2022年山东省国际注册审计师考试准考证打印安排

发布时间:2021-12-07


2021年山东国际注册审计师(CIA)考试即将全部结束,山东大多数考生正在备考2022年国际注册审计师(CIA)的考试,下面51题库考试学习网为大家分享2022年山东国际注册审计师考试准考证打印相关事项,大家可以作为参考。

2022年山东国际注册审计师考试准考证打印具体安排还未发布,大家可以参照2021年的具体安排。具体安排如下:

一、CIA考试准考证打印

CIA考试为机考,不需要准考证,所以也没有准考证的打印时间和打印入口。

CIA考试为笔考的,考生务必于考试前登录中国内部审计协会网站下载并打印准考证。

二、参加考试需要携带资料

根据IIA协会公布CIA考试简章要求,考生参加考试需要携带以下资料才可进入考场:

1、有效身份证件(必须携带)

有效身份证件指:身份证、护照、军官证、港澳通行证、台胞证等证件,携带其一即可,所带证件需与报名时CCMS中填写的姓名拼音、证件号码一致, 且证件需在颁发机关规定的有效期内。

2、普尔文机考公司预约确认函(建议携带,非必须)

在考位预约成功后,考生会收到一封由Pearson VUE发送的预约成功的邮件(即预约确认函),建议可以将预约确认函打印并携带参加考试,以备不时之需。

注意:未携带有效证件,考生将会被拒绝进入考场参加考试,如果后面要继续报考,需要重新预约考试并交纳相关费用。

三、考试可携带文具

参加CIA考试,应考人员进入考场只能携带考试必备的文具:2B铅笔、钢笔、圆珠笔、橡皮、直尺及六功能计算器(带加、减、乘、除、方根、求百分比功能),不得携带具有存储功能的电子计算器,不得携带任何书籍、纸张和通讯工具(选择英文考试的考生可携带一本简明英汉字典)。

四、考试注意事项

1、考试需输入真实的姓名、证件类型、证件号码。证件号中包括数字的,只能输入半角数字(例如:1234567890),不能输入全角数字(例如:1234567890);包括英文字母的,请输入其大写字母(例如:A B C D)。

2、以前参加过CIA/CCSA考试的考生,输入内容应与以前登记的姓名/证件号码内容相同。

3、点击“确认”后,考生的姓名和证件号码将不可修改,请核实无误后,再点击“确认”按钮进入。

4、考生首次参加考试时,考试方式选择为机考的,今后应继续以机考方式参加考试,不能交叉参加机考和纸笔考试。

以上就是今天51题库考试学习网为大家分享的关于2022年山东省国际注册审计师考试准考证打印安排的全部内容,51题库考试学习网会持续更新相关资讯,欢迎大家多多关注。


下面小编为大家准备了 国际内部审计师(CIA考试) 的相关考题,供大家学习参考。

By what means does a business measure the worth of assets and liabilities?

A.The monetary unit.

B.Dollar.

C.The value of the monetary unit.

D.The sum of all the individual amounts added together.

正确答案:A
解析:一个企业资产和负债的情况是用货币单位来计量。所以A选项符合题意。

From the point of view of a Chinese bank, ______ is our bank's account in the books of an overseas bank, denominated in foreign currency.

A.a vostro account

B.a nostro account

C.a mirror account

D.a record account

正确答案:B
解析:句意:从一个中国的银行的角度而言,往账是我行在海外行开户并持有的账户,该账户用外币记账。来帐是海外行在我行开户,用人民币记账。denominated in foreign currency用外币计价。vostro account来帐。nostro account往帐。mirror account镜子账户(指银行必须对自己的往账保持记录,目的在于收到对方银行的对账单时可以进行核对)。

通过足够的技术和详细的编程知识,用户能够避开安全程序并对生产程序进行更改。可以防止这一可能性的措施是:

A.检查工作记录。

B.将生产程序与单独的控制备份进行比较。

C.定期进行数据检测。

D.适当的职责分离。

正确答案:D
内部控制 解题思路:本题考察了避免员工违规操作。 A、不正确。检查工作记录不能避免员工更改程序。 B、不正确。比较生产程序和单独的记录也不能避免舞弊。 C、不正确。经常进行数据检验也不是控制的好办法。 D、正确。职责分开,互相监督才是避免员工篡改程序的有力措施。

______ generates confidential information for internal decision makers, such as top executives, department heads, college deans, and hospital administrators.

A.Internal auditing

B.Management accounting

C.Cost accounting

D.Financial accounting

正确答案:B
解析:management accounting管理会计。internal auditing内部审计。cost accounting成本会计分析企业的成本以帮助经理控制开支。financial accounting财务会计为公司以外的人员提供信息。

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