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()直接受理客户人民币存取款、贷款、结算等各种临柜业务

  • A、经办柜员
  • B、主办柜员
  • C、委派会计
  • D、事后监督

参考答案

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考题 网点临柜柜员收缴假币时,必须由( )当客户面在假币正、背面加盖“假币”戳记及经办人名章。A.柜员本人B.两人C.业务主管D.总会计

考题 柜员是指从事对公、零售等业务的临柜人员及承担部分授权工作的高级会计经办柜员,节假日值班临时授权人员除外。

考题 对客户遗留的存单、折、银行卡和贷款证等物品,应统一由()登记保管,超过一年未领取的,逐级上缴县级联社财务会计部门统一销毁。A、事后监督B、会计主管C、临柜柜员D、联行柜员

考题 会计柜员分为()3类4级A、业务经办B、业务主办C、特殊主办D、业务主管

考题 根据会计处理的权限不同,柜员分为()A、业务经办B、业务主办C、特殊经办D、业务主管

考题 柜员之间的现金调剂,应在()的组织和监督下进行。A、委派会计B、主办柜员C、经办柜员D、库管员

考题 只能办理临柜业务,不能对其他柜员授权的是()。A、业务经办B、业务主办C、业务主管D、业务主任

考题 临柜柜员发现假币应立即向交款人声明,并报告()进一步鉴定。A、管库员B、结算员C、业务主办D、业务主管

考题 实体柜员按能否办理临柜业务及可授权的级别,分为()。A、经办柜员B、授权柜员C、主办柜员D、主管柜员

考题 营业终了,经办柜员必须对尾箱中的现金、重要空白凭证进行核对,()必须对经办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点委派会计(会计主管)必须对主办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点,核对无误后方可上锁封箱A、委派会计B、主办柜员C、主任D、库管员

考题 委派会计休班时,《委派会计工作日志》由()保管并登记此登记簿。A、主办柜员B、事后监督C、库管员D、当日被授权的四级柜员

考题 柜员制机构至少配备3名前台柜员,根据权限严格区分经办柜员、()、委派会计,人员配置有困难的,可不设(),重要职责由委派会计代理。A、三级柜员、三级柜员B、四级柜员、四级柜员C、主管柜员、主管柜员D、主办柜员、主办柜员

考题 下列关于存款业务风险管理的说法正确的是()。A、对客户办理的一切资金收付可以通过内部人员账户过渡和周转。B、不得将信贷资金或客户存款资金转入客户经理(或其他员工)账户,不得利用客户经理账户资金归还贷款。C、严禁临柜人员保管客户存折(单、卡、证等)和代客户临柜办理业务,柜员制网点柜员不得为本人办理业务。D、加强对大额存取款业务(不分现金和转帐)合规性的审查与监督。会计主管对可疑存取款要提出核实意见。

考题 在坚持“不相容业务分离”的基础上,临柜柜员可以兼职办理()等业务。A、联行业务的录入或确认B、事后监督C、对账岗位D、出纳岗位

考题 柜员制模式下对柜员工作要求说法正确的有()。A、事后监督人员应对柜员经办业务逐笔勾对流水账B、信用社相关负责人应对柜员进行经常性的检查、监督。C、柜员可经办往来资金汇划、清算业务。D、柜员不得携带个人现金、手袋等物品临柜营业,不得经办本人业务

考题 事后监督人员分为()。A、管理柜员;B、监督柜员;C、经办柜员;D、操作柜员

考题 每日营业终了,()清点和核对尾箱现金库存是否与系统数据相符;汇总核对柜员尾箱、机构库尾箱个数;和核点金库库存是否与系统数据及相关登记簿相符。A、经办柜员;管库员;业务主办​B、业务主办;管库员;会计暨合规主管​C、经办柜员;业务主办;会计暨合规主管​D、经办柜员;业务主办;管库员

考题 实行柜员制的营业网点,分为前台柜员和后台柜员。前台柜员处理办理()。A、对公、储蓄等临柜业务,保管部分印章B、对公、储蓄等临柜业务,保管全部印章

考题 单选题每日营业终了,()清点和核对尾箱现金库存是否与系统数据相符;汇总核对柜员尾箱、机构库尾箱个数;和核点金库库存是否与系统数据及相关登记簿相符。A 经办柜员;管库员;业务主办​B 业务主办;管库员;会计暨合规主管​C 经办柜员;业务主办;会计暨合规主管​D 经办柜员;业务主办;管库员

考题 多选题实体柜员按能否办理临柜业务及可授权的级别,分为()。A经办柜员B授权柜员C主办柜员D主管柜员

考题 单选题在柜员发生抹账业务时,须由()在抹账单上签字确认。A 网点主管B 客户C 经办柜D 主办会计

考题 判断题柜员是指从事对公、零售等业务的临柜人员及承担部分授权工作的高级会计经办柜员,节假日值班临时授权人员除外。A 对B 错

考题 单选题对客户遗留的存单、折、银行卡和贷款证等物品,应统一由()登记保管,超过一年未领取的,逐级上缴县级联社财务会计部门统一销毁。A 事后监督B 会计主管C 临柜柜员D 联行柜员

考题 单选题只能办理临柜业务,不能对其他柜员授权的是()。A 业务经办B 业务主办C 业务主管D 业务主任

考题 多选题下列关于存款业务风险管理的说法正确的是()。A对客户办理的一切资金收付可以通过内部人员账户过渡和周转。B不得将信贷资金或客户存款资金转入客户经理(或其他员工)账户,不得利用客户经理账户资金归还贷款。C严禁临柜人员保管客户存折(单、卡、证等)和代客户临柜办理业务,柜员制网点柜员不得为本人办理业务。D加强对大额存取款业务(不分现金和转帐)合规性的审查与监督。会计主管对可疑存取款要提出核实意见。

考题 多选题下列关于柜员制营业网点的柜员在其他业务范围和操作权限的说法正确的是()。A根据操作规程,柜员制网点的柜员独立为客户办理个人结算、个人储蓄、单位结算、贷款、代收代付等业务。B独立承担相应责任C柜员在严格授权和严密监控下,实行单人临柜、自我复核、自我约束、自我控制、自担风险D柜员可给自己办理业务

考题 单选题网点临柜柜员收缴假币时,必须由()当客户面在假币正、背面加盖“假币”戳记及经办人名章。A 柜员本人B 双人C 网点主管D 主办会计