网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
实施安全政策时,落实责任控制是很重要的一方面,在控制系统用户的责任时下面哪一种情况有效性是最弱的()。
- A、审计要求
- B、口令
- C、识别控制
- D、验证控制
参考答案
更多 “实施安全政策时,落实责任控制是很重要的一方面,在控制系统用户的责任时下面哪一种情况有效性是最弱的()。A、审计要求B、口令C、识别控制D、验证控制” 相关考题
考题
● 基于用户名和口令的用户入网访问控制可分为(27)三个步骤。(27)A.用户名的识别与验证、用户口令的识别与验证、用户账号的默认限制检查B.用户名的识别与验证、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制C.用户身份识别与验证、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制D.用户账号的默认限制检查、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制
考题
基于用户名和口令的用户入网访问控制可分为______三个步骤。A.用户名的识别与验证、用户口令的识别与验证、用户账号的默认限制检查B.用户名的识别与验证、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制C.用户身份识别与验证、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制D.用户账号的默认限制检查、用户口令的识别与验证、用户权限的识别与控制
考题
下列关于内部控制责任的说法中,正确的是( )。A.被审计单位的责任是建立健全内部控制并保证其有效实施
B.审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价
C.审计人员对内部控制进行评价后,可以适当减轻被审计单位对内部控制的责任
D.审计人员对内部控制不承担任何责任
E.审计人员对审计后的内部控制承担全部责任
考题
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。A.在数据终端核实密码屏蔽
B.审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离
C.审查非活动用户的撤销程序
D.上面所有内容
考题
许多用户的口令很容易被别人猜出,对这种情况的最佳补救方法是应用:A.能够实施口令组合标准的存取控制软件
B.能够为口令系列加密的存取控制软件
C.在敲打口令时能够遮盖口令的存取控制软件o.
D.在几次无效登录后能够将用户拒之门外的存取控制软件
考题
网上资金传输信息的安全性是一个严重的问题,下面哪一种安全控制措施在防止对资金传输信息的舞弊和滥用方面是最有效的?()A、唯一的口令B、唯一的用户名和口令C、加密D、唯一的用户名、口令和个人身份识别码
考题
许多用户的口令很容易被别人猜出,对这种情况的最佳补救方法是应用:()A、多重口令控制;B、能够为口令系列加密的存取控制软件C、屏幕保护程序;D、在几次无效登录后能够将用户拒之门外的存取控制软件。
考题
访问控制技术的主要手段是()。A、口令、授权核查、登录控制、日志和审计等B、用户识别代码、登录控制、口令、身份认证等C、授权核查、登录控制、日志和审计和指纹识别等D、登录控制、日志和审计、口令和访问时刻登记等
考题
多选题《审计指引》中重申建立健全和有效实施内部控制,下列各项符合《审计指引》要求的是()。A企业董事会负责评价内部控制的有效性B在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是董事会的责任C注册会计师可以对财务报告内部控制的有效性发表审计意见D注册会计师应当仅按照《审计指引》的要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷
考题
单选题网上资金传输信息的安全性是一个严重的问题,下面哪一种安全控制措施在防止对资金传输信息的舞弊和滥用方面是最有效的?()A
唯一的口令B
唯一的用户名和口令C
加密D
唯一的用户名、口令和个人身份识别码
考题
单选题针对企业内部控制审计,以下关于企业董事会和注册会计师的责任的说法中,错误的是( )。A
按照《企业内部控制审计指引》的要求,在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露是注册会计师的责任B
建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任C
注册会计师应当对整个内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露D
注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见
考题
单选题访问控制技术的主要手段是()。A
口令、授权核查、登录控制、日志和审计等B
用户识别代码、登录控制、口令、身份认证等C
授权核查、登录控制、日志和审计和指纹识别等D
登录控制、日志和审计、口令和访问时刻登记等
考题
单选题内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。A
在数据终端核实密码屏蔽B
审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离C
审查非活动用户的撤销程序D
上面所有内容
热门标签
最新试卷