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内部控制的具体工作分为:内控建设、()、监督、评价。

  • A、纠正
  • B、整改
  • C、执行
  • D、控制

参考答案

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考题 商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系,共同分析出现的新情况和新问题,以便内控体系作用的充分发挥。 ( )A.正确B.错误

考题 商业银行内部控制的建设、执行和内部控制的监督、 评价由内控合规部门统一负责。( )此题为判断题(对,错)。

考题 内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价, 均由内控合规部门承担。( )此题为判断题(对,错)。

考题 《关于进一步加强尽职监督管理工作的意见》要求把尽职监督管理纳入内控评价体系,___项目不属于尽职监督管理评价内容。A.内控合规管理控制评价B.内控制度执行评价C.监察监督控制评价D.问题整改控制评价

考题 项行长2010年内控合规工作会议讲话指出,要建设内部控制体系的3大体系是指()。A.内控制度体系、风险防控体系和内控监督体系B.内控制度体系、质量控制体系和内控监督体系C.内控制度体系、质量控制体系和制度保障体系

考题 商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门保持一定的联系,共同分析出现的新情况和新问题,以便内控体系作用的充分发挥。( )

考题 商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系,共同 分析出现的新情况和新问题,以便内控体系作用的充分发挥。 ( )

考题 (2017年)凌云公司近来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会,负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内控自我评价情况,协调内控审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,公司的上述做法属于内控要素中的( )。 A.控制环境 B.监控 C.风险评估 D.控制活动

考题 单位外部监督除了通过间接的执行监督业务来促进内控体系建设,还能通过对内部控制的监督促进内部控制的完善,内部监督更具有基础性和根本性。

考题 是否出具自评报告的公司的内部控制差异主要集中在()方面。A、自我评价B、控制活动C、内部监督D、内控分析

考题 内部控制评价工作应严格遵循()等法律法规规定来执行。A、内控基本规范B、内控评价指引C、公司内部控制评价办法规定程序D、财政法

考题 以下关于董事会的内控职责的说法中,错误的是()。A、审议批准公司内部控制政策,监督内部控制政策的实施B、定期研究和评价公司内控的健全性、合理性和有效性C、制定内部控制政策,报经审议后执行D、审议批准公司年度内部控制评价报告

考题 内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求,其基本任务可以总结为以下几个方面()A、建立和完善满足《基本规范》要求的内部控制体系B、对内部控制进行评价和披露C、对识别的内控缺陷进行有次序的整改D、建立持续的内控监督过程

考题 兴业银行内部控制评估工作不包括()A、确定内控评价范围B、对控制环节进行设计、检查和监督C、对控制环节进行记录、测试和评价D、缺陷及整改

考题 兴业银行内部控制评估工作可以分为以下几个方面()A、通过风险评估确定内控评价范围B、对控制环节进行记录、测试和评价C、缺陷及整改D、管理层内部控制评价报告

考题 兴业银行内部控制评估工作可以分为实施风险评估确定内控评价范围,对控制环节进行记录、测试和评价()管理层内控评价报告四个方面。A、缺陷及整改B、识别缺陷C、整改缺陷D、处理缺陷

考题 根据《金融资产管理公司内部控制办法》规定,内部控制要素之一的监督、评价与纠正,包括()。A、业务检查B、内控的评价C、报告D、纠正机制

考题 农业银行内控合规管理信息系统(ICCS)建设,属于内部控制要素中的:()。A、控制活动B、内部监督C、信息与沟通D、风险评估

考题 商业银行内部控制评价中的过程评价是对()等体系要素的评价。A、内部控制环境;B、风险识别与评估;C、内部控制措施;D、内控目标实现程度;E、监督评价与纠正。

考题 多选题根据《金融资产管理公司内部控制办法》规定,内部控制要素之一的监督、评价与纠正,包括()。A业务检查B内控的评价C报告D纠正机制

考题 单选题商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价。()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。A 内部控制的建设、执行部门B 内部控制的监督、评价部门C 内部控制的建设、监督部门D 内部控制的执行、评价部门

考题 单选题下列有关内部控制制度评价说法错误的是(  )。A 企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价B 内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理保证C 内控缺陷可以分为设计缺陷和运行缺陷D 企业进行内控有效性评价,仅对内控设计有效性进行评价,不包括内控运行有效性评价

考题 多选题内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求,其基本任务包括()A建立和完善满足《企业内部控制基本规范》要求的内部控制体系B对内部控制进行评价和披露C对识别的内控缺陷进行有次序的整改D建立持续的内控监督过程

考题 多选题兴业银行内部控制评估工作可以分为以下几个方面()A通过风险评估确定内控评价范围B对控制环节进行记录、测试和评价C缺陷及整改D管理层内部控制评价报告

考题 多选题法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()A负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定,汇总编制内控评价报告并向管理层报告B负责建立内控评价考核机制,强化内部控制评价结果运用C负责内控评价相关信息系统的建设与维护D负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训

考题 多选题是否出具自评报告的公司的内部控制差异主要集中在()方面。A自我评价B控制活动C内部监督D内控分析

考题 单选题内部控制的具体工作分为:内控建设、()、监督、评价。A 纠正B 整改C 执行D 控制