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内部审计项目应按照()的规定实施。

  • A、内部控制规范
  • B、内部审计准则
  • C、外部审计准则
  • D、公司法

参考答案

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考题 《安徽省内部审计条例》规定:内部审计人员实施内部审计时,与被审计对象或者审计事项有利害关系的,应当回避。( ) 此题为判断题(对,错)。

考题 依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行在实施内部审计活动外包时,应注意:( ) A、本银行内部审计人员应参与并监督项目实施B、建立相应的外包审计项目知识转移机制C、建立内部审计活动外包制度D、内部审计人员负责向总审计师报告外包活动的有关情况

考题 内部审计项目应按照()的规定实施。 A.内部控制规范B.内部审计准则C.外部审计准则D.公司法

考题 我国社会审计人员参加审计机关组织实施的审计项目时,应遵循的审计准则是:A:国家审计准则 B:内部审计准则 C:注册会计师审计准则 D:国际内部审计准则

考题 下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:A、内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议 B、审计概况是对内部审计项目的总体情况的介绍和说明,一般应包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等 C、审计依据是实施内部审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定,内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则规定的情形,应当做出解释或说明 D、内部审计人员提出的结论仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价

考题 审计机关根据年度审计任务的安排,需要依次实施的所有审计项目的计划是( )。A.国家审计计划 B.内部审计计划 C.审计项目计划 D.审计方案

考题 下列不是注册会计师对内部审计的特定工作实施审计程序的是( )。 A.检查内部审计人员已检查的项目 B.检查其他类似项目 C.观察内部审计程序的实施情况 D.评价内部审计发现的例外或异常事项是否得以适当解决

考题 下列不是注册会计师对内部审计的特定工作实施审计程序的是( )。 A、检查内部审计人员已检查的项目 B、检查其他类似项目 C、观察内部审计程序的实施情况 D、评价内部审计发现的例外或异常事项是否得以适当解决

考题 下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。A、内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制B、内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务C、建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构D、被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责

考题 当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在()阶段应当考虑项目审计目标及要求。A、审计计划B、审计实施C、审计报告D、后续审计

考题 内部审计项目质量控制主要措施不包括()。A、指导内部审计人员执行项目审计方案B、监督审计实施过程C、检查已实施的审计工作D、审计项目的性质及复杂程度

考题 内部审计机构只能在规定期限内实施后续审计。

考题 在建设项目内部审计方式中,()的实施时间较长、审计项目和审计事项涉及多个方面。A、跟踪审计B、专项审计C、绩效审计D、风险管理审计

考题 内部审计的督导工作应贯彻于()。A、审计准备阶段B、审计实施阶段C、审计终结阶段D、审计项目的全过程

考题 内部审计项目质量控制是为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法。()对制定并实施系统、有效的质量控制政策与程序负总体责任。A、上级内部审计机构负责人B、本单位分管内部审计工作的负责人C、本单位内部审计机构负责人D、内部审计人员

考题 会计师事务所应当按照()的规定,考虑是否委派适当的项目质量控制复核人员,以客观评价项目组作出的重大判断以及在编制内部控制审计报告时得出的结论。A、《企业内部控制审计指引实施意见》B、《企业内部控制审计指引》C、《企业内部控制评价指引》D、《企业内部控制应用指引》

考题 单选题内部审计项目质量控制主要措施不包括()。A 指导内部审计人员执行项目审计方案B 监督审计实施过程C 检查已实施的审计工作D 审计项目的性质及复杂程度

考题 多选题内部审计督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对实施审计工作的审计人员所进行的监督和指导。督导应贯穿于审计项目的全过程,包括()阶段。A审计计划B审计准备C审计实施D审计终结

考题 单选题A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。A注册会计师不应当对甲公司内部审计人员特定工作实施以下(  )审计程序。A 检查内部审计人员已经检查过的项目B 检查内部审计人员其他类似项目C 评价内部审计人员的专长和独立性D 观察内部审计人员正在实施的程序

考题 单选题内部审计项目应按照()的规定实施。A 内部控制规范B 内部审计准则C 外部审计准则D 公司法

考题 单选题在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()。A 检查其他类似项目B 评价内部审计人员的专长和独立性C 检查内部审计人员已经检查过的项目D 观察内部审计人员正在实施的程序

考题 多选题注册会计师对内部审计人员特定工作实施的审计程序主要包括(  )。A检查内部审计人员已经检查过的项目B检查其他类似项目C观察内部审计人员正在实施的程序D重新执行内部审计人员已经执行过的程序

考题 单选题注册会计师对内部审计人员特定实施的主要审计程序不包括(  )。A 对内部审计人员的工作全部重新执行B 观察内部审计人员正在实施的程序C 检查内部审计人员已经检查过的项目D 检查其他类似项目

考题 单选题下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。A 内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制B 内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务C 建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构D 被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责

考题 单选题在建设项目内部审计方式中,()的实施时间较长、审计项目和审计事项涉及多个方面。A 跟踪审计B 专项审计C 绩效审计D 风险管理审计

考题 单选题内部审计项目质量控制是为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法。()对制定并实施系统、有效的质量控制政策与程序负总体责任。A 上级内部审计机构负责人B 本单位分管内部审计工作的负责人C 本单位内部审计机构负责人D 内部审计人员

考题 单选题当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在()阶段应当考虑项目审计目标及要求。A 审计计划B 审计实施C 审计报告D 后续审计