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应用“单机版金蝶财务软件”实施被审计单位取数,但是会计人员不知道备份在哪时可以采取()操作。

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参考答案

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考题 下列审计证据中。证明力最强的是:A.被审计单位提供的证明材料B.被审计单位会计人员的言词证据C.有关审计事项的环境证据D.审计人员亲自编制的相关资料

考题 按照法律规定,对被审计单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责的是:A.被审计单位会计人员B.被审计单位负责人C.审计人员D.审计机关负责人

考题 下列审计证据中,证明力最强的是:A、被审计单位提供的证明材料 B、被审计单位会计人员的口头证据 C、有关审计事项的环境证据 D、审计人员亲自编制的相关资料

考题 遇有办理紧急事项、被审计单位涉嫌严重违法违规等特殊情况,经本级人民政府批准,审计机关可以( )。A.在实施审计7日前审计机关应向被审计单位送达审计通知书 B.在实施审计3日前审计机关应向被审计单位送达审计通知书 C.不持审计通知书直接实施审计 D.直接持审计通知书实施审计

考题 审计机关调查了解被审计单位的有关情况,编制审计实施方案,向被审计单位送达审计通知书的时间是:A、在实施审计3日前 B、在实施审计60日前 C、在实施审计7日前 D、在实施审计10日前

考题 下列关于审计实施的说法,正确的有:A、审计机关应当在实施审计3日前向被审计单位送达审计通知书 B、审计机关应当在实施审计7日前向被审计单位送达审计通知书 C、如遇有办理紧急事项、被审计单位涉嫌严重违法违规的情况,经本级人民政府批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计 D、审计机关应当调查了解被审计单位的有关情况,编制审计实施方案 E、审计机关可以根据以往被审计单位有关情况,利用以前的审计实施方案

考题 (2007年)按照法律规定,对被审计单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责的是(  )A.被审计单位会计人员 B.被审计单位负责人 C.审计人员 D.审计机关负责人

考题 注册会计师没有义务实施的程序是( )。 A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷 B.了解被审计单位情况及其环境 C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否等到执行

考题 下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。 A、被审计单位的治理层 B、被审计单位的管理层 C、被审计单位的普通员工 D、负责被审计单位内部控制审计的注册会计师

考题 审计机关实施审计封存措施,可以指定()负责保管被封存的资料和资产。A、审计组B、审计人员C、被审计单位D、会计人员

考题 内部审计人员在(),应向被审计单位送达内部审计通知书,并做好必要的审计准备工作。A、进驻被审计单位后B、实施审计后C、实施审计时D、实施审计前

考题 在金蝶K/3报表系统取数公式设置中,只能取当前账套中的数据,而不能从其他账套取数

考题 金蝶财务软件日常业务处理的引入功能,不包含()A、引入凭证B、引入报表C、引入摘要D、引入账簿

考题 下面()不是金蝶财务软件系统预设的核算项目A、成本明细B、职员C、往来单位D、部门

考题 审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可由审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竟选用哪种方式取决于()A、审计人员的业务能力B、被审计单位的会计人员的素质C、被审计单位内部控制的健全程度D、审计人员是否遵守审计准则

考题 企业使用金蝶KIS系列财务软件的Sqlserver数据库时,在()的情况下可以使用ODBC方式连接数据库。A、数据库有密码B、数据库没有密码C、在服务器上取数D、在客户端取数

考题 单选题下面()不是金蝶财务软件系统预设的核算项目A 成本明细B 职员C 往来单位D 部门

考题 单选题在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是()。A 查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷B 了解被审计单位及其环境C 实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计D 实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

考题 多选题在确定函证对象后,如果被审计单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的有()。A如果被审计单位的要求合理,则应当实施替代审计程序B如果被审计单位的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制C如果被审计单位的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制D如果被审计单位要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制E如果被审计单位的要求合理,则应视为审计范围受到限制

考题 多选题货币资金业务交易、账户余额和列报的认定层次的主要风险包括(  )。A银行存款的期末收支存在大额的截止性错误B被审计单位存在虚假的货币资金余额或交易C被审计单位以各种理由不配合审计人员实施银行函证D被审计单位未按照企业会计准则规定对货币资金作出恰当披露E被审计单位会计人员按期核对银行存款日记账和银行存款对账单

考题 单选题审计机关实施审计封存措施,可以指定()负责保管被封存的资料和资产。A 审计组B 审计人员C 被审计单位D 会计人员

考题 多选题在财务报表审计中,注册会计师有义务实施的程序是( )。A查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷B了解被审计单位情况及其环境C实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计D实施穿行测试,以保证被审计单位相关控制活动已经有效执行

考题 单选题审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可出审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竞选用哪种方式取决于()。A 审计人员的业务能力B 被审计单位的会计人员的素质C 被审计单位内部控制的健全程度D 审计人员是否遵守审计准则

考题 单选题内部审计人员在(),应向被审计单位送达内部审计通知书,并做好必要的审计准备工作。A 进驻被审计单位后B 实施审计后C 实施审计时D 实施审计前

考题 单选题在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是()。A 查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷B 了解被审计单位情况及其环境C 实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计D 实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

考题 多选题应用“单机版金蝶财务软件”实施被审计单位取数,但是会计人员不知道备份在哪时可以采取()操作。A可以指定目录搜索B不可以指定目录搜索C搜索*.mdbD搜索#.mdb

考题 单选题企业使用金蝶KIS系列财务软件的Sqlserver数据库时,在()的情况下可以使用ODBC方式连接数据库。A 数据库有密码B 数据库没有密码C 在服务器上取数D 在客户端取数