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前期资本金到位及使用情况须由专业审计机构进行专项审计,审批行作业监督审核要点不包含()。

  • A、审计单位是否盖章,审计人是否签字、盖章,审计人是否具有审计资质,资质证书是否年检
  • B、审计机构的营业执照效期是否覆盖贷款期限
  • C、对贷款审批期间到位的项目资本金入账凭证及资金来源性质进行审核,资本金的使用是否符合约定用途
  • D、是否按比例先使用资本金后使用农发行贷款

参考答案

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考题 对于审计工作底稿的复核,除了复核审计定性和处理处罚是否准确适当外,还应包括:A.所附审计证据是否充分、有效B.是否清楚地载明了审计人员所负的责任C.审计方案是否经过批准D.是否经过甲公司签字盖章

考题 在审核具体审计计划时不需要特别注意审核的事项有()。A、审计程序能否达到审计目标B、重点审计程序的制定是否恰当C、被审计单位管理当局是否同意审计计划D、审计程序是否适合各审计项目的具体情况

考题 前期调查的目的之一是对被审计单位进行一般了解,评估约定项目(),以决定是否接受委托。 A.是否存在B.审计工作底稿C.审计对象D.审计风险

考题 按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有( ) A.审计建议是否正确、客观和合理 B.审计报告中是否存在错误和遗漏 C.审计人员是否实施了必要的审计程序 D.收集的审计证据是否能够支持审计结论 E.审计时间安排和人员分工是否恰当

考题 按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有:A:审计建议是否正确、客观和合理 B:审计报告中是否存在错误和遗漏 C:审计人员是否实施了必要的审计程序 D:收集的审计证据是否能够支持审计结论 E:审计时间安排和人员分工是否恰当

考题 审计机构主要审理下列内容( )。 A.被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳 B.审计目标是否实现 C.主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分 D.审计程序是否符合规定 E.评价、定性、处理处罚意见是否恰当

考题 审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列()等事项进行复核。A、具体审计目标是否实现B、审计措施是否有效执行C、得出的审计结论及其相关标准是否适当D、审计证据是否适当、充分E、事实是否清楚

考题 审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿进行审核,审查下列哪些()事项。A、具体审计目标是否实现B、审计措施是否有效执行C、事实是否清楚D、审计证据是否适当、充分

考题 审计机构主要审理下列内容()。A、被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳B、审计目标是否实现C、主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分D、审计程序是否符合规定E、评价、定性、处理处罚意见是否恰当

考题 审计人员需要利用外部专家的专业咨询和专业鉴定作为审计证据的,应当对下列哪些()方面作出判断。A、依据的样本是否符合审计项目的具体情况B、专业咨询、专业鉴定是否能取得被审计单位同意C、使用的方法是否适当和合理D、专业咨询、专业鉴定是否与其他审计证据相符

考题 审计人员需要使用有关监管机构、中介机构、内部审计机构等已形成的工作结果作为审计证据的,应当对该工作结果的下列哪些()方面作出判断。A、是否与审计目标相关B、是否可靠C、是否与其他审计证据相符D、是否能取得原机构的同意

考题 下列关于项目投资计划、资金来源及概算执行审计的说法正确的是()。A、应审计计划(预算)下达及分解依据是否真实合法,是否及时足额下达或分解等B、应审计资金来源是否列入投资计划和部门预算C、应审计设计变更的程序和手续是否履行,重大设计变更是否报水行政主管部门审批D、应审计预备费使用是否符合规定,动用是否经有权审批部门批准,额度是否控制在批准的额度内E、应审计概算批准的投资内容是否完成,有无超概算、扩大规模、提高标准和计划外投资等

考题 在销售与收款循环审计中,审计人员为了查实被审计单位的赊销业务是否遵循了赊销批准制度,应检查()上是否有审批人的签字A、定货单B、发运单C、销货单D、销货发票

考题 审计机关进行审计或者专项审计调查时,是否有权对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查?()A、有权B、无权C、征得社会审计机构同意后可以

考题 审计业务部门应当进行复核并提出书面复核意见的事项有:()。A、审计目标是否实现B、审计实施方案确定的审计事项是否完成C、审计证据是否适当、充分D、审计程序是否符合规定E、被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳

考题 各机构可根据实际情况提请国税部门协助审核或聘请外部审计机构对核销资料进行审核,确定待核销的呆账贷款或待置换贷款资料是否符合条件。

考题 授信调查人员在审核授信申请人提供的年度审计报告时,应注意的不包括()。A、是否有注册会计师签字及盖章B、是否有注册会计师事务所执业许可证C、是否有注册会计师的身份证明D、审计意见是否符合要求

考题 通过(),并不能判断在上市公司重大资产重组中,为上市公司重大资产重组的获得提供服务的审计机构、人员与评估机构、人员是否能够保持独立性。A、公司聘请的对标的资产进行审计的审计机构与对资产进行评估的评估机构是否存在主要股东相同B、公司聘请的对标的资产进行审计的审计机构与对资产进行评估的评估机构是否受同一控制人控制C、是否由同时具备注册会计师及注册资产评估师的人员对同一标的资产既执行审计业务,又执行评估业务D、公司聘请的对标的资产进行审计的审计机构与对资产进行评估的评估机构是否存在业务联系

考题 多选题在聘请外部专家时,内部审计机构应当对外部专家的独立性进行评价,考虑()。A是否与与审计事项之间是否存在专业关系B是否与被审计单位之间是否存在重大利益关系C是否与被审计单位管理层重要人员是否存在私人关系D是否是从组织外部聘请

考题 多选题审计人员需要使用有关监管机构、中介机构、内部审计机构等已形成的工作结果作为审计证据的,应当对该工作结果的下列哪些()方面作出判断。A是否与审计目标相关B是否可靠C是否与其他审计证据相符D是否能取得原机构的同意

考题 多选题审计业务部门应当进行复核并提出书面复核意见的事项有:()。A审计目标是否实现B审计实施方案确定的审计事项是否完成C审计证据是否适当、充分D审计程序是否符合规定E被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳

考题 单选题审计机关进行审计或者专项审计调查时,是否有权对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查?()A 有权B 无权C 征得社会审计机构同意后可以

考题 单选题前期资本金到位及使用情况须由专业审计机构进行专项审计,审批行作业监督审核要点不包含()。A 审计单位是否盖章,审计人是否签字、盖章,审计人是否具有审计资质,资质证书是否年检B 审计机构的营业执照效期是否覆盖贷款期限C 对贷款审批期间到位的项目资本金入账凭证及资金来源性质进行审核,资本金的使用是否符合约定用途D 是否按比例先使用资本金后使用农发行贷款

考题 单选题下列选项中,不属于审计组组长对审计工作底稿进行审核的是:A 具体审计目标是否实现B 事实是否清楚C 审计准则是否适当D 审计措施是否有效执行

考题 多选题审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿进行审核,审查下列哪些()事项。A具体审计目标是否实现B审计措施是否有效执行C事实是否清楚D审计证据是否适当、充分

考题 多选题审计人员需要利用外部专家的专业咨询和专业鉴定作为审计证据的,应当对下列哪些()方面作出判断。A依据的样本是否符合审计项目的具体情况B专业咨询、专业鉴定是否能取得被审计单位同意C使用的方法是否适当和合理D专业咨询、专业鉴定是否与其他审计证据相符

考题 多选题进行按揭贷款的业务审核包括以下哪些操作()A审核银行卡是否已关联其他贷款账户。B审核银行卡状态是否正常。C审核是否为本机构开出票据,识别票据的真伪。D审核按揭贷款开户通知书、借款合同、担保合同、审批书及有关材料是否完备、签字盖章是否齐全。E审核合同约定贷款担保方式是否抵质押,若是,则与一般的贷款一样要做担保品登记关联。