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单选题
X公司的薪金控制制度的处理过程最近被外包给一家信息服务机构,审计师去审计这家公司的薪金控制制度,考虑到这项外包决策,该内部审计师应该采取的行动是:()
A

对公司的所有方面全部进行审计。

B

检查该公司和该服务机构中的服务制度。

C

检查该公司和该服务机构中的薪金控制制度。

D

取消审计业务,因为该控制程序是由组织之外的机构执行的。


参考答案

参考解析
解析: 本题考查的知识点是讨论重大风险领域。对X公司来说,整个薪金职能控制属于公司内部控制制度的重要组成部分,其有效性直接影响到公司控制的有效性,所以需要审计师进行必要的检查,以降低公司风险。
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