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下列职务中,不属于不相容职务的是()。
- A、执行某项业务与记录该项业务
- B、记录总账与记录明细账、日记账
- C、授权某项业务与审核该项业务
- D、执行某项业务与审核该项业务
参考答案
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考题
如果注册会计师是首次接受委托,按照规定对存货实施了一定的审计程序,仍不能获得有关期末存货余额充分、适当的审计证据,应出具的审计意见有()。A、无保留意见B、保留意见C、否定意见D、无法表示意见E、放弃发表意见
考题
适当的职责分离有助于防止有意或无意的错误,下列符合适当的职责分离要求的是()。A、负责应收账款记账的职员负责编制银行存款余额调节表B、编制销售发票通知单的人员不能同时开具销售发票C、在销售合同订立前,由专人就销售价格.信用政策.发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判D、应收票据的取得.贴现和保管由某一会计专门负责
考题
大众制造公司材料消耗较大,平时库存数量较多。注册会计师李洪对该公司2010年度财务报表进行审计时,非常关心该公司材料内部控制情况。在对材料内部控制情况进行调查时,注册会计师发现以下情况:
(1)采购部根据使用部门或仓库提交的请购单,与供应商签订采购合同(零星采购除外);
(2)由仓库验收到货的材料,并填制收货单一式二份,一份留存,一分交财务部;
(3)财务部会计员将收货单和采购发票进行核对,并据以登记购货和应付账款明细账;
(4)由会计员开具付款通知单,后附收料及发票等有关资料,交出纳付款;
(5)材料由仓库保管员保管和登记明细账;
(6)各使用部门有材料的消耗额度,领用物品时填制领用单一式二份,一份留存,另一份仓库留存;
(7)仓库发货后,在使用部门账册中进行登记,并于月底将各部门领用的材料编制汇总表,向财务部报送;
(8)仓库与使用部门和财务部对材料使用、结余情况不定期核对。根据大众制造公司材料内部控制存在的问题,请列出改善内部控制建议的内容。
考题
注册会计师在审计被审计单位存货账户中是否将他人寄售商品列入其中时,与此相关的管层认定有()。A、权利与义务B、完整性C、存在D、计价和分摊E、分类和可理解性
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