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会计主管或主办会计每周对所有柜员的()等至少进行一次检查,核对是否账实相符

  • A、尾箱现金
  • B、重要空白凭证
  • C、有价单证
  • D、代保管物品

参考答案

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考题 营业前,柜员必须检查现金实物与上日“()”现金箱余额是否相符,会计主管或会计主管授权人要监督柜员清点现金实物,并对柜员现金大数卡把核对。

考题 关于柜员现金箱的检查频次,说法正确的是( )。 A.运营主管(包括副主管)应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查B.网点负责人应每旬至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查C.支行运营管理职能部门组织人员至少每季对柜员现金箱进行一次检查,检查比例不低于营业机构柜员现金箱的30%,全年必须检查完所有营业机构的柜员现金箱D.支行主管运营管理工作的行长至少每半年对柜员现金箱进行一次检查,每次检查比例不低于营业机构柜员现金箱的20%

考题 会计主管或主办会计每周对所有柜员的()等至少进行一次检查,核对是否账实相符。A.尾箱现金B.重要空白凭证C.有价单证D.代保管物品

考题 会计主管应至少()调阅一次工作录像,查看柜员业务流程的规范性。A、每日B、每周C、每月D、每季

考题 支行委派会计主管及行长应定期或不定期检查柜员尾箱限额执行情况,下列说法正确的有()A、委派会计主管每周应全面检查1次B、委派会计主管每周至少抽查1次C、支行主管行长每月至少检查1次D、支行行长每季至少检查1次

考题 支行委派会计主管每周至少核对一次各类账账、账据、账款、账实、账表及内外账务相符。每周抽查柜员现金、重空。

考题 会计主管应定期组织总分账务核对和借款凭证勾对,监督信贷会计的操作行为,()对所辖营业网点重要空白凭证的领用、使用、结存数量至少进行一次全面的清查核对,定期检查档案管理情况,检查内外对账情况,监督未达账项核对。A、每月B、每周C、每季D、每旬

考题 营业终了,经办柜员必须对尾箱中的现金、重要空白凭证进行核对,()必须对经办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点委派会计(会计主管)必须对主办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点,核对无误后方可上锁封箱A、委派会计B、主办柜员C、主任D、库管员

考题 柜员制机构至少配备3名前台柜员,根据权限严格区分经办柜员、()、委派会计,人员配置有困难的,可不设(),重要职责由委派会计代理。A、三级柜员、三级柜员B、四级柜员、四级柜员C、主管柜员、主管柜员D、主办柜员、主办柜员

考题 系统内往来按日核对。实行逐级核对,由()每天选择“0198核对上下级资金账户余额”交易。A、柜员B、主办会计C、专人D、营业机构运营主管或运营主管授权人

考题 会计主管或主办会计()负责对本机构所有内部账户余额进行一次清理、核对,对不符合挂账要求或科目、账户使用错误的挂账及时进行处理A、每天B、每周C、每月D、每季

考题 会计主管(主办会计或营业经理)应不定期检查柜员卡的使用和保管,检查()等制度执行情况,督促柜员妥善保管重要物品A、人离业务界面签退B、印章保管C、钱箱上锁

考题 会计主办人员应每月关注挂账账户的余额,会计暨合规主管或会计负责人应至少每季一次核对挂账细项,避免非正常挂账,或是挂账款项未及时清理造成了客户资金的延误等不良后果。

考题 基层(部门)会计主管应()至少一次对本机构会计印章进行核对检查。A、每周B、每月C、每季D、每年

考题 每日营业终了,()清点和核对尾箱现金库存是否与系统数据相符;汇总核对柜员尾箱、机构库尾箱个数;和核点金库库存是否与系统数据及相关登记簿相符。A、经办柜员;管库员;业务主办​B、业务主办;管库员;会计暨合规主管​C、经办柜员;业务主办;会计暨合规主管​D、经办柜员;业务主办;管库员

考题 各网点要加强对主管号的管理,营业部主任或会计检查人员()至少核对一次主管操作号增加、删除的变动情况。A、每日B、每旬C、每月D、每周

考题 运营主管或授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证()至少进行一次账实相符检查。A、每周B、每旬C、每月D、每季

考题 判断题支行委派会计主管每周至少核对一次各类账账、账据、账款、账实、账表及内外账务相符。每周抽查柜员现金、重空。A 对B 错

考题 多选题各营业机构对柜员尾箱和库管员尾箱应定期或不定期进行检查,确保账实相符,下列叙述正确的是()A支行委派会计主管每周应抽查柜员重要空白凭证尾箱,确保柜员重要空白凭证尾箱账实相符B支行分管会计的行长每月至少进行一次重要空白凭证的查库C支行长每季至少进行一次重要空白凭证的全面盘查D支行长每半年至少进行一次重要空白凭证的全面盘查

考题 单选题柜员保管的空白重要凭证,应由()每周进行核对A 本人B 检查员C 会计主管D 主管行长

考题 多选题关于柜员及网点保管的重要空白凭证的检查监督频次,下列说法正确的是()。A柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查B运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查C网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括:核对柜员重要空白凭证账实是否相符,网点凭证领、发、存手续完整合规情况等D主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查

考题 单选题会计主管或主办会计()负责对本机构所有内部账户余额进行一次清理、核对,对不符合挂账要求或科目、账户使用错误的挂账及时进行处理A 每天B 每周C 每月D 每季

考题 多选题支行委派会计主管及行长应定期或不定期检查柜员尾箱限额执行情况,下列说法正确的有()A委派会计主管每周应全面检查1次B委派会计主管每周至少抽查1次C支行主管行长每月至少检查1次D支行行长每季至少检查1次

考题 单选题基层(部门)会计主管应()至少一次对本机构会计印章进行核对检查。A 每周B 每月C 每季D 每年

考题 判断题会计主办人员应每月关注挂账账户的余额,会计暨合规主管或会计负责人应至少每季一次核对挂账细项,避免非正常挂账,或是挂账款项未及时清理造成了客户资金的延误等不良后果。A 对B 错

考题 单选题会计主管应定期组织总分账务核对和借款凭证勾对,监督信贷会计的操作行为,()对所辖营业网点重要空白凭证的领用、使用、结存数量至少进行一次全面的清查核对,定期检查档案管理情况,检查内外对账情况,监督未达账项核对。A 每月B 每周C 每季D 每旬

考题 单选题各网点要加强对主管号的管理,营业部主任或会计检查人员()至少核对一次主管操作号增加、删除的变动情况。A 每日B 每旬C 每月D 每周