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内部审计部门或岗位对单位内部管理制度和机制的建立与执行情况的检查频率应当为()。

  • A、半年一次
  • B、一年一次
  • C、定期
  • D、不定期

参考答案

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考题 为检查单位内部管理制度和机制的建立和执行情况,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议,行政事业单位的内部审计、监察等部门应当()。 A、每半年检查一次B、不定期检查C、定期检查D、定期或不定期检查

考题 单位应当按照内部控制要求,在审计部门和检查部门的直接领导下,建立适合本单位实际情况的内部控制体系。() 此题为判断题(对,错)。

考题 商业银行应建立与各类金融创新业务性质及规模相适应的完善的内部控制制度,通过独立的内部和外部审计检查内控制度的建立与执行情况。() 此题为判断题(对,错)。

考题 内部审计集中化管理是指保险机构设置专门的内部审计机构或部门,统一制定实施预算管理、人力资源管理、作业管理等内部审计管理制度,其他各级机构(含保险子公司及各分支机构)可不再设置内部审计部门和岗位。此题为判断题(对,错)。

考题 单位应当对资产实行分类管理,建立()制度。A、各部门或岗位的岗位责任制B、财务管理制度C、资产内部管理制度D、货币资金管理制度

考题 下列说法中,错误的是()。A、单位应当建立健全内部监督制度B、单位应当明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限C、单位只需要外部监督,不需要内部监督检查D、单位应当对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价

考题 审计部门应当促进被审计单位建立健全内部控制制度,完善内部()制约机制。A、监督B、监控C、督导D、监测

考题 审计部门应当()。A、宣传贯彻财经审计法规规定B、反映和运用审计成果C、促进被审计单位建立健全内部控制制度D、完善内部监督制约机制

考题 行政事业单位应当建立健全(),明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限,规定内部监督的程序和要求,对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。A、预算控制制度B、授权审批制度C、不相容岗位分离制度D、内部监督制度

考题 行政事业单位的内部审计部门或岗位应当()检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。A、定期检查B、不定期检查C、定期或不定期检查D、每半年检查

考题 内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

考题 内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况。

考题 内部审计集中化管理是指保险机构设置专门的内部审计机构或部门,统一制定实施预算管理、人力资源管理、作业管理等内部审计管理制度,其他各级机构(含保险子公司及各分支机构)可不再设置内部审计部门和岗位。

考题 《流动资金贷款管理暂行办法》中规定,贷款人在完善内部控制机制方面,应做到哪几点?()A、完善内部控制机制。B、实行贷款全流程管理。C、全面了解客户信息。D、建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制。E、将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位的考核和轮岗机制。

考题 会员单位要建立公众教育工作的内部检查机制,()对辖行机构公众教育工作执行情况开展监督检查。

考题 贷款人应完善内部控制机制,实行贷款全流程管理,将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位()。A、风险管理制度B、考核和问责机制C、风险限额管理制度D、免责机制

考题 单位启动内部控制建设,应当()。A、成立内部控制领导小组B、由单位主要负责人担任组长C、建立内部控制联席工作机制并开展工作D、明确内部控制牵头部门(或岗位)E、请求上级部门指导

考题 单选题建立由内部审计等监督检查部门对各部门、各分支机构及其各岗位全面监督反馈的第()道防线。内部审计和合规监察等监督检查部门独立于其他部门,并对内控制度的执行情况实施检查和反馈。A 一B 二C 三D 四

考题 单选题审计部门应当促进被审计单位建立健全内部控制制度,完善内部()制约机制。A 监督B 监控C 督导D 监测

考题 判断题内部审计集中化管理是指保险机构设置专门的内部审计机构或部门,统一制定实施预算管理、人力资源管理、作业管理等内部审计管理制度,其他各级机构(含保险子公司及各分支机构)可不再设置内部审计部门和岗位。A 对B 错

考题 单选题单位应当对资产实行分类管理,建立()制度。A 各部门或岗位的岗位责任制B 财务管理制度C 资产内部管理制度D 货币资金管理制度

考题 单选题根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的规定,下面各种表述中正确的是()A 单位负责人应当制定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告B 单位内部监察与其内部控制的建立和实施不能保持相对独立,并根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率C 内部审计部门或岗位应每年检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议D 国务院财政部门及其派出机构和市级以上各级人民政府财政部门应当对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查

考题 判断题内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。A 对B 错

考题 单选题下列说法中,错误的是()。A 单位应当建立健全内部监督制度B 单位应当明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限C 单位只需要外部监督,不需要内部监督检查D 单位应当对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价

考题 单选题贷款人应完善内部控制机制,实行贷款全流程管理,将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位()。A 风险管理制度B 考核和问责机制C 风险限额管理制度D 免责机制

考题 多选题单位启动内部控制建设,应当()。A成立内部控制领导小组B由单位主要负责人担任组长C建立内部控制联席工作机制并开展工作D明确内部控制牵头部门(或岗位)E请求上级部门指导

考题 多选题内部审计部门或岗位对单位内部管理制度和机制的建立与执行情况的检查频率应当为()。A半年一次B一年一次C定期D不定期