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题目内容
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单选题
作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?()
A
与采购主管面谈。
B
审查上月已完成的采购订单的样本。
C
审查采购政策和程序手册。
D
与一位采购职员一起“走查”采购过程。
参考答案
参考解析
解析:
A.不正确,参照题解B。B.正确。审查上月已完成的采购订单的样本对于绘制办公用品的采购过程流程图的审计价值最低。C.不正确,参照题解B。D.不正确,参照题解B。
更多 “单选题作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?()A 与采购主管面谈。B 审查上月已完成的采购订单的样本。C 审查采购政策和程序手册。D 与一位采购职员一起“走查”采购过程。” 相关考题
考题
内部审计师对采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?A.通过对随机选取的采购订单样本进行审计来确定采购政策的遵守情况
B.审查供应商的资质文件审查选定的供应商是否经过具有恰当授权人员的审批
C.对存货进行实地盘点,来审查存货收发记录的正确性
D.通过对付款程序的审查核实付款流程的完整性
考题
作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?A.与采购主管面谈
B.审查上月已完成的采购订单的样本
C.审查采购政策和程序手册
D.与一位采购职员一起“走查”采购过程
考题
内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该( )。A.审核验收报告样本的签名
B.与采购代理就交易事项的样本进行讨论
C.审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名
D.检查供货商发票样本
考题
在对采购部门的审计中,内部审计师从一雇员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是:A.与该采购员讨论从该供应商处的采购。
B.审查公开采购订单的文件资料。
C.审查采购文件中对供应商的所有近期奖励。
D.分析供应商的等级。
考题
采购审计具有以下所有特点,除了()A、它要保存一套与采购有关的完整文档B、它是对采购过程的结构化审查C、它是对从规划采购过程到管理采购过程的各过程的审查D、其目的是找出可借鉴的成功经验与失败教训
考题
在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是()。A、与该采购员讨论对该供应商的采购B、审查公开采购订单文件C、审查采购文件中对供应商的所有近期回报D、分析供应商的等级
考题
作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?()A、与采购主管面谈。B、审查上月已完成的采购订单的样本。C、审查采购政策和程序手册。D、与一位采购职员一起“走查”采购过程。
考题
某内部审计师正在对采购部门进行审计。公司规定金额超过2000美元的采购必须进行招标,除非执行副总裁核准放弃。在最近的审计中,共发生了3000例采购,其中18例金额超过2000美元。下列哪类审计程序能够提供证明招标程序得到有效执行的恰当证据?()A、选择需进行招标购买的代表性样本,并追溯相关的采购订单,以确定采购金额超过2000美元B、选择采购金额超过2000美元的代表性样本,核对相关文本,以确定所有的招标程序或放弃程序记录在案C、与采购部门主管面谈,查询是否存在违背规定的招标行为D、与执行副总裁面谈,查询授权放弃招标的情形和频数
考题
内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该()。A、审核验收报告样本的签名B、与采购代理就交易事项的样本进行讨论C、审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名D、检查供货商发票样本
考题
内部审计师在进行采购审计时,怀疑某些采购发票存在严重的错误。所以内部审计师仅在这些供应商中选取样本。这种选取样本进行审查的局限性是:()A、不能量化与所有采购发票相关的样本误差B、增大选取样本的难度C、需要选取大量的样本D、缺少正态分布
考题
内部审计师正在检查采购职能。对金额超过¥2000的采购要求竞争性投标,除非有经过执行副总裁签字才能免除投标要求。在最近一年公司签发了3000份采购订单,其中180份的金额超过¥2000.下列哪项审计程序将产生关于遵守投标程序的最充分的证据?()A、选择投标申请书的代表性样本,逆查到相应的采购订单,以确定采购金额超过¥2000B、选择超过¥2000的采购订单的代表性样本,检查相应的文件,确定档案中有投标申请书或经签字的免除投标表C、与采购部门经理面谈并询问关于是否存在偏离投标程序的情况D、与执行副总裁面谈并询问关于其签字免除投标要求的情况的发生频率和免除条件
考题
单选题采购审计具有以下所有特点,除了()A
它要保存一套与采购有关的完整文档B
它是对采购过程的结构化审查C
它是对从规划采购过程到管理采购过程的各过程的审查D
其目的是找出可借鉴的成功经验与失败教训
考题
单选题在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是()。A
与该采购员讨论对该供应商的采购B
审查公开采购订单文件C
审查采购文件中对供应商的所有近期回报D
分析供应商的等级
考题
单选题内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该()。A
审核验收报告样本的签名B
与采购代理就交易事项的样本进行讨论C
审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名D
检查供货商发票样本
考题
单选题疏于将采购订单与已批准价格清单进行核对可能引发的相关风险中,最小的一项是()A
临时员工审查采购订单B
公司政策不要求此项核对C
供应方为经常交易客户D
采购部门经理签发采购订单
考题
单选题某内部审计师正在对采购部门进行审计。公司规定金额超过2000美元的采购必须进行招标,除非执行副总裁核准放弃。在最近的审计中,共发生了3000例采购,其中18例金额超过2000美元。下列哪类审计程序能够提供证明招标程序得到有效执行的恰当证据?()A
选择需进行招标购买的代表性样本,并追溯相关的采购订单,以确定采购金额超过2000美元B
选择采购金额超过2000美元的代表性样本,核对相关文本,以确定所有的招标程序或放弃程序记录在案C
与采购部门主管面谈,查询是否存在违背规定的招标行为D
与执行副总裁面谈,查询授权放弃招标的情形和频数
考题
单选题( )是指对从规划采购过程到采购合同履行管理过程的所有采购过程进行审查,目的是确认程序和内容是否符合政府相关法律、法规及企业内部的采购政策,并找出经验与教训供其他项目借鉴。A
采购审计B
采购监督C
采购分析D
采购考核
考题
单选题内部审计师对采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?()A
通过对随机选取的采购订单样本进行审计来确定采购政策的遵守情况B
审查供应商的资质文件审查选定的供应商是否经过具有恰当授权人员的审批C
对存货进行实地盘点,来审查存货收发记录的正确性D
通过对付款程序的审查核实付款流程的完整性
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