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单位应在()等关键环节,充分运用制衡的内部控制原理,设计独立的监督和审批工作机制及相应机构或岗位,使公共资源交易活动得到最大程度的有效管控。
- A、采购需求
- B、采购组织形式
- C、自行评标
- D、订立合同
参考答案
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考题
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考题
以下哪种情形应当发表保留意见()。A、在获取充分、适当的审计证据后,注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大,但不具有广泛性B、在获取充分、适当的审计证据后,注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大,且具有广泛性C、注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性。D、注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,且具有广泛性。
考题
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