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根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会应按年度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。


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考题 根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会应按年度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。此题为判断题(对,错)。

考题 根据《银行业金融机构内部审计指引》, 银行业金融机构的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系。没有设立董事会的,由高级管理层负责履行有关职责。此题为判断题(对,错)。

考题 根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应当以( )明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。A.监事会形式B.股东大会形式C.制度形式D.董事会形式

考题 根据《银行业金融机构内部审计指引》, 审计委员会应按( )向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。A.年度B.季度C.半年D.月

考题 根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。此题为判断题(对,错)。

考题 审计委员会应按( )向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。A.月度 B.季度 C.半月度 D.年度

考题 审计委员会应按( )向董事会报告审计工作情况。A.天 B.月 C.季度 D.年

考题 内部审计可以向审计委员会报告工作。

考题 根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应建立审计全系统经营管理行为的内部审计部门,可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作。首席审计官由董事会任命并纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格核准范围,首席审计官岗位变动要事前向()报告。A、中国人民银行B、中国证监会C、中国银监会D、中国保监会

考题 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。(《银行业金融机构内部审计指引》第7条)A、不少于3人,多数成员应是非执行董事。B、审计委员会主席应由独立董事担任。C、没有设立董事会的,审计委员会组成及委员会负责人由高级管理层确定。D、不少于5人多数成员应是非执行董事。

考题 根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。

考题 在以下关于城市商业银行内部审计体系建设中,不符合《银行业金融机构内部审计指引》有关规定的情况是:()A、董事会应下设审计委员会B、审计委员会成员不少于2人C、审计委员会多数成员应是非执行董事D、审计委员会负责人可由董事长兼任

考题 根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。A、经营情况B、审计程序C、风险状况D、审计方法

考题 根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。A、适时B、定期C、不定期D、选择时间

考题 根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经()批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。A、股东大会B、董事会C、审计委员会D、监事会

考题 审计委员会应()向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。(《银行业金融机构内部审计指引》第34条)A、按月B、按季C、按年D、按周

考题 根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系。没有设立董事会的,由高级管理层负责履行有关职责。

考题 判断题根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会应按年度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。A 对B 错

考题 多选题在以下关于城市商业银行内部审计体系建设中,不符合《银行业金融机构内部审计指引》有关规定的情况是:()A董事会应下设审计委员会B审计委员会成员不少于2人C审计委员会多数成员应是非执行董事D审计委员会负责人可由董事长兼任

考题 单选题银行业金融机构审计委员会应按()向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。A 月度B 季度C 半年D 年度

考题 单选题根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经()批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。A 股东大会B 董事会C 审计委员会D 监事会

考题 单选题银行业金融机构审计委员会应按季度向董事会报告审计工作情况,并通报()。A 高级管理层和监事会B 首席执行官C 中国银监会D 中国人民银行

考题 多选题根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应以制度形式明确()及人员职责。A董事会B审计委员会C首席审计官D内部审计部门

考题 单选题根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。A 适时B 定期C 不定期D 选择时间

考题 单选题审计委员会应()向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。(《银行业金融机构内部审计指引》第34条)A 按月B 按季C 按年D 按周

考题 多选题董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准()。(《银行业金融机构内部审计指引》第12条)A内部审计章程B中长期审计规划C年度工作计划D对审计工作情况进行考核监督

考题 判断题根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。A 对B 错