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哪些方面应对机构的道德文化状况共同承担责任?Ⅰ.内部审计师。Ⅱ.审计委员会。Ⅲ.高层管理人员。Ⅳ.公司员工。

A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。
B.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。
C.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是对的。
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都对。

参考答案

参考解析
解析:内部审计师、审计委员会、高层管理人员、公司员工都应对机构的道德文化状况共同承担责任。
更多 “哪些方面应对机构的道德文化状况共同承担责任?Ⅰ.内部审计师。Ⅱ.审计委员会。Ⅲ.高层管理人员。Ⅳ.公司员工。A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。 B.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。 C.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是对的。 D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都对。” 相关考题
考题 以下哪项可能提醒内部审计人员一个部门可能存在舞弊?Ⅰ.该部门今年未安排外部审计。Ⅱ.销售额增加了10%;Ⅲ.管理层薪资的绝大部分与该部门报告的净收入直接相关。A.只有Ⅰ是对的。 B.只有Ⅲ是对的。 C.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。

考题 某审计测试旨在确定工资单上是否存在凭空捏造的员工。如果审计师发现所有考勤时间卡均由各员工的直接上司批准,那么,此证据会接受以下哪种证据测试?Ⅰ.关于证据是否充分的测试。Ⅱ.关于证据是否有力测试。Ⅲ.关于证据是否相关的测试。A.只有Ⅰ是对的。 B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。 C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。

考题 在评估企业保密框架时,内部审计部门应该考虑以下哪些活动?Ⅰ.企业所收集的信息种类;Ⅱ.用以收集和储存信息的方法;Ⅲ.关键信息的位置和保管;Ⅳ.已收集并储存的信息的既定用途。A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。 B.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ是对的。 C.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是对的。 D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都对。

考题 首席审计官(CAE)应该定期向谁报告内部审计部门的目的、授权、责任和绩效以及主要的风险暴露和控制问题?( )Ⅰ.董事会。Ⅱ.高级管理层。Ⅲ.股东。Ⅳ,外部审计师。A.只有Ⅱ是对的 B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的 C.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是对的 D.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是对的

考题 根据《标准》,以下哪项内容应该在内部审计章程中得到界定?Ⅰ.内部审计部门在整个企业中的地位。Ⅱ.即将在下一年开展的审计业务。Ⅲ.内部审计业务活动的范围。Ⅳ.管理层和董事会就内部审计部门的作用和职责达成一致意见的情况。A.只有Ⅰ和Ⅳ是对的; B.只有Ⅱ和Ⅲ是对的; C.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是对的; D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都对。

考题 某审计师计划查询供应商数据库,以寻找证据,确定存在捏造供应商信息的阴谋。如果存在以下哪种现象,则审计师可能发现此类舞弊?Ⅰ.供应商名下没有电话号码或者具体地址。Ⅱ.供应商将邮箱作为其地址。Ⅲ.供应商名下有多个地址。A.只有Ⅰ是对的。 B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。 C.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。 D.只有Ⅲ是对的。

考题 如果要开展持续评估,以促进内部审计部门进行质量保障和改进工作,那么,可把以下哪项内容视为这类持续评估工作的组成内容?Ⅰ.监督。Ⅱ.来自审计客户的反馈。Ⅲ.对业绩措施的分析。Ⅳ.将预算审计时间和实际审计时间进行比较。A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的 B.只有Ⅱ和Ⅳ是对的 C.只有Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ是对的 D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都对

考题 在评估企业保密框架时,内部审计部门应该考虑以下哪些活动?Ⅰ.企业所收集的信息种类。Ⅱ.用以收集和储存信息的方法。Ⅲ.关键信息的位置和保管。Ⅳ.已收集并储存的信息的既定用途。A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的 B.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ是对的 C.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是对的 D.只有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都对

考题 为了协助改善企业的道德氛围,内部审计部门采取以下哪种行动最为有效?Ⅰ.对企业内部可能滋长不道德行为的正规和非正规流程进行检查;Ⅱ.对员工、供应商和客户开展道德调查;Ⅲ.评价员工对企业行为守则的了解程度和遵守情况。A.只有Ⅰ是对的。 B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。 C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。

考题 内部审计机构在风险管理流程中的作用可能包括:Ⅰ.作为年度审计计划的一部分内容是评估风险管理流程;Ⅱ.参加监督委员会,监测作业,并报告状态;Ⅲ.协调组织的风险管理流程。A.只有Ⅰ是对的。 B.只有Ⅱ是对的。 C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。

考题 在确定审计工作时间表的重点排序时,首席审计官应该考虑以下哪项内容?( )Ⅰ.内部控制的质量。Ⅱ.管理层的胜任能力。Ⅲ.开展上次审计业务的时间。Ⅳ.变化的幅度或者公司的稳定程度。A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的 B.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是对的 C.只有Ⅱ.Ⅲ和Ⅳ是对的 D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都对

考题 企业风险管理和传统风险管理的主要区别在于传统风险管理只强调:( )Ⅰ.资产和负债风险。Ⅱ,与保险方案有关的风险。Ⅲ.影响机构目标实现的风险。A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的 B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的 C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的 D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都对

考题 在确定审计工作时间表的重点排序时,首席审计执行官应该考虑以下哪项内容?Ⅰ.内部控制的质量。Ⅱ.管理层的胜任能力。Ⅲ.开展上次审计业务的时间。Ⅳ.变化的幅度或者公司的稳定程度。A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的 B.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是对的 C.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是对的 D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都对

考题 内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:Ⅰ.确认以前已经报告过的问题领域,以便进一步采取跟踪措施。Ⅱ.再进一步审查时排除以前已经审计过的领域。Ⅲ.了解被审计领域的业务程序和控制活动。IV.理解管理层关注的问题或提出的要求。A.只有Ⅱ是对的。 B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。 C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。 D.只有Ⅰ和IV是对的。

考题 在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?Ⅰ.审计师的配偶受雇于采购记录单位的文秘处;Ⅱ.5年前审计师曾经是采购代理;Ⅲ.审计师的家庭拥有一家企业,该企业定期向公司出售商品。A.只有Ⅲ是对的。 B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。 C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。

考题 在以下项目周期的哪个阶段需要开展计划工作?Ⅰ.构思阶段。Ⅱ.执行阶段。Ⅲ.终止阶段。A.只有Ⅰ是对的。 B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。 C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。

考题 对外部审计独立性的评估:( )Ⅰ.应该在任命外部审计师时开展。Ⅱ.应该在任命外部审计师时开展并在此后定期开展。Ⅲ.不应该包括内部审计部门的任何参与。Ⅳ.应该包括内部审计部门的参与。A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的 B.只有Ⅰ和Ⅳ是对的 C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的 D.只有Ⅱ和Ⅳ是对的

考题 在开展咨询业务之前,内部审计师应该与被审计单位就以下哪些内容达成谅解?Ⅰ.咨询业务目标;Ⅱ.内部审计师可以在多大程度上向高层管理人员和董事会披露咨询业务的结果;Ⅲ.客户与内部审计师各自的责任;Ⅳ.在确实咨询业务结束后开展确认业务的目标和范围时,应在多大程度上应用咨询业务的结果。A.只有Ⅰ是对的。 B.只有Ⅳ是对的。 C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。 D.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是对的。

考题 以下哪项是首席审计执行官(CAE)在制定人员配备计划可以接受应用的资源?Ⅰ.联合外包协议;Ⅱ.来自本单位其他领域的员工;Ⅲ.本单位聘用的外部审计师;Ⅳ.本单位的审计师委员会成员。A.只有Ⅰ是对的; B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的; C.只有Ⅱ和Ⅳ是对的; D.只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅳ是对的;

考题 下列行为中,内部审计师会认为可能存在舞弊的是:Ⅰ.今年没有为某部门安排外部审计Ⅱ.缺少附件的费用支出Ⅲ.销售经理的奖金与销售收入有关Ⅳ.采购部门使用单方取得的合同A.只有Ⅲ和Ⅳ是对的 B.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是对的 C.只有Ⅰ和Ⅱ是对的 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对

考题 内部审计部门在风险管理过程中的作用可以包括:Ⅰ.将风险管理过程的审计作为内部审计计划的一部分Ⅱ.积极、持续地支持并参与风险管理过程,如参加监督委员会、参与监管活动并报告情况;Ⅲ.管理和协调风险管理过程A.只有Ⅰ是对的 B.只有Ⅱ是对的 C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对

考题 下列哪(些)项最好地描述了内部审计师的专业认证的潜在好处?Ⅰ.提供了薪酬更高的工作机会。Ⅱ.证明了内部审计的整体能力和专业性。Ⅲ.填补了内部审计专业入门级别所需的审计教育的差距。Ⅳ,提升了关系网络,并能保持对热门话题的及时关注( )A.只有Ⅱ是对的 B.只有Ⅱ和Ⅳ C.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ D.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ

考题 根据《标准》,评估团队在对内部审计活动进行外部评估时必须针对以下哪些方面发表意见?Ⅰ.遵守《标准》和《IIA职业道德规范》;Ⅱ.持续改进活动的有效性;Ⅲ.内部审计客户和其他利益相关方的反馈意见;Ⅳ.内部审计活动管理程序的效率和效果。A.只有Ⅰ是对的; B.只有Ⅲ是对的; C.只有Ⅰ和Ⅱ是对的; D.只有Ⅱ和Ⅳ是对的。

考题 以下哪项内容应该包括在风险管理政策中?Ⅰ.界限与限制结构。Ⅱ.对报告风险的要求。Ⅲ.风险主管部门。A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。 B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。 C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。 D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都对。

考题 在确定审计业务的人员配备要求时应该考虑以下哪项内容?Ⅰ.内部审计部门的时间约束;Ⅱ.被审计领域的性质和复杂性;Ⅲ.对被审计领域的上一次审计距离现在有多长时间;Ⅳ.审计师对审计该领域的偏好程度;Ⅴ.对被审计业务开展初步风险评价的结果。A.只有Ⅰ和Ⅳ是对的; B.只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅴ是对的; C.只有Ⅱ,Ⅲ和Ⅴ是对的; D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ和Ⅴ都对。

考题 哪些人员应对机构的道德文化状况共同承担责任?() Ⅰ内部审计师 Ⅱ审计委员会 Ⅲ高层管理人员 Ⅳ公司员工A、只有Ⅰ和Ⅱ是对的B、只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是对的C、只有Ⅲ是对的D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都对

考题 单选题哪些人员应对机构的道德文化状况共同承担责任?() Ⅰ内部审计师 Ⅱ审计委员会 Ⅲ高层管理人员 Ⅳ公司员工A 只有Ⅰ和Ⅱ是对的B 只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是对的C 只有Ⅲ是对的D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都对