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单选题
在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是( )。
A
批准付款与签发付款支票
B
保管空白支票和银行预留印鉴
C
登记现金日记账和银行存款日记账
D
接受客户支票和批准注销客户的应收账款
参考答案
参考解析
解析:
更多 “单选题在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是( )。A 批准付款与签发付款支票B 保管空白支票和银行预留印鉴C 登记现金日记账和银行存款日记账D 接受客户支票和批准注销客户的应收账款” 相关考题
考题
在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以同时负责( )。 A.接受和保管现金,并登记现金日记账 B.接受和保管支票,并批准注销客户的应收账款 C.保管空白支票和银行预留印鉴 D.批准付款与签发支票
考题
按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有:A.签发支票B.定期核对银行存款日记账和银行对账单C.保管现金和银行单据D.填制收付款记账凭证E.登记现金日记账和银行存款日记账
考题
(2016年)在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是A.批准付款与签发付款支票
B.保管空白支票和银行预留印鉴
C.登记现金日记账和银行存款日记账
D.接收客户支票和批准注销客户的应收账款
考题
下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是:A:由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单
B:收取支票与收取现金由不同人员负责
C:记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立
D:出纳员收到支票后登记银行存款日记账
考题
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有( )。A.登记现金日记账与银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行账
C.登记银行存款日记账与保管支票
D.保管支票与保管印章
E.登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是()A、批准付款与签发付款支票
B、保管空白支票和银行预留印鉴
C、登记现金日记账和银行存款日记账
D、接收客户支票和批准注销客户的应收账款
考题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:A:登记现金日记账与登记银行存款日记账
B:登记银行存款日记账与核对银行对账单
C:登记银行存款日记账与保管空白支票
D:保管空白支票与保管财务印章
E:登记现金日记账与登记现金总分类账
考题
在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以负责( )。A.接受保管现金,并登记现金日记账
B.接受和保管支票,并批准注销客户的应收账款
C.保管空白支票和银行预留印鉴
D.批准付款与签发支票
考题
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有( )。
A.登记现金日记账与登记银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行对账单
C.登记银行存款日记账与保管空白支票
D.保管空白支票与保管财务印章
E.登记现金日记账与登记现金总分类账
考题
下列内部控制中,符合职责分工控制要求的有( )。A.批准付款应与签发付款支票的职责相分离
B.售货员兼任出纳工作
C.记录现金日记账的职责应与记录销售日记账的职责相分离
D.记录明细账、日记账的职责应与记录总账的职责相分离
E.出纳员负责保管现金和登记现金总账
考题
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。A:登记现金日记账与银行存款日记账B:登记银行存款日记账与核对银行账C:登记银行存款日记账与保管支票D:保管支票与保管印章E:登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
考题
在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以负责:A、接受保管现金,并登记现金日记账
B、接受和保管支票,并批准注销客户的应收账款
C、保管空白支票和银行预留印鉴
D、批准付款与签发支票
考题
在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是:A.批准付款与签发付款支票
B.保管空白支票和银行预留印鉴
C.登记现金日记账和银行存款日记账
D.接收客户支票和批准注销客户的应收账款
考题
根据《企业内部控制基本规范》,以下岗位无须遵循不相容职务分离控制要求的是( )。
A.签发支票,同时保管原始凭证
B.保管现金,编制银行存款余额调节表
C.审核付款凭证,同时签发支票
D.接受和保管支票,并批准注销客户应收账款
考题
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。A、登记现金日记账与银行存款日记账B、登记银行存款日记账与核对银行账C、登记银行存款日记账与保管支票D、保管支票与保管印章E、登记现余及银行存款日记账与登记总分类账
考题
单选题在一个设计适当的内部控制结构中,可以由同一人负责的是()A
接受和保管支票,并批准注销客户应收账款B
审核付款凭证,同时签发支票C
保管现金,编制银行存款余额调节表D
签发支票,同时保管原始凭证
考题
单选题在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是 ( )A
批准付款与签发付款支票B
保管空白支票和银行预留印鉴C
登记现金日记账和银行存款日记账D
接收客户支票和批准注销客户的应收账款
考题
多选题审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:A登记现金日记账与登记银行存款日记账B登记银行存款日记账与核对银行对账单C登记银行存款日记账与保管空白支票D保管空白支票与保管财务印章E登记现金日记账与登记现金总分类账
考题
多选题按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有( )。[2008年初级真题]A签发支票B定期核对银行存款日记账和银行对账单C保管现金和银行单据D填制收付款记账凭证E登记现金日记账和银行存款日记账
考题
单选题在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以负责()。A
接受保管现金,并登记现金日记账B
接受和保管支票,并批准注销客户的应收账款C
保管空白支票和银行预留印鉴D
批准付款与签发支票
考题
单选题在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以同时负责( )。A
接收和保管现金,并登记现金日记账B
接收和保管支票,并批准注销客户的应收账款C
保管空白支票和银行预留印鉴D
批准付款与签发支票
考题
单选题下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是:A
由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单B
收取支票与收取现金由不同人员负责C
记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立D
出纳员收到支票后登记银行存款日记账
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