网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()。
A

保留源文件

B

数据文件安全

C

版本使用控制

D

一对一地检测


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()。A 保留源文件B 数据文件安全C 版本使用控制D 一对一地检测” 相关考题
考题 在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱。此时内部审计师应该:( )A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告 B.绘制新程序的流程图并加入到给管理层的报告中 C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化 D.暂停审计程序直到审计业务客户将新程序文件化

考题 关于组织的控制程序是否符合相关法律法规,下列哪项最能描述内部审计师的作用?A.内部审计师应向管理层提供现存的全面的有关组织控制的文件。 B.内部审计师应实施控制程序并向管理层保证符合相关法规的要求。 C.内部审计师应向外部审计师提供完整的全部控制文件,包括外部审计师可能在审计时需要的文件。 D.内部审计师应向管理层保证控制程序遵守了所有相关法规。

考题 IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作:()A、源文件保留B、数据文件安全C、版本使用控制D、一对一检查

考题 IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()。A、保留源文件B、数据文件安全C、版本使用控制D、一对一地检测

考题 IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()A、检查源程序文档的保存情况B、检查数据文件的安全状况C、实施版本使用控制D、进行一对一的核查

考题 内部审计师在一次信息安全审计中发现,目前的灾难数据恢复计划是三年前开发的,但从未得到测试。自从该计划开发以来,各信息系统已发生重大变化。面对上述情况,内部审计师应该:()A、审查该恢复计划并将审查发现的薄弱环节报告管理层B、将该事项写入审计报告C、对恢复计划作为审计工作进行跟踪D、建议董事会立即对恢复计划进行测试

考题 以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?()A、内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。B、一名前任采购助理在调入内部审计部四个月后对采购业务内部控制实施审查。C、内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。D、工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。

考题 以下哪组人员负责检查监督风险管理和控制程序的建立、管理和评估?()A、运营经理B、内部审计师C、外部审计师D、高级管理人员

考题 外部审计师对公司进行审计后,公司的管理层和董事会应该负责对外部审计的审计发现和审计建议后续跟踪检查,如果内部审计师在这其中也扮演了一定的角色,那么该内部审计师的职责可能是:()A、听从管理层建议对外部审计师的审计过程进行观察,并合理引导外部审计师B、帮助建立一种检查管理层的跟踪检查措施是否有效的监督机制C、内部审计师不应该扮演任何角色以免破坏独立性D、帮助管理层建立和实施跟踪检查程序

考题 以下哪项关于内部审计师在发现舞弊方面应负责任的说法不正确的?()A、如果出现危险信号,审计师应该发现舞弊。B、审计师应该拥有充分知识,正确识别表明可能已发生舞弊的有关迹象。C、审计师应该发现姑息舞弊发生的控制薄弱环节。D、审计师应该拥有充分只是评估舞弊迹象,以确定是否应该开展舞弊调查。

考题 以下哪(几)项是审计委员会的责任?() I.协助选择会计方法和政策 II.内部控制程序文件化 III.签发季度和年度财务报告 IV.选择审计师和批准审计师的报酬 V.检查审计师的改进内部控制的建议A、I,II和IIIB、I,IV和VC、I,III,IV和VD、I,II,III,IV和V

考题 一位保险公司的IT主管邀请一名外部审计师评估应急访问用户ID(火警ID)。IS审计师发现在授予火警账户时未事先定义到期日期。该IS审计师应该建议以下哪个选项?()A、审查访问控制特权授权过程B、实施身份管理系统(IMS)C、改进对敏感客户数据更改进行审计的流程D、仅将火警账户授予经理

考题 在应用审计阶段,IS审计师发现几个问题与数据库错误有关。下面哪一个是IS审计师应该建议的纠正控制()。A、实施数据备份和恢复程序B、定义标准和相应的复合性监督C、确保只有授权人员能够更新数据库D、确认控制处理当前的访问问题

考题 IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()。A、检查源程序文档的保存情况B、检查资料档案的安全状况C、实施版本使用控制D、进行一对一的核查

考题 IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进:()A、EDI贸易伙伴协议B、终端物理控制C、发送和接受消息鉴证技术D、程序变更控制程序

考题 经过全面的应急操作测试后,IS审计师审查恢复步骤时,发现将技术环境和系统恢复到全面运行的时间超出了要求的关键恢复时间。审计师应该建议:()A、进行恢复任务的整体审查B、扩大处理能力赢得恢复时间C、改进设备的使用结构D、增加恢复工作的人手

考题 大型组织的IT运营被外包。IT审计师审查外包业务应该最关注以下哪些发现()。A、外包协议没有包括对于IT运营的灾难恢复计划B、服务提供商没有意外事件处理程序C、由于程序库管理问题,被破坏的数据库没有恢复D、没有审查意外事件

考题 下列选项中,关于内部审计师履行内部审计职责所需的知识、技能和胜任能力的说法不正确的是:()A、内部审计师应该具备不必寻求广泛的技术研究和帮助就能将审计标准和程序熟练地应用于特定审计工作的能力B、内部审计师在审查本组织的财务记录和报告时应对会计原则和技术有广泛的理解C、内部审计师应该接受后续教育,以保持专业技术的适应性D、内部审计师应该熟练的应用内部审计实务标准、程序和技术

考题 单选题在审计公司的系统开发周期(SDLC)时,审计师发现,针对关键业务系统的详细内部控制程序在系统实施之后才得到开发。在审计报告该发现时,审计师应该建议在系统开发周期的哪个阶段开发这些程序()?A 调研阶段B 设计阶段C 开发阶段D 实施阶段

考题 单选题IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进:()A EDI贸易伙伴协议B 终端物理控制C 发送和接受消息鉴证技术D 程序变更控制程序

考题 单选题经过全面的应急操作测试后,IS审计师审查恢复步骤时,发现将技术环境和系统恢复到全面运行的时间超出了要求的关键恢复时间。审计师应该建议:()A 进行恢复任务的整体审查B 扩大处理能力赢得恢复时间C 改进设备的使用结构D 增加恢复工作的人手

考题 单选题IS审计师审查数据库应用系统,发现当前设置不符合原来的结构设计。下面审计师将采取什么行动()。A 分析结构变化的必要性B 建议恢复原来的结构设计C 建议实施变更控制过程D 确定是否调整被批准

考题 单选题IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()。A 检查源程序文档的保存情况B 检查资料档案的安全状况C 实施版本使用控制D 进行一对一的核查

考题 单选题一位保险公司的IT主管邀请一名外部审计师评估应急访问用户ID(火警ID)。IS审计师发现在授予火警账户时未事先定义到期日期。该IS审计师应该建议以下哪个选项?()A 审查访问控制特权授权过程B 实施身份管理系统(IMS)C 改进对敏感客户数据更改进行审计的流程D 仅将火警账户授予经理

考题 单选题大型组织的IT运营被外包。IT审计师审查外包业务应该最关注以下哪些发现()。A 外包协议没有包括对于IT运营的灾难恢复计划B 服务提供商没有意外事件处理程序C 由于程序库管理问题,被破坏的数据库没有恢复D 没有审查意外事件

考题 单选题IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作:()A 源文件保留B 数据文件安全C 版本使用控制D 一对一检查

考题 单选题IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()A 检查源程序文档的保存情况B 检查数据文件的安全状况C 实施版本使用控制D 进行一对一的核查