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多选题
下列属于执行审计项目组内部复核工作应当考虑的事项的有()。
A

已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得以适当记录

B

是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围

C

重大事项是否已提请进一步考虑

D

已获取的审计证据是否充分、适当以支持审计报告


参考答案

参考解析
解析: 审计项目组内部复核时应当考虑以下事项:(1)审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行工作;(2)重大事项是否已提请进一步考虑(选项C);(3)相关事项是否已进行适当咨询,由此形成的审计结论是否已得到记录和执行;(4)是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围(选项B);(5)已执行的审计工作是否支持形成的结论,并得以适当记录(选项A);(6)已获取的证据是否充分、适当以支持报告(选项D);(7)审计程序的目标是否已实现。
更多 “多选题下列属于执行审计项目组内部复核工作应当考虑的事项的有()。A已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得以适当记录B是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围C重大事项是否已提请进一步考虑D已获取的审计证据是否充分、适当以支持审计报告” 相关考题
考题 下列各项工作中,上市实体的项目质量控制复核人应当执行的有( )。 A.与项目合伙人讨论重大事项 B.复核财务报表和拟出具的审计报告 C.考虑项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价 D.复核与重大错报风险相关的所有审计工作底稿

考题 关于审计工作底稿复核,以下表述中,正确的是( )。A.注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人以及他们各自完成工作的时间 B.项目组内部复核最终由项目合伙人负责 C.项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程 D.项目组内部复核时要求不同人员交叉复核,同时应当做到客观、公正

考题 下列各项中,上市实体的项目质量控制复核人应当执行的有()。A. 与项目合伙人讨论重大事项 B. 复核与重大错报风险相关的所有审计工作底稿 C. 复核财务报表和拟出具的审计报告 D. 考虑项目组就具体审计业务对会计事务所独立性作出的评价

考题 下列有关审计工作底稿复核的说法中,不正确的是( )。 A.审计工作底稿的复核包括项目组内部复核和独立的项目质量控制复核两个层次 B.对一些较为复杂、审计风险较高的领域,需要指派经验丰富的项目组成员执行复核,必要时可以由项目合伙人执行复核 C.项目组内部复核人员应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责 D.在审计报告日或审计报告日之前,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿和与项目组讨论,确信已获取充分、适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告

考题 执行项目组内部复核时,复核人员需要考虑的事项包括(  )。 A.是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围 B.考虑拟出具审计报告的恰当性 C.审计程序的目标是否已实现 D.重大事项是否已提请进一步考虑

考题 (2016年)下列各项中,上市实体的项目质量控制复核人应当执行的有()。 A.与项目合伙人讨论重大事项 B.复核与重大错报风险相关的所有审计工作底稿 C.复核财务报表和拟出具的审计报告 D.考虑项目组就具体审计业务对会计事务所独立性作出的评价

考题 下列各项中,有关项目组内部复核的说法中恰当的有( )。 A.应当相互交叉复核工作 B.对一些较为复杂、审计风险较高的领域,可以由项目合伙人执行复核 C.审计项目复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计适当阶段及时复核相应的工作底稿 D.项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责

考题 下列关于审计工作底稿的复核的说法中,错误的是( )。 A、复核人员应当知悉并解决重大的会计和审计问题,考虑其重要程度并适当修改总体审计策略和具体审计计划 B、复核工作应当由至少具备同等专业胜任能力的人员完成 C、复核范围因审计复杂程度及工作安排的不同而不同,但并不因审计规模的不同而存在显著差异 D、项目组内部审计工作底稿的复核工作最终由项目合伙人复核

考题 问答题简述审计项目组内部复核时应当考虑的事项。

考题 单选题下列关于项目组内部复核的说法中,错误的是()。A 所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核B 审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿C 项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,必要时应当由项目质量控制复核人执行复核D 项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则

考题 单选题针对项目组内部复核,以下说法中,错误的是( )。A 所有的审计工作底稿至少要经过项目组内一级复核B 审计项目组内部复核贯穿于审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿C 项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责,所以应当复核项目组内每个组员的工作底稿D 项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作原则

考题 多选题在下列有关工作底稿复核的表述中,正确的有(  )。A项目组内部复核又分为审计项目经理的现场复核和项目合伙人的复核两个层次,其中项目合伙人对审计工作底稿实施复核是项目组内部最高级别的复核B项目组内部复核工作应当由至少具备同等专业胜任能力的人员完成,一般由项目组内经验较多的人员(包括项目合伙人)复核经验较少人员的工作C项目组内部复核要求在出具报告前完成,而独立的项目质量控制复核,可在出具报告后进行D项目质量控制复核不仅可以消除妨碍注册会计师做出正确判断的偏见,而且可以解除或减轻项目组审计的责任

考题 单选题关于复核审计工作底稿,以下说法中,正确的是(  )。A 注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人及他们各自完成工作的时间B 项目组内部复核时应当要求交叉复核,以确保客观、公正C 项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程D 项目合伙人应当对项目组按照会计师事务所复核政策和程序实施的复核负责

考题 多选题下列有关项目组内部复核需要考虑的事项的说法中,恰当的有()。A审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行B重大事项是否已提请进一步考虑C审计项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价D是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围

考题 多选题审计项目组内部复核人员在复核项目组成员已执行的工作时,应当考虑的内容包括(  )。A已获取的审计证据是否充分、适当以支持审计报告B重大事项是否已提请进一步考虑C是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围D已执行的审计工作是否支持形成的审计结论,并得以适当记录

考题 多选题关于项目组内部复核,以下说法中,恰当的有()。A复核人员需要考虑重大事项是否已提请进一步考虑B复核人员需要考虑审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行C复核人员需要考虑是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围D审计项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价

考题 多选题审计项目组内部应当对审计工作底稿逐级进行复核。以下符合项目组内部复核要求的有(  )。A项目合伙人对助理人员编制的审计工作底稿进行详细复核B项目合伙人对重要会计账项的审计、重要审计程序的执行以及审计调整事项进行复核C项目合伙人对审计过程中的重大会计问题、重点审计领域及重要审计工作底稿进行复核D项目合伙人对项目质量控制复核人已经复核的事项进行最后把关

考题 问答题回答如下问题:什么是项目质量控制复核?对上市公司财务报表审计实施项目质量控制复核时,复核人员应当同时考虑哪些事项?项目质量控制复核与项目组内部复核有何区别?

考题 多选题注册会计师应当及时编制审计工作底稿,实现的目的有()。A有助于项目组计划和执行审计工作B提供充分、适当的记录作为审计报告的基础C既有利于项目组内部复核,同时也有利于项目质量控制复核D提供证据证明其按照审计准则的规定执行了审计工作

考题 多选题在执行发表审计意见后复核时,复核人员应当客观地评价项目组作出的重大判断以及在编制审计报告时得出的结论。评价工作应当涉及以下哪些内容:()。A与项目合伙人讨论重大事项B复核财务报表和出具的审计报告C复核选取的与项目组作出的重大判断和得出的结论相关的审计工作底稿D评价在编制审计报告时得出的结论,并考虑出具审计报告的恰当性

考题 问答题什么是项目质量控制复核?对上市公司财务报表审计实施项目质量控制复核时,复核人员应当同时考虑哪些事项?项目质量控制复核与项目组内部复核有何区别?

考题 单选题下列有关项目组内部复核的说法中,不正确的是()。A 项目组内部复核应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则B 不是所有的审计工作底稿均要经过项目组内部一级复核C 审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员应在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿D 项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核

考题 单选题下列有关对审计工作底稿复核的说法中,正确的是()。A 注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人及他们各自完成工作的时间B 项目合伙人应当对项目组按照会计师事务所复核政策和程序实施的复核负责C 项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程D 项目组内部复核时要求不同人员交叉复核,并且做到客观、公正

考题 多选题下列属于会计师事务所业务执行事项的有()。A审计项目组内部、或审计项目组与咨询专家之间、或审计项目组与项目质量控制复核人员之间的任何意见分歧的处理与解决B审计业务执行中的咨询C对业务执行情况的指导、监督与复核D项目质量控制复核

考题 多选题会计师事务所业务执行具体工作应当从以下(  )方面进行管理与控制。A项目质量控制复核B审计业务执行中的咨询C审计项目组内部、或审计项目组与咨询专家之间、或审计项目组与项目质量控制复核人员之间的任何意见分歧的处理与解决D对业务执行情况的指导、监督与复核

考题 单选题下列对审计工作底稿复核的表述,恰当的是()A 需要在每一张审计工作底稿中记录执行人、复核人以及他们各自完成工作的时间B 项目组内部复核最终由项目合伙人负责C 项目组内部复核是在出具审计报告后,对项目组作出的重大判断的符合D 项目组复核时,要求不同的人员交叉复核

考题 单选题针对项目组内部复核,以下说法中,错误的是()。A 所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核B 审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿C 项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,必要时应当由项目质量控制复核人执行复核D 项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则