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甲公司管理层为了改进完善内部控制,正在重新检查本公司现有的职责、岗位设置的合理性。下列各项中,属于兼任不相容岗位的情况有()。

A.财务部主任同时担任采购部的审批主管

B.记录存货明细账的会计人员同时负责存货的实物管理

C.行政部经理兼任工会主席

D.销售部经理同时负责客户信用的调查评估与销售合同的审批签订


参考答案

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考题 甲公司存在下列事项中,最可能导致A注册会计师解除业务约定的是( )。A.甲公司没有书面的内部控制B.管理层诚信存在严重问题C.管理层凌驾于内部控制之上D.管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷

考题 A注册会计师决定首先评价甲公司企业层面的内部控制,评价企业层面内都控制的主要目的在于( )。 A.对甲公司企业层面内部控制发表适当的审计意见 B.确定对甲公司各项具体内部控制的适当测试范围 C.向甲公司管理层提出内部控制改进建议 D.识别甲公司财务报表中存在的重大错报风险

考题 针对下列与侵占资产相关的舞弊机会,A注册会计师可以提请甲公司管理层通过完善内部控制予以防范的包括( )。A.甲公司的存货具有体积小、价值高的特性B.甲公司对资产的记录不充分,存在记录不完整的情况C.甲公司管理层对本公司所使用的信息技术缺乏了解D.甲公司购买了一些无记名的有价证券

考题 下列不属于公司管理层职责的是( )。A.完善公司内部控制制度 B.保证公司独立运作 C.加强他律 D.保证资产安全

考题 甲公司管理层为了进一步完善内部控制,正在重新检查本公司现有的职责、岗位设置的合理性。下列各项中,不属于兼任不相容岗位的情况有()。 A. 财务部主任同时担任采购部的审批主管 B. 记录存货明细账的会计人员同时负责存货的实物管理 C. 行政部经理兼任工会主席 D. 销售部经理同时负责客户信用的调查评估与销售合同的审批签订

考题 监察稽核部门负责内部控制制度的综合管理,其具体职责包括()。A:对各项业务及其操作提出内部控制建议 B:独立检查和评价有关内部控制制度的合理性 C:对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及调查 D:健全完善内部控制制度的评审和反馈机制,建立预测预警系统

考题 下列选项中,不属于银行高级管理层内部控制职责的是(  )。A.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行 B.负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 C.负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施 D.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

考题 下列选项中,不属于银行高级管理层内部控制职责的是( )。A.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行 B.负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 C.负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施 D.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

考题 甲公司管理层为了改进完善内部控制,正在重新检查本公司现有的职责、岗位设置的合理性。下列各项中,属于兼任不相容岗位的情况有()。A、财务部主任同时担任采购部的审批主管 B、记录存货明细账的会计人员同时负责存货的实物管理 C、行政部经理兼任工会主席 D、销售部经理同时负责客户信用的调查评估与销售合同的审批签订