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以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有( )。

A.不相容岗位相互分离
B.建立数据输入和审核制度
C.系统开发时编制系统说明书
D.限制未经授权的人员接触机密数据和文件
E.定期或在重要操作前对数据进行备份

参考答案

参考解析
解析:
更多 “以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有( )。A.不相容岗位相互分离 B.建立数据输入和审核制度 C.系统开发时编制系统说明书 D.限制未经授权的人员接触机密数据和文件 E.定期或在重要操作前对数据进行备份” 相关考题
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考题 下列各项中,属于信息系统内部控制中一般控制的是( )A.输入控制 B.输出控制 C.组织控制 D.处理控制

考题 下列属于商业银行可以采取的内部控制措施的有( )。A.内控制度 B.风险识别 C.信息系统 D.岗位设置 E.授权管理

考题 根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于企业内部控制措施的有(  )。A.运营分析控制 B.财产保护控制 C.授权审批控制 D.绩效考评控制

考题 内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括( )。A.信息系统 B.岗位设置 C.授权管理 D.内控制度 E.外包管理

考题 行政事业单位应当加强支出审批控制。下列各项中,属于支出审批控制要求的有()。A、明确支出的内部审批权限B、明确支出的内部审批程序C、明确支出的内部审批责任D、明确支出的内部审批相关控制措施

考题 以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。A、不相容岗位相互分离B、建立数据输入和审核制度C、系统开发时编制系统说明书D、限制未经授权的人员接触机密数据和文件E、定期或在重要操作前对数据进行备份

考题 下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有()。A、授权审批控制B、原材料消耗定额控制C、职责分工控制D、固定资产盘点控制E、会计记录的定期核对

考题 在内部控制的主要内容中,不属于投资管理业务控制的是()A、明确揭示研究业务和投资决策业务可能存在风险并采取控制措施B、按照投资管理业务的性质和特点严格制定各项管理制度C、明确揭示交易业务中可能存在的风险并采取控制措施D、严格制定信息系统的管理制度

考题 以下哪些属于兴业银行的内部控制措施()。A、不相容职务分离控制B、授权审批控制C、会计系统控制D、财产保护控制

考题 以下属于内部控制要素的有()。A、内部控制环境B、风险识别与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈

考题 下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的有()。A、业务连续性管理计划B、采用更为有力的内部控制措施C、购买保险D、计提风险损失准备E、业务外包

考题 内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括()。A、信息系统B、岗位设置C、授权管理D、内控制度E、外包管理

考题 问答题《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递》对信息系统与信息系统的传递的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举企业在信息系统和信息系统传递过程中应该关注的风险。

考题 多选题以下属于内部控制要素的有()。A内部控制环境B风险识别与评估C内部控制措施D信息交流与反馈

考题 单选题下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有(  )。A 授权审批控制B 原材料消耗定额控制C 职责分工控制D 固定资产盘点控制

考题 多选题以下属于内部控制保障体系要素的有( )。A报告机制B风险识别C人员管理D信息系统控制E内控文化

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考题 多选题以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。A不相容岗位相互分离B建立数据输入和审核制度C系统开发时编制系统说明书D限制未经授权的人员接触机密数据和文件E定期或在重要操作前对数据进行备份

考题 多选题以下哪些属于兴业银行的内部控制措施()。A不相容职务分离控制B授权审批控制C会计系统控制D财产保护控制

考题 多选题内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括( )。A信息系统B岗位设置C授权管理D内控制度E外包管理

考题 多选题下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有:A会计记录核对B原材料消耗定额控制C职责分工控制D实物盘点E现金实物控制