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某公司在对内部会计控制开展审计前,收集了相关资料,不包括以下哪个?

A.会计核算程序

B.会计制度设计

C.去年对内部会计控制的审计资料

D.员工招聘计划


参考答案和解析
员工招聘计划
更多 “某公司在对内部会计控制开展审计前,收集了相关资料,不包括以下哪个?A.会计核算程序B.会计制度设计C.去年对内部会计控制的审计资料D.员工招聘计划” 相关考题
考题 建立单位内部会计监督的基本内容和要求有( )等方面。A.明确会计事项相关人员的职责权限B.明确重大经济事项的决策和执行程序C.明确对会计资料进行内部审计的办法和程序D.明确内部会计核算制度

考题 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确,这是单位内部会计监督制度中( )的基本要求。A.内部审计控制B.机构控制和职务控制C.业务处理程序控制D.财产安全控制和会计信息控制

考题 内部审计是内部控制的一个组成部分,是单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行的监督。( )

考题 内部审计是内部控制的一个组成部分,是单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行的监督。( )A.正确B.错误

考题 执收单位应当建立健全内部控制制度,接受()的监督检查,如实提供非税收入情况和相关资料。 A.财政部门B.审计机关C.工商部门D.税务部门

考题 工程项目内部会计控制原则的正确表述是( )。A.企业高管层是制度的制定者,有权掌控内部会计控制B.财务会计主管是财会工作的领导者,应当有权操纵内部会计控制C.企业内部涉及财会工作的所有人员均不拥有超越内部会计控制的权力D.监察、审计是企业专司监督的部门,可修改掌控内部会计控制

考题 7 . 内部审计是内部控制的一个组成部分,是单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行 的监督。 (

考题 根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范(试行)的规定》,单位内部会计监督的主体既包括各单位的会计机构和会计人员,也包括各单位的审计机构和审计人员。( )

考题 在个案工作的资料收集阶段,社会工作者收集了服务对象相关资料后,下一步的工作应是()。A:评估服务对象问题B:制订服务计划方案C:开展服务咨询活动D:明确服务发展目标

考题 1973年,在美国审计程序公告55号中认为,内部控制制度包括内部会计控制制度和内部管理控制制度。( )

考题 风险评估不充分会对审计业务的哪个阶段产生最突出的不利影响?A.确定审计范围阶段 B.审计内部控制阶段 C.开展测试阶段 D.评估审计发现阶段

考题 形成审计结论需要对比企业的现状与相关的标准和准则,以下哪个选项结论中使用的标准和准则是恰当的?A.企业使用的内部会计准则援引自公认会计准则。 B.部门关于质量控制的标准操作程序。 C.内部审计人员基于专业知识和经验形成的成熟审计实践。 D.以上所有。

考题 以下哪些内容按开展初步调查的工作顺序列举了审计活动?Ⅰ.编写详细的审计程序。Ⅱ.确定审计业务客户的目标、目的和标准。Ⅲ.确定有关风险和旨在防止相关损失的控制措施。Ⅳ.确定相关的审计目标。( )A.顺序是Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ B.顺序是Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅰ C.顺序是Ⅱ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅲ D.顺序是Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅰ

考题 中铁四财(2014)738号文规定,局、子分公司在对项目进行工程项目审计进场前,审计组根据需要开展审前调查,制定审计方案,审计方案包括()。A、审计目标B、审计范围C、审计内容及重点D、时间安排和人员分工

考题 以下各项不属于内部审计或纪检监察部门应履行的职责的是()A、制定监督评价相关制度B、开展监督与评价C、出具监督内部控制的评价审计报告等D、开展本*部门的流程梳理与风险评估工作

考题 制定内部会计控制制度原则不包括客观性原则。

考题 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确,这是单位内部会计监督制度中()的基本要求。A、机构控制和职务控制B、业务处理程序控制C、财产安全控制和会计信息控制D、内部审计控制

考题 实施审计过程中出现以下()情形的,应调整审计计划与审计方案。A、审计组在对被审计单位内部控制测评后,认为需要调整审计重点、步骤和方法的B、审计组人员发生变化,足以影响审计方案执行的C、审计中发现重大违法案件线索,需要改变审计内容和重点的D、审计范围受到限制,不能正常开展审计工作的

考题 在审计过程中需要对比企业的现状与相关的标准和准则以得出审计结论,以下结论中使用的标准和准则恰当的是:()A、内部审计人员基于专业知识和经验形成的成熟审计实践。B、部门关于质量控制的标准操作程序。C、企业使用的内部会计准则援引自公认会计准则。D、以上所有。

考题 不充分的风险评估对审计业务哪个阶段的负面影响最突出?()A、确定审计范围时。B、审计内部控制时。C、开展测评时。D、评估审计发现时。

考题 审计人员在进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的()。A、内部管理系统B、内部会计系统C、内部控制系统D、内部审计系统

考题 单选题不充分的风险评估对审计业务哪个阶段的负面影响最突出?()A 确定审计范围时。B 审计内部控制时。C 开展测评时。D 评估审计发现时。

考题 多选题某施工项目为实施成本管理收集了以下资料,其中可以作为编制施工成本计划依据的有( )。*A工程变更B合同文件C相关的设计文件D相关定额E类似项目的成本资料

考题 单选题在个案工作的资料收集阶段,社会工作者收集了服务对象相关资料后,下一步的工作应是(  )。A 评估服务对象问题B 制订服务计划方案C 开展服务咨询活动D 明确服务发展目标

考题 多选题实施审计过程中出现以下()情形的,应调整审计计划与审计方案。A审计组在对被审计单位内部控制测评后,认为需要调整审计重点、步骤和方法的B审计组人员发生变化,足以影响审计方案执行的C审计中发现重大违法案件线索,需要改变审计内容和重点的D审计范围受到限制,不能正常开展审计工作的

考题 单选题在审计过程中需要对比企业的现状与相关的标准和准则以得出审计结论,以下结论中使用的标准和准则恰当的是:()A 内部审计人员基于专业知识和经验形成的成熟审计实践。B 部门关于质量控制的标准操作程序。C 企业使用的内部会计准则援引自公认会计准则。D 以上所有。

考题 判断题内部审计是内部控制的一个组成部分,是单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行的监督。( )A 对B 错

考题 多选题建立单位内部会计监督的基本内容和要求有()。A明确会计事项相关人员的职责权限B明确重大经济事项的决策和执行程序C明确对会计资料进行内部审计的办法和程序D明确内部会计核算制度