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审计人员对差旅费报销单据进行抽样检查,不属于检查文件和记录的范围的是( )。


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考题 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是( )。 A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录

考题 作为差旅费报销附件,单据中属于内部单据的是( )。

考题 在对差旅费报销尽心内部审计时,不属于审阅方法所针对的对象的是( )。 A.费用报销管理规定B.差旅住宿定额标准C.出差住宿费发票D.差旅费管理规定

考题 基于费用报销业务量大且单笔金额小的特点,审计人员应选取大量单据进行复核,因此主要采取检查和重新计算的审计程序。() 此题为判断题(对,错)。

考题 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是( )。A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录

考题 关键点见证主要工作方法( )。调阅监造日志和记录$; $抽样检查主要材料$; $抽样检查关键工艺$; $抽样检查关键工艺的检验记录

考题 关键点见证工作方法包含(____)调阅监造日志和记录$; $抽样检查主要材料$; $抽样检查关键工艺的检验记录$; $抽样检查相关技术协调会议记录

考题 一位审计人员在薪资审计中,怀疑为审计检查而抽取的某些文件上的签名样本是假的。那么,在进行审计检查之前审计师应该:A.向薪资经理建议对可疑文件的有效性进行鉴定 B.将怀疑签名样本为假的事件记录在工作底稿中 C.要求薪资工作人员对可疑文件进行确认,或出具真实的文件 D.与首席审计执行官(CAE)一起审查可疑文件,并就是否进一步检查征求其意见

考题 在对差旅费用进行审计时,内部审计师先计算出所有销售人员每天的平均差旅费用,然后对那些高于平均值的差旅费收据进行详细检查,这个过程表示使用了哪种类型的审计证据?A.文件及实物证据。 B.分析及实物证据。 C.文件及分析证据。 D.实物及证明证据。