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被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序,属于内部控制要素中的:

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通


参考答案

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考题 A注册会计师拟实施穿行测试,不属于注册会计师执行穿行测试目的是( )。 A.了解被审计单位业务流程及其内部控制 B.确定被审计单位的交易流程和内部控制是否与之前通过其他程序所获得的了解一致; C.确定被审计单位内部控制是否得到执行 D.确定被审计单位内部控制的执行是否有效

考题 控制执行测试需要解决的问题是()。A、被审计单位内部控制是否得到执行B、内部控制政策是否经管理当局认可C、被审计单位内部控制是否实际发挥作用D、内部控制是否设计合理

考题 审计人员为了确定被审计单位的内部控制政策和程序在实际工作中是否得到贯彻执行并发挥应有的作用而进行的测试为( )。A、控制设计测试B、控制测试C、实质性测试D、控制执行测试

考题 审计人员为了确定被审计单位内部控制政策和程序设计是否合理、适当和完善,能不能防止、发现或纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报而进行的测试为( )。A、控制设计测试B、控制测试C、实质性测试D、控制执行测试

考题 被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序,属于内部控制要素中的()。 A.控制环境B.信息与沟通C.控制活动D.风险评估

考题 下列有关内部控制的表述,正确的有( )A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一 C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响 D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查

考题 被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序。属于内部控制要素中的( )A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通

考题 下列有关内部控制的表述,正确的有:A:内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B:保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一 C:内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响 D:按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制 E:如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查

考题 下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A.被审计单位治理层 B.被审计单位管理层 C.被审计单位信息机构 D.被审计单位内部审计机构