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县级联社审计人员只持有审计证,不可进行的审计检查是()。

  • A、在县范围内审计检查现金
  • B、在县范围内审计检查重要凭证
  • C、邻县审计检查信贷管理
  • D、以上说法均不正确

参考答案

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考题 _________是指由审计机构派出审计人员到被审计单位进行的现场审计.

考题 《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》所称审计,是指对保险公司董事及高级管理人员在任职期间所进行的经营管理活动进行审计检查,客观评价其依据职责所应承担责任的审计活动。包括()。 A、任前审计B、任中审计C、离任审计D、专项审计

考题 8 .下列要求属于审计准则中外勤准则的是 () 。A .审计人员应对助理审计人员的工作进行督导B .审计人员接受审计委托应签订业务约定书c .审计人员应当调查和评价被审计单位的内部控制制度D .审计人员应对审计工作进行充分计划E .审计人员应收集充分的、可靠的证据

考题 审计人员对被审计单位有关数据进行比较和分析,以发现异常项目和异常变动的审计取证方法是:A.分析性复核B.函证C.观察D.检查

考题 审计人员应对被审计单位所有的应收账款进行函证。()

考题 (2012年)下列关于函证的表述中,正确的是( )。A对于数额较大、有疑点的往来款项宜采用积极函证方法 B审计人员收到复函后,无论何种情况都不可再次发函询证 C审计人员无需对函证的全过程进行控制 D与积极函证相比,消极函证所取得的审计证据更可靠

考题 下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的是A.对审计工作底稿进行分级复核 B.对审计人员进行定期培训 C.对审计报告进行检查修改 D.对被审计单位提出完善内部控制的建议 E.定期组织审计人员进行专业和技术培训

考题 下列关于货币资金审计的说法中,不正确的有( )。A.审计人员应当以事务所的名义向有关单位发函询证 B.审计人员应当对银行存款函证 C.审计人员应向被审计单位在本年存过款的所有银行发函 D.审计人员审计银行存款时不需要对余额为零的账户进行函证 E.审计人员应当以被审计单位的名义向有关单位发函询证

考题 下列关于审计质量管理的表述,正确的有:A:加强审计质量管理可以降低审计风险B:审计质量管理属于审计管理的内容之一C:内部审计机构可以不进行审计质量管理D:审计质量管理专门指审计组长对审计实施过程的管理E:审计质量管理的对象只包括审计行为,不包括审计人员

考题 下列关于审计质量管理的表述,正确的是( )。 A.审计质量管理专门指审计组长对审计实施过程的管理 B.审计质量管理的对象只包括审计行为,不包括审计人员 C.内部审计机构可以不进行审计质量管理 D.审计质量管理应贯穿审计全过程

考题 下列关于审计管辖的说法中,正确的是( )。A、上级审计机关不可以将其审计管辖范围内的部分审计事项,授权下级审计机关进行审计 B、上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,不可以直接进行审计 C、上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,可以直接进行审计,但是应当防止不必要的重复审计 D、上级审计机关可以将其审计管辖范围内的所有审计事项,授权下级审计机关进行审计

考题 审计人员对有关人员进行书面或口头询问以获取审计证据的方法是( )。A.函证 B.查询 C.分析性复核 D.检查

考题 独立审计是指由审计人员受托有偿进行的审计活动。( )

考题 在内部审计过程中,成功的咨询式沟通部分地基于被审计方对审计人员在审计过程中的行为的反馈。这种反馈( )。A.应该只传递给高层管理者,作为检查审计人员的一种手段 B.应该只传递给审计人员,帮助他们提升其审计业绩 C.应该传递给高层管理者和审计人员,确保为商业增值 D.使被审计方同审计人员相对抗

考题 什么是HSE审计?()A、就是审计人员使用HSE检查表对相关部位的检查B、就是审计人员对全部或部分特定设备自身状况进行专项检测,并记录C、审计人员针对公司的HSE体系来评测体系是否适用,体系的执行情况D、HSE审计就是HSE检查

考题 审计报告的作用包括()。A、审计报告是审计人员评价被审计人承担和履行经济责任情况、发表审计意见和提出审计建议的载体B、审计报告是审计机构编制审计信息、为被审计单位经济决策服务的重要信息来源C、审计人员签发的审计报告具有一定的经济鉴证作用D、审计报告也是总结审计过程和结果,评价审计人员工作、控制审计质量的重要依据

考题 审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()。A、审计程序B、审计项目计划C、审计准则D、审计方案

考题 以下各项不会影响内部审计人员客观性的是:()。A、审计人员本人持有被审计单位股票B、审计人员与被审计单位领导有直系亲属关系C、审计人员本人从未参与过被审计单位的业务活动D、审计人员与被审计单位存在长期合作关系

考题 ()是审计机构或人员运用系统分析方法对审计对象的具体资料和内容进行分类、分辨。A、审计分析B、审计调整C、审计检查D、预算会计

考题 审计总队人员每年至少为省农信联社审计工作服务不少于(),审计工作包括开展现场审计、非现场审计、审计技术和业务指导、审计咨询等。A、10天B、15天C、20天D、30天

考题 省联社行业审计组织体系由省联社理事会和以下几个部门构成:()A、审计委员会B、总审计师C、行业审计部门D、区域审计机构

考题 省联社委托外部审计机构进行外部审计前,只要其具有相应资质,无须签订保密协议。

考题 单选题下列审计活动中,不属于计算机审计活动的是()。A 审计人员对被审单位的电子数据所进行的审计B 审计人员用计算机审计方法和技术对被审单位账簿所进行的审计C 审计人员利用计算机审计方法和技术对被审单位信息系统所进行的审计D 审计人员用手工审计方法和技术对纸质账簿所进行的审计

考题 单选题如果只进行经济性审计,内部审计机构和人员应关注与其它两种审计之间的联系,以提高内部审计的有效性,并出具()。A 管理审计报告B 专项审计报告C 专项经济性审计报告D 常规审计报告

考题 单选题下列关于函证的表述中,正确的是( )。A 对于数额较大、有疑点的往来款项宜采用积极函证方法B 审计人员收到复函后,无论何种情况都不可再次发函询证C 审计人员无需对函证的全过程进行控制D 与积极函证相比,消极函证所取得的审计证据更可靠

考题 多选题下列要求属于审计准则中外勤准则的是()。A审计人员应对助理审计人员的工作进行督导B审计人员接受审计委托应签订业务约定书C审计人员应当调查和评价被审计单位的内部控制制度D审计人员应对审计工作进行充分计划E审计人员应收集充分的、可靠的证据

考题 多选题省联社行业审计组织体系由省联社理事会和以下几个部门构成:()A审计委员会B总审计师C行业审计部门D区域审计机构