽样测试C 功能测试D 典型测试