网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

下列关于现金的内部控制制度的说法中有误的是( )。

A.企业库存现金收支与保管工作应由审计人员负责

B.企业应当加强库存现金库存限额的管理

c.必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金

D.明确收款、付款、记录等各个环节出纳人员与相关人员的职责权限


参考答案

更多 “ 下列关于现金的内部控制制度的说法中有误的是( )。A.企业库存现金收支与保管工作应由审计人员负责B.企业应当加强库存现金库存限额的管理c.必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金D.明确收款、付款、记录等各个环节出纳人员与相关人员的职责权限 ” 相关考题
考题 库存现金内部控制制度要求,出纳人员不得经办( )。A.各种有价证券的保管B.空白收据的保管C.现金结算业务D.会计档案的保管

考题 关于库存现金的监盘,下列说法正确的有:A.将所有的库存现金同时全面清点B.提前通知出纳人员做好准备C.盘点时间一般安排在营业前或营业终了后D.盘点时应由审计人员亲自清点E."库存现金盘点表"应由出纳员、会计主管人员和审计人员签字后作为工作底稿

考题 现金内部控制的内容主要包括()。 A.如实反映现金库存B.出纳、会计要分开C.现金收支的内部控制制度D.每天核对现金日记账E.库存现金的限额管理

考题 库存现金内部控制制度要求,出纳人员不得经办( )。A.各种有价证券的保管B.空白收据的保管C.现金结算业务D.会计档案的保管

考题 关于库存现金的监盘,下列说法正确的有( )。A.将所有的库存现金同时全面清点 B.提前通知出纳人员做好准备 C.盘点时间一般安排在营业前或营业终了后 D.盘点时应由审计人员亲自清点 E.“库存现金盘点表”应由出纳员、会计主管人员和审计人员签字后作为工作底稿

考题 在货币资金业务中,下列各项中,应当相互独立的职责有:A、收入单据的开具与审核 B、银行存款的收支与登记银行存款日记账 C、库存现金的收支与登记库存现金总账 D、保管支票与保管印章 E、收付款结算办理与审核

考题 关于库存现金的监盘。下列说法正确的有( )A.将所有的库存现金同时全面清点 B.提前通知出纳人员做好准备 C.盘点时间一般安排在营业前或营业终了后 D.盘点时应由审计人员亲自清点 E.“库存现金盘点表”应由出纳员、会计主管人员和审计人员签字后作为工作底稿

考题 针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。 A.库存现金超出限额及时送存银行 B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开 C.现金的收支与记账的岗位分离 D.对现金收支业务进行内部审计

考题 下列关于库存现金管理内部控制制度,说法正确的有()。A:钱账分管制度要求企业配备专职出纳,办理库存现金收付和结算业务B:出纳员可以监管收入、费用类账户的登记C:明确现金支出的审批权限D:库存现金日记账要按日结账,并进行不定期清查