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单选题
审计人员审计网络操作系统。下面哪一个是审计人员应该审计的用户特征()。
A
可得到在线网络文档
B
支持终端访问远程主机
C
处理在主机和内部用户通信之间的文件传输
D
执行管理,审计和控制
参考答案
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考题
在确定内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响时,A注册会计师应当考虑的事项包括( )。 A.内部审计人员选择审计程序的依据 B.内部审计人员已执行或拟执行的特定工作的性质和范围 C.针对特定类别的交易、账户余额和披露,内部审计人员评估的认定层次重大错报风险 D.在评价支持相关认定的审计证据时,内部审计人员的主观程度
考题
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。A.在数据终端核实密码屏蔽
B.审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离
C.审查非活动用户的撤销程序
D.上面所有内容
考题
下列与建设项目内部审计的要求不相符的是( )。A:内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制
B:内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务
C:建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构
D:被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责
考题
高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该()。A、拒绝这种安排,因为这不是审计人员的职责B、告诉管理层将来他的审计工作无法进行C、执行安排和将来的审计工作,处于职业谨慎D、在得到用户部门批准的情况下,进行实施和后续工作
考题
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()A、在线网络文件的可获得性B、支持访问远程主机的终端C、在主机和用户之间处理文件的传输D、实施管理、审计和控制
考题
关于UBA说法正确的有()。A、基于用户的行为分析,配合UAM/EAD定位异常用户B、精确的流量审计,可查询特定用户网络访问流量,端口等信息C、强大的日志查询分析,包括Web访问,文件传输,邮件,P2P,即时通信等多方面内容D、分布式日志审计支持,适应大规模园区网用户行为审计需求
考题
在银行信息系统审计期间,信息系统审计员评估是否企业对员工访问操作系统进行了适当的管理,信息系统审计人员应该判断是否企业执行了:()A、定期检查用户活动日志B、在特定领域登记核实用户授权C、检查数据通信活动日志D、定期检查改变的数据文件
考题
一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性?()A、可以获得在线网络文档B、支持远程主机终端访问C、在主机间以及用户通讯中操作文件传输D、性能管理,审计和控制
考题
单选题高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该()。A
拒绝这种安排,因为这不是审计人员的职责B
告诉管理层将来他的审计工作无法进行C
执行安排和将来的审计工作,处于职业谨慎D
在得到用户部门批准的情况下,进行实施和后续工作
考题
单选题在银行信息系统审计期间,信息系统审计员评估是否企业对员工访问操作系统进行了适当的管理,信息系统审计人员应该判断是否企业执行了:()A
定期检查用户活动日志B
在特定领域登记核实用户授权C
检查数据通信活动日志D
定期检查改变的数据文件
考题
单选题一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性?()A
可以获得在线网络文档B
支持远程主机终端访问C
在主机间以及用户通讯中操作文件传输D
性能管理,审计和控制
考题
单选题信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()A
在线网络文件的可获得性B
支持访问远程主机的终端C
在主机和用户之间处理文件的传输D
实施管理、审计和控制
考题
单选题下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。A
内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制B
内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务C
建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构D
被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责
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