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审计人员应如何理解内部控制应用和评价在审计中的具体应用?


参考答案

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考题 我国的企业内部控制配套指引包括以下各部分 ()。 A、基本规范B、具体规范C、应用指引D、评价指引E、审计指引

考题 注册会计师在会计报表审计中充分了解控制程序的目的是为了()。 A. 合理制定具体审计计划B. 识别和理解被审计单位交易、事项的主要类别及其发生过程和会计处理过程C. 评价被审计单位管理当局对内部控制及其重要性的态度、认识和措施D. 评价相关内部控制设计是否合理,运行是否有效

考题 当注册会计师评价内部审计人员的独立性和客观性时,应( )。A.取得内部审计的审计程序的设计B.观察内部审计部门与其他部门的分工C.评价内部审计人员的素质及品行D.评价内部审计在组织结构中所处的地位

考题 注册会计师在会计报表审计中充分了解控制程序的目的,是为了( )。A.合理制定具体审计计划B.识别和理解被审计单位交易事项的主要类别及其发生过程和会计处理过程C.评价被审计单位管理当局对内部控制及其重要性的态度、认识和措施D.评价相关内部控制的设计是否合理,运行是否有效

考题 电算化审计的内容包括()。A、内部控制的检查和评价B、经济效益审计C、应用程序审计D、离任经济责任审计E、系统开发过程审计

考题 ()是对企业在开展各项业务过程中如何建立和实施内部控制提供的具体指导意见 A.《审计指引》B.《评价指引》C.《应用指引》D.《基本规范》

考题 电算化审计的内容包括( )。 A内部控制的检查与评价B系统开发过程审计C应用程序审计D数据文件审计

考题 注册会计师在了解内部控制时,应考虑内部审计人员的下列( )情况,对内部控制进行研究和评价,以确定是否利用内部审计工作结果。A.内部审计机构及人员的独立性B.内部审计程序的性质、时间和范围C.内部审计人员的经验和能力D.内部审计人员所获审计证据的充分性和适当性

考题 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:A、组织控制审计 B、输出控制审计 C、输入控制审计 D、安全控制审计 E、处理控制审计

考题 下列关于内部控制责任的说法中,正确的是( )。A.被审计单位的责任是建立健全内部控制并保证其有效实施 B.审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价 C.审计人员对内部控制进行评价后,可以适当减轻被审计单位对内部控制的责任 D.审计人员对内部控制不承担任何责任 E.审计人员对审计后的内部控制承担全部责任

考题 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是:  A.输入控制审计   B.安全控制审计   C.处理控制审计   D.输出控制审计   E.组织控制审计 

考题 某信息系统审计人员被指派负责应用系统的后期复核。以下哪一项将可能损害其独立性?( )A.审计人员在应用系统开发过程中负责实施特殊控制措施 B.审计人员为了方便应用系统审计特意设计了嵌入式模型 C.审计人员同时作为应用系统项目团队成员,但并不承担具体实施责任 D.审计人员为应用系统最佳运作方案提供建议

考题 如何理解内部审计的评价职能?

考题 本次发布的配套指引包括()。A、21个内部控制应用指引B、1个内部控制评价指引C、1个内部控制审计指引D、18个内部控制应用指引

考题 信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。

考题 审计人员应如何了解被审计单位的内部控制及主要控制活动?

考题 审计人员在进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的()。A、内部管理系统B、内部会计系统C、内部控制系统D、内部审计系统

考题 审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?

考题 会计师事务所应当按照()的规定,考虑是否委派适当的项目质量控制复核人员,以客观评价项目组作出的重大判断以及在编制内部控制审计报告时得出的结论。A、《企业内部控制审计指引实施意见》B、《企业内部控制审计指引》C、《企业内部控制评价指引》D、《企业内部控制应用指引》

考题 问答题审计人员应如何了解被审计单位的内部控制及主要控制活动?

考题 问答题如何理解内部审计的评价职能?

考题 单选题下列有关内部审计的说法中,错误的是(  )。A 内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门B 内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程C 内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等D 无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同

考题 单选题审计人员在进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的()。A 内部管理系统B 内部会计系统C 内部控制系统D 内部审计系统

考题 多选题审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有( )。A出具有关内部控制的审计意见B确定审计组人员的构成C评价被审计单位的控制风险水平D确定实质性审查的性质、范围、重点和方法E提出改进内部控制的建议

考题 问答题审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?

考题 问答题审计人员应如何理解内部控制应用和评价在审计中的具体应用?

考题 单选题内部审计通过()为内部控制的设计和运行有效保驾护航。A 内部控制评价B 内部控制规范C 审计指引D 应用指引