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单选题
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容?()
A

银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。

B

职责分工不充分。

C

信用卡可能被用于私利。

D

以上三者均不是。


参考答案

参考解析
解析: 本题考查的知识点是确定审计业务的程序。在职责分工不充分(如持卡人可同时批准和实施采购业务)的情况下,信用卡的使用情况没有得到有效的控制,存在着相当大的风险。信用卡的使用与付款环节相关,但与采购职能的强弱没有必然联系。信用卡有可能被用于私利,给公司带来风险,在进行审计时应当予以关注。银行对付款的要求与信用卡的使用情况没有必然联系,因为信用卡既适用于大额付款,也适用于小额付款。
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考题 单选题审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容()A 按照时间对所选择的审计业务进行轮流审计;B 公司目前的重点风险和风险水平;C 管理层对内部审计业务的态度;D 与外部审计师的审计计划进行协调。