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多选题
薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括()。
A

抽查人员调配单

B

抽查考勤表

C

抽查工资单

D

抽查工资汇总表

E

抽查应付职工薪酬总账


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 “三基”工作抽查督导考核,半年抽查验收时现场抽考挂钩得分作为本单位月度抽查考核得分与单位工资总额及领导班子成员月度支付薪酬挂钩。() 此题为判断题(对,错)。

考题 薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括( )。 A.抽查人员调配单 B.抽查考勤表 C.抽查工资单 D.抽查工资汇总表 E.抽查应付职工薪酬总账

考题 随机抽查事项清单应当明确()、抽查比例、抽查频次、抽查方式、抽查内容等。 A.抽查事项名称B.抽查依据C.抽查主体D.抽查对象

考题 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:A:审阅与薪酬业务有关的规章制度 B:审查薪酬费用的账务处理是否正确 C:检查工资汇总表是否经过授权审批 D:抽查考勤单有无工资发生部门主管签字 E:检查各项津贴、补贴的发放范围和标准是否合规

考题 下列各项中,不属于薪酬业务内部控制测评的是(  )。A.审阅与薪酬业务有关的规章制度 B.审查薪酬费用的账务处理是否正确 C.检查工资汇总表是否经过授权审批 D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字

考题 下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )A.核对明细表 B.抽查部分采购业务 C.走访、观察业务经办与记录是否独立 D.了解并描述内部控制 E.抽查付款业务

考题 审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是( )。A.系统抽样法,抽查已付款凭证 B.整群抽样法,抽查已付款凭证 C.随机抽样法,抽查已付款凭证 D.判断抽样法,抽查可疑付款凭证

考题 采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。A.了解并描述采购与付款业务的内部控制 B.抽查部分采购业务 C.付款环节的测试 D.收款环节的测试

考题 下列各项中,属于对应付职工薪酬实质性审查的有:A:审查薪酬费用账务处理的正确性 B:重新计算工资结算汇总表的正确性 C:审阅与薪酬业务有关的制度规定 D:抽查工资单是否连续编号 E:检查薪酬汇总表是否经过授权审批

考题 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:A、审阅与薪酬业务有关的规章制度 B、审查薪酬费用的账务处理是否正确 C、检查工资汇总表是否经过授权审批 D、抽查考勤单有无工资发生部门主管签字 E、抽查工资分配转账凭证是否连续编号,是否经财会部门主管审核

考题 变电设备验收过程中,现场抽检应明确( )、抽检方法及抽检比例。(A)抽查内容 (B)抽查部位 (C)抽查地点 (D)抽查人员

考题 变电设备验收过程中,现场抽检应明确( )、抽检方法及抽检比例。抽查内容$;$抽查部位$;$抽查地点$;$抽查人员

考题 审计人员对应付账款内部控制评测之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是()。A、系统抽样法,抽查已付款凭证B、整群抽样法,抽查已付款凭证C、随机抽样法,抽查已付款凭证D、判断抽样法,抽查可疑’付款凭证

考题 用抽查法进行纳税检查时,抽查效果的好坏,关键在于()。A、抽查方法的确定B、抽查对象的多少C、抽查对象的确定D、抽查人员的素质

考题 薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括()。A、抽查人员调配单B、抽查考勤表C、抽查工资单D、抽查工资汇总表E、抽查应付职工薪酬总账

考题 下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A、核对明细表B、抽查部分采购业务C、走访、观察业务经办与记录是否独立D、了解并描述内部控制E、抽查付款业务

考题 信息收集包括工作信息记录、内部信息传递、系统数据调阅、()。A、客户面谈抽查B、电话录音抽查C、消费者询问抽查D、市场检查抽查

考题 生产循环的控制测试不包括()。A、对客户的内部控制制度进行简易抽查B、工薪业务的控制制度C、对客户的内部控制制度进行全面检查D、抽查成本会计制度

考题 平时抽查一般不包括()。A、费用的抽查B、进度的抽查C、质量的抽查D、工作纪律的抽查

考题 多选题下列属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。A抽查产品成本计算单上直接人工费计算的正确性B抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对D实地观察仓库验收原材料的情况E抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

考题 多选题在薪酬业务循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责包括:()A考勤记录与审批B工资结算汇总表的编制与审核C工资单的编制与审核D人员调配单的编制与审批E产量记录和工时记录

考题 多选题下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A核对明细表B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D了解并描述内部控制E抽查付款业务

考题 单选题审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实。最佳的抽查方法是(  )。A 系统抽样法,抽查已付款凭证B 整群抽样法,抽查已付款凭证C 随机抽样法,抽查已付款凭证D 判断抽样法,抽查可疑付款凭证

考题 单选题生产循环的控制测试不包括()。A 对客户的内部控制制度进行简易抽查B 工薪业务的控制制度C 对客户的内部控制制度进行全面检查D 抽查成本会计制度

考题 多选题监督抽查的扦样单,应加盖()公章才有效。A被抽查企业B被抽查企业和抽查机构C抽查机构D下达任务的农业行政主管部门

考题 多选题对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )A了解并描述内部控制B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D核对明细表E抽查付款业务

考题 单选题平时抽查一般不包括()。A 费用的抽查B 进度的抽查C 质量的抽查D 工作纪律的抽查